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泓域咨询MACRO/ HDR连接器项目立项备案简介HDR连接器项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40080.03平方米(折合约60.09亩),其中:净用地面积40080.03平方米(红线范围折合约60.09亩)。项目规划总建筑面积48096.04平方米,其中:规划建设主体工程36238.85平方米,计容建筑面积48096.04平方米;预计建筑工程投资3656.00万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为HDR连接器,根据市场情况,预计年产值21160.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10752.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3656.003018.60178.9410752.501.1工程费用万元3656.003018.6014522.781.1.1建筑工程费用万元3656.003656.0026.60%1.1.2设备购置及安装费万元3018.603018.6021.97%1.2工程建设其他费用万元4077.904077.9029.67%1.2.1无形资产万元2327.192327.191.3预备费万元1750.711750.711.3.1基本预备费万元716.23716.231.3.2涨价预备费万元1034.481034.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元10752.5010752.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2990.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14522.787263.119875.9514522.7814522.7814522.781.1应收账款万元4356.831960.583267.634356.834356.834356.831.2存货万元6535.252940.864901.446535.256535.256535.251.2.1原辅材料万元1960.57882.261470.431960.571960.571960.571.2.2燃料动力万元98.0344.1173.5298.0398.0398.031.2.3在产品万元3006.221352.802254.663006.223006.223006.221.2.4产成品万元1470.43661.691102.821470.431470.431470.431.3现金万元3630.701633.812723.023630.703630.703630.702流动负债万元11532.605189.678649.4511532.6011532.6011532.602.1应付账款万元11532.605189.678649.4511532.6011532.6011532.603流动资金万元2990.181345.582242.632990.182990.182990.184铺底流动资金万元996.72448.53747.54996.72996.72996.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13742.68万元,其中:固定资产投资10752.50万元,占项目总投资的78.24%;流动资金2990.18万元,占项目总投资的21.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3656.00万元,占项目总投资的26.60%;设备购置费3018.60万元,占项目总投资的21.97%;其它投资4077.90万元,占项目总投资的29.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10752.50+2990.18=13742.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13742.68127.81%127.81%100.00%2项目建设投资万元10752.50100.00%100.00%78.24%2.1工程费用万元6674.6062.07%62.07%48.57%2.1.1建筑工程费万元3656.0034.00%34.00%26.60%2.1.2设备购置及安装费万元3018.6028.07%28.07%21.97%2.2工程建设其他费用万元2327.1921.64%21.64%16.93%2.2.1无形资产万元2327.1921.64%21.64%16.93%2.3预备费万元1750.7116.28%16.28%12.74%2.3.1基本预备费万元716.236.66%6.66%5.21%2.3.2涨价预备费万元1034.489.62%9.62%7.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10752.50100.00%100.00%78.24%5建设期间费用万元6流动资金万元2990.1827.81%27.81%21.76%7铺底流动资金万元996.739.27%9.27%7.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.08%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度178.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20708.3820708.3836238.8536238.853030.151.1主要生产车间12425.0312425.0321743.3121743.311878.691.2辅助生产车间6626.686626.6811596.4311596.43969.651.3其他生产车间1656.671656.672101.852101.85181.812仓储工程4393.574393.577707.177707.17468.692.1成品贮存1098.391098.391926.791926.79117.172.2原料仓储2284.662284.664007.734007.73243.722.3辅助材料仓库1010.521010.521772.651772.65107.803供配电工程234.32234.32234.32234.3216.033.1供配电室234.32234.32234.32234.3216.034给排水工程269.47269.47269.47269.4714.344.1给排水269.47269.47269.47269.4714.345服务性工程2782.602782.602782.602782.60169.215.1办公用房1441.131441.131441.131441.1396.985.2生活服务1341.471341.471341.471341.4774.686消防及环保工程784.99784.99784.99784.9953.706.1消防环保工程784.99784.99784.99784.9953.707项目总图工程117.16117.16117.16117.16-178.487.1场地及道路硬化7557.061400.401400.407.2场区围墙1400.407557.067557.067.3安全保卫室117.16117.16117.16117.168绿化工程2353.2482.36合计29290.4948096.0448096.043656.00(四)设备方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3018.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量686566.31千瓦时,折合84.38吨标准煤。2、项目年总用水量17573.81立方米,折合1.50吨标准煤。3、“HDR连接器项目投资建设项目”,年用电量686566.31千瓦时,年总用水量17573.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.88吨标准煤/年。达产年综合节能量30.17吨标准煤/年,项目总节能率22.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“HDR连接器项目”主要从事HDR连接器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性HDR连接器项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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