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文档简介
泓域咨询MACRO/ 导轨项目立项申请报告导轨项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx集团实现营业收入17272.85万元,同比增长10.03%(1574.78万元)。其中,主营业业务导轨生产及销售收入为13928.71万元,占营业总收入的80.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4540.18万元,较去年同期相比增长838.12万元,增长率22.64%;实现净利润3405.14万元,较去年同期相比增长737.77万元,增长率27.66%。二、项目概况(一)项目名称导轨项目(二)项目选址xx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积27573.78平方米(折合约41.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.96%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度188.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27573.78平方米,建筑物基底占地面积18739.14平方米,总建筑面积36121.65平方米,其中:规划建设主体工程27005.50平方米,项目规划绿化面积1845.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费3305.64万元。(七)节能分析“导轨项目建设项目”,年用电量1131231.50千瓦时,年总用水量14379.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.26吨标准煤/年。达产年综合节能量46.75吨标准煤/年,项目总节能率28.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10724.13万元,其中:固定资产投资7803.34万元,占项目总投资的72.76%;流动资金2920.79万元,占项目总投资的27.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24436.00万元,总成本费用19019.15万元,税金及附加199.95万元,利润总额5416.85万元,利税总额6363.95万元,税后净利润4062.64万元,达产年纳税总额2301.31万元;达产年投资利润率50.51%,投资利税率59.34%,投资回报率37.88%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位514个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业示范区及xx工业示范区导轨行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业示范区导轨产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“导轨项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位514个,达产年纳税总额2301.31万元,可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.51%,投资利税率59.34%,全部投资回报率37.88%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制,将科学技术与产业紧密结合,才能发挥科学技术第一生产力的作用。通过引入民间资本,有助于增强民营经济科技成果转化的积极性,进一步整合科技资源,降低科技成果转化成本,加速科技成果向规模生产转化;有助于帮助成果“牵手”市场,促进民营经济与高校联姻,借“脑”解决民营企业发展中的技术难题;有助于探索可复制、可推广的经验与模式,发挥区域辐射带动作用,全面提升科技成果转化能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27573.7841.34亩1.1容积率1.311.2建筑系数67.96%1.3投资强度万元/亩188.761.4基底面积平方米18739.141.5总建筑面积平方米36121.651.6绿化面积平方米1845.22绿化率5.11%2总投资万元10724.132.1固定资产投资万元7803.342.1.1土建工程投资万元2949.502.1.1.1土建工程投资占比万元27.50%2.1.2设备投资万元3305.642.1.2.1设备投资占比30.82%2.1.3其它投资万元1548.202.1.3.1其它投资占比14.44%2.1.4固定资产投资占比72.76%2.2流动资金万元2920.792.2.1流动资金占比27.24%3收入万元24436.004总成本万元19019.155利润总额万元5416.856净利润万元4062.647所得税万元1.318增值税万元747.159税金及附加万元199.9510纳税总额万元2301.3111利税总额万元6363.9512投资利润率50.51%13投资利税率59.34%14投资回报率37.88%15回收期年4.1416设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1131231.5018年用水量立方米14379.9319总能耗吨标准煤140.2620节能率28.57%21节能量吨标准煤46.7522员工数量人514第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx工业示范区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.96%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度188.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13248.5713248.5727005.5027005.502425.641.1主要生产车间7949.147949.1416203.3016203.301503.901.2辅助生产车间4239.544239.548641.768641.76776.201.3其他生产车间1059.891059.891566.321566.32145.542仓储工程2810.872810.875925.505925.50387.082.1成品贮存702.72702.721481.381481.3896.772.2原料仓储1461.651461.653081.263081.26201.282.3辅助材料仓库646.50646.501362.871362.8789.033供配电工程149.91149.91149.91149.9111.023.1供配电室149.91149.91149.91149.9111.024给排水工程172.40172.40172.40172.409.854.1给排水172.40172.40172.40172.409.855服务性工程1780.221780.221780.221780.22116.295.1办公用房1003.971003.971003.971003.9753.435.2生活服务776.25776.25776.25776.2561.006消防及环保工程502.21502.21502.21502.2136.916.1消防环保工程502.21502.21502.21502.2136.917项目总图工程74.9674.9674.9674.96-99.767.1场地及道路硬化4907.76866.88866.887.2场区围墙866.884907.764907.767.3安全保卫室74.9674.9674.9674.968绿化工程1784.8662.47合计18739.1436121.6536121.652949.50六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8171.39万元,占计划投资的76.20%。其中:完成固定资产投资6283.62万元,占总投资的76.90%;完成流动资金投资1887.77,占总投资的23.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8171.391.1完成比例76.20%2完成固定资产投资万元6283.622.1完成比例76.90%3完成流动资金投资万元1887.773.1完成比例23.10%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员514人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3501.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元1592.852工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元483.113企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元156.154品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元245.315其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元5.285.3年工资额万元126.966职工工资总额万元16103.42五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7803.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2949.503305.64188.767803.341.1工程费用万元2949.503305.6419024.211.1.1建筑工程费用万元2949.502949.5027.50%1.1.2设备购置及安装费万元3305.643305.6430.82%1.2工程建设其他费用万元1548.201548.2014.44%1.2.1无形资产万元673.52673.521.3预备费万元874.68874.681.3.1基本预备费万元407.92407.921.3.2涨价预备费万元466.76466.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元7803.347803.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2920.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19024.218674.4111639.0919024.2119024.2119024.211.1应收账款万元5707.262568.273995.085707.265707.265707.261.2存货万元8560.893852.405992.638560.898560.898560.891.2.1原辅材料万元2568.271155.721797.792568.272568.272568.271.2.2燃料动力万元128.4157.7989.89128.41128.41128.411.2.3在产品万元3938.011772.102756.613938.013938.013938.011.2.4产成品万元1926.20866.791348.341926.201926.201926.201.3现金万元4756.052140.223329.244756.054756.054756.052流动负债万元16103.427246.5411272.3916103.4216103.4216103.422.1应付账款万元16103.427246.5411272.3916103.4216103.4216103.423流动资金万元2920.791314.362044.552920.792920.792920.794铺底流动资金万元973.59438.12681.52973.59973.59973.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10724.13万元,其中:固定资产投资7803.34万元,占项目总投资的72.76%;流动资金2920.79万元,占项目总投资的27.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2949.50万元,占项目总投资的27.50%;设备购置费3305.64万元,占项目总投资的30.82%;其它投资1548.20万元,占项目总投资的14.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7803.34+2920.79=10724.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7803.3472.76%1.1项目建设投资万元7803.3472.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2920.7927.24%3总投资万元万元10724.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10996.20万元,总成本20181.08万元,利润总额-9184.88万元,净利润150.64万元,增值税336.22万元,税金及附加-6888.66万元,所得税-2296.22万元;第二年收入17105.20万元,总成本27957.90万元,利润总额-10852.70万元,净利润-8139.52万元,增值税523.00万元,税金及附加173.06万元,所得税-2713.18万元;第三年生产负荷100%,收入24436.00万元,总成本19019.15万元,利润总额5416.85万元,净利润4062.64万元,增值税747.15万元,税金及附加199.95万元,所得税1354.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24436.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=747.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10996.2017105.2024436.0024436.0024436.001.1导轨万元10996.2017105.2024436.0024436.0024436.002现价增加值万元3518.785473.667819.527819.527819.523增值税万元336.22523.00
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