质量管理体系历次审核实施记录表.doc_第1页
质量管理体系历次审核实施记录表.doc_第2页
质量管理体系历次审核实施记录表.doc_第3页
质量管理体系历次审核实施记录表.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

质量管理体系历次审核实施记录表受审核方名称: 初次审核/第二阶段/再认证不符合项发生的部门不符合条款体系薄弱环节(依据审核报告填写):许可资质情况(见说明1):分场所(见说明2):1、可抽样的分场所:2、不可抽样的分场所:下次审核需关注的内容:审核组长日期: 项目主管日期: 说明:1、应说明许可资质的有效期、符合性或存在的问题。2、承担产品的设计和开发生产检验的分场所,把单位名称、地址、产品及过程描述清楚,并说明分场所承担产品的设计和开发生产检验在总部是否也有,作为监督审核安排的依据。3、传递说明审核组长应确保每次审核提交此表及受审核方最新的组织机构图及职能分配表;此表返回中心后由项目主管核对无误后连同组织机构图及职能分配表交计划室(随每次审核流转);此表作为审核组长编制后续审核计划的依据之一;完成一轮流转后,项目主管将此表随同再认证材料归档。第一次监督审核:审核的部门 不符合条款 上次审核至本次期间审核相关信息:1.认证范围 变更 组织机构 变更 最高管理者 变更 管理者代表 变更 组织名称 变更 地址/分地址 变更 管理体系文件 变更 其他(包括法律地位、所有权、经营状况等) 变更 是否发生重大质量事故 是 是否有顾客投诉 是以上情况简要说明(包括对体系的影响): 无变化。本次审核了认证范围内全过程的产品:- 分场所审核情况(指承担产品的设计和开发生产检验的分场所,把单位名称、地址、产品及过程描述清楚):-体系薄弱环节(依据审核报告填写): 许可资质情况: 营业执照、组织代码等符合下次审核需关注的内容: 产品防护及不合格品的控制。 审核组长日期: 2014-8-5 项目主管日期: 第二次监督审核:审核的部门- 不符合条款-上次审核至本次期间审核相关信息:1.认证范围 变更 组织机构 变更 最高管理者 变更 管理者代表 变更 组织名称 变更 地址/分地址 变更 管理体系文件 变更 其他(包括法律地位、所有权、经营状况等) 变更 是否发生重大质量事故 是 是否有顾客投诉 是以上情况简要说明(包括对体系的影响): -本次审核了认证范围内全过程的产品: - 分场所审核情况(指承担产品的设计和开发生产检验的分场所,把单位名称、地址、产品及过程描述清楚): 无体系薄弱环节(依据审核报告填写): 设计和开发输出及监视和测量设备。 许可资质情况: 营业执照及组织代码等资质符合。 下次审核需关注的内容: 设计和开发输出及监视和测量设备的控制。 审核组长日期: 2015-7-25 项目主管日期: 第三次监督审核/非例行审核/单独扩大审核/:审核的部门不符合条款上次审核至本次期间审核相关信息:1.认证范围 变更 组织机构 变更 最高管理者 变更 管理者代表 变更 组织名称 变更 地址/分地址 变更 管理体系文件 变更 其他(包括法律地位、所有权、经营状况等) 变更 是否发生重大质量事故 是 是否有顾客投诉 是以上情况简要说明(包括对体系的影响):本次审核了认证范围内全过程的产品:分场所审核情况(指承担产品的设计和开发生产检验的分场所,把单位名称、地址、产品及过程描述清楚):体系薄弱环节(依

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论