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文档简介
泓域咨询MACRO/ 动力电池项目简介及立项备案申请动力电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景动力电池即为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机起动的起动电池。 多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。2018年,新能源汽车生产合格证数量实现持续高增长,10月份,新能源汽车产量为13.6万辆,同比增长83%;电池装机总电量约为664万度,同比增长130%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8457.56平方米(折合约12.68亩),其中:净用地面积8457.56平方米(红线范围折合约12.68亩)。项目规划总建筑面积8795.86平方米,其中:规划建设主体工程5811.25平方米,计容建筑面积8795.86平方米;预计建筑工程投资723.30万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动力电池,根据市场情况,预计年产值3340.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2077.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元723.30705.47163.872077.871.1工程费用万元723.30705.472286.331.1.1建筑工程费用万元723.30723.3028.20%1.1.2设备购置及安装费万元705.47705.4727.51%1.2工程建设其他费用万元649.10649.1025.31%1.2.1无形资产万元319.13319.131.3预备费万元329.97329.971.3.1基本预备费万元185.03185.031.3.2涨价预备费万元144.94144.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元2077.872077.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金486.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2286.33821.281655.252286.332286.332286.331.1应收账款万元685.90274.36514.42685.90685.90685.901.2存货万元1028.85411.54771.641028.851028.851028.851.2.1原辅材料万元308.65123.46231.49308.65308.65308.651.2.2燃料动力万元15.436.1711.5715.4315.4315.431.2.3在产品万元473.27189.31354.95473.27473.27473.271.2.4产成品万元231.4992.60173.62231.49231.49231.491.3现金万元571.58228.63428.69571.58571.58571.582流动负债万元1799.36719.741349.521799.361799.361799.362.1应付账款万元1799.36719.741349.521799.361799.361799.363流动资金万元486.97194.79365.23486.97486.97486.974铺底流动资金万元162.3264.93121.74162.32162.32162.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2564.84万元,其中:固定资产投资2077.87万元,占项目总投资的81.01%;流动资金486.97万元,占项目总投资的18.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资723.30万元,占项目总投资的28.20%;设备购置费705.47万元,占项目总投资的27.51%;其它投资649.10万元,占项目总投资的25.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2077.87+486.97=2564.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2564.84123.44%123.44%100.00%2项目建设投资万元2077.87100.00%100.00%81.01%2.1工程费用万元1428.7768.76%68.76%55.71%2.1.1建筑工程费万元723.3034.81%34.81%28.20%2.1.2设备购置及安装费万元705.4733.95%33.95%27.51%2.2工程建设其他费用万元319.1315.36%15.36%12.44%2.2.1无形资产万元319.1315.36%15.36%12.44%2.3预备费万元329.9715.88%15.88%12.87%2.3.1基本预备费万元185.038.90%8.90%7.21%2.3.2涨价预备费万元144.946.98%6.98%5.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2077.87100.00%100.00%81.01%5建设期间费用万元6流动资金万元486.9723.44%23.44%18.99%7铺底流动资金万元162.327.81%7.81%6.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.41%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度163.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3552.423552.425811.255811.25525.661.1主要生产车间2131.452131.453486.753486.75325.911.2辅助生产车间1136.771136.771859.601859.60168.211.3其他生产车间284.19284.19337.05337.0531.542仓储工程753.70753.701940.001940.00127.622.1成品贮存188.43188.43485.00485.0031.912.2原料仓储391.92391.921008.801008.8066.362.3辅助材料仓库173.35173.35446.20446.2029.353供配电工程40.2040.2040.2040.202.983.1供配电室40.2040.2040.2040.202.984给排水工程46.2346.2346.2346.232.664.1给排水46.2346.2346.2346.232.665服务性工程477.34477.34477.34477.3431.405.1办公用房191.52191.52191.52191.5215.365.2生活服务285.82285.82285.82285.8216.326消防及环保工程134.66134.66134.66134.669.976.1消防环保工程134.66134.66134.66134.669.977项目总图工程20.1020.1020.1020.107.027.1场地及道路硬化1317.83247.73247.737.2场区围墙247.731317.831317.837.3安全保卫室20.1020.1020.1020.108绿化工程456.9515.99合计5024.648795.868795.86723.30(四)设备方案项目计划购置设备共计36台(套),设备购置费705.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量1100637.88千瓦时,折合135.27吨标准煤。2、项目年总用水量2676.86立方米,折合0.23吨标准煤。3、“动力电池项目投资建设项目”,年用电量1100637.88千瓦时,年总用水量2676.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.50吨标准煤/年。达产年综合节能量36.02吨标准煤/年,项目总节能率22.27%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“动力电池项目”主要从事动力电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动力电池项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境
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