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泓域咨询MACRO/ 出租车计价器项目立项备案简介出租车计价器项目立项备案简介一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14240.45平方米(折合约21.35亩),其中:净用地面积14240.45平方米(红线范围折合约21.35亩)。项目规划总建筑面积15949.30平方米,其中:规划建设主体工程11239.28平方米,计容建筑面积15949.30平方米;预计建筑工程投资1157.32万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为出租车计价器,根据市场情况,预计年产值3929.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3497.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1157.321801.32163.823497.561.1工程费用万元1157.321801.322990.961.1.1建筑工程费用万元1157.321157.3229.12%1.1.2设备购置及安装费万元1801.321801.3245.32%1.2工程建设其他费用万元538.92538.9213.56%1.2.1无形资产万元302.10302.101.3预备费万元236.82236.821.3.1基本预备费万元123.94123.941.3.2涨价预备费万元112.88112.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元3497.563497.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金477.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2990.96963.812505.232990.962990.962990.961.1应收账款万元897.29358.92717.83897.29897.29897.291.2存货万元1345.93538.371076.751345.931345.931345.931.2.1原辅材料万元403.78161.51323.02403.78403.78403.781.2.2燃料动力万元20.198.0816.1520.1920.1920.191.2.3在产品万元619.13247.65495.30619.13619.13619.131.2.4产成品万元302.83121.13242.27302.83302.83302.831.3现金万元747.74299.10598.19747.74747.74747.742流动负债万元2513.761005.502011.012513.762513.762513.762.1应付账款万元2513.761005.502011.012513.762513.762513.763流动资金万元477.20190.88381.76477.20477.20477.204铺底流动资金万元159.0763.63127.25159.07159.07159.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3974.76万元,其中:固定资产投资3497.56万元,占项目总投资的87.99%;流动资金477.20万元,占项目总投资的12.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1157.32万元,占项目总投资的29.12%;设备购置费1801.32万元,占项目总投资的45.32%;其它投资538.92万元,占项目总投资的13.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3497.56+477.20=3974.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3974.76113.64%113.64%100.00%2项目建设投资万元3497.56100.00%100.00%87.99%2.1工程费用万元2958.6484.59%84.59%74.44%2.1.1建筑工程费万元1157.3233.09%33.09%29.12%2.1.2设备购置及安装费万元1801.3251.50%51.50%45.32%2.2工程建设其他费用万元302.108.64%8.64%7.60%2.2.1无形资产万元302.108.64%8.64%7.60%2.3预备费万元236.826.77%6.77%5.96%2.3.1基本预备费万元123.943.54%3.54%3.12%2.3.2涨价预备费万元112.883.23%3.23%2.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3497.56100.00%100.00%87.99%5建设期间费用万元6流动资金万元477.2013.64%13.64%12.01%7铺底流动资金万元159.074.55%4.55%4.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.68%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度163.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6612.666612.6611239.2811239.28897.101.1主要生产车间3967.603967.606743.576743.57556.201.2辅助生产车间2116.052116.053596.573596.57287.071.3其他生产车间529.01529.01651.88651.8853.832仓储工程1402.971402.973061.513061.51177.722.1成品贮存350.74350.74765.38765.3844.432.2原料仓储729.54729.541591.991591.9992.412.3辅助材料仓库322.68322.68704.15704.1540.883供配电工程74.8374.8374.8374.834.893.1供配电室74.8374.8374.8374.834.894给排水工程86.0586.0586.0586.054.374.1给排水86.0586.0586.0586.054.375服务性工程888.55888.55888.55888.5551.585.1办公用房389.07389.07389.07389.0723.785.2生活服务499.48499.48499.48499.4828.816消防及环保工程250.66250.66250.66250.6616.376.1消防环保工程250.66250.66250.66250.6616.377项目总图工程37.4137.4137.4137.41-31.867.1场地及道路硬化2342.03402.30402.307.2场区围墙402.302342.032342.037.3安全保卫室37.4137.4137.4137.418绿化工程1061.5737.15合计9353.1315949.3015949.301157.32(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1801.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量851088.36千瓦时,折合104.60吨标准煤。2、项目年总用水量2422.69立方米,折合0.21吨标准煤。3、“出租车计价器项目投资建设项目”,年用电量851088.36千瓦时,年总用水量2422.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.81吨标准煤/年。达产年综合节能量27.86吨标准煤/年,项目总节能率29.10%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“出租车计价器项目”主要从事出租车计价器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性出租车计价器项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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