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泓域咨询MACRO/ 太阳伞项目招商引资规划方案太阳伞项目招商引资规划方案摘要说明该太阳伞项目计划总投资9669.18万元,其中:固定资产投资7814.68万元,占项目总投资的80.82%;流动资金1854.50万元,占项目总投资的19.18%。达产年营业收入17440.00万元,总成本费用13269.33万元,税金及附加174.55万元,利润总额4170.67万元,利税总额4920.48万元,税后净利润3128.00万元,达产年纳税总额1792.48万元;达产年投资利润率43.13%,投资利税率50.89%,投资回报率32.35%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位353个。重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。.项目总论、背景、必要性分析、产业分析预测、建设规划、选址方案、项目工程设计研究、项目工艺原则、环境保护说明、企业卫生、项目风险说明、节能方案分析、实施进度计划、投资计划、经济评价分析、项目评价等。第一章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2012年,我国制造业增加值为2.08万亿美元,在全球制造业中占比约为20%,跻身世界制造大国。与此同时,大而不强则是中国制造的痛点。为推动中国制造由大变强,2015年5月,党中央、国务院着眼全球视野和战略布局,立足我国国情和发展阶段,作出了实施中国制造2025的战略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南,也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件,更是我国迈向制造强国的宣言书。2、立足当前,我国在一些重大领域和项目上已达到国际领先水平。展望未来,我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进;尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求,中国的发展也必将给世界带来更多机遇。竞争力,依托“互联网+”推动智能制造,已成普遍共识。在中国制造2025战略指引下,一系列相关政策措施密集出台,支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体,前所未有。全社会凝神聚力,共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、从世界经济格局来看,全球经济处于后金融危机的深度调整期,突出的表现为以下几个主要方面:首先,主要发达经济体表现不一,美国经济呈现复苏态势,欧盟和日本经济复苏乏力,主要新兴经济体处于恢复期、调整期,世界经济整体仍旧具有很大的不确定性。其次,科技竞争力成为世界经济竞争的制高点,无论是发达国家还是发展中国家都将科技创新和新兴产业作为经济转型的突破口,新一轮产业变革蓄势待发,必将对全球产业格局产生深刻影响。第三,能源与气候变化成为推动全球经济格局转变的重要因素,全球进入绿色工业革命的黎明期和发动期,中国有望成为绿色工业的参与者、发动者、创新者和引领者。第四,世界贸易格局随着各类区域性经济合作组织的建立呈现复杂化的特征。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 项目总论一、项目概况(一)项目名称太阳伞项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积26379.85平方米(折合约39.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.40%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度197.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26379.85平方米,建筑物基底占地面积15405.83平方米,总建筑面积29545.43平方米,其中:规划建设主体工程20247.18平方米,项目规划绿化面积2349.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费3334.44万元。(七)节能分析1、项目年用电量951087.17千瓦时,折合116.89吨标准煤。2、项目年总用水量11363.96立方米,折合0.97吨标准煤。3、“太阳伞项目投资建设项目”,年用电量951087.17千瓦时,年总用水量11363.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.86吨标准煤/年。达产年综合节能量31.33吨标准煤/年,项目总节能率24.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9669.18万元,其中:固定资产投资7814.68万元,占项目总投资的80.82%;流动资金1854.50万元,占项目总投资的19.18%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17440.00万元,总成本费用13269.33万元,税金及附加174.55万元,利润总额4170.67万元,利税总额4920.48万元,税后净利润3128.00万元,达产年纳税总额1792.48万元;达产年投资利润率43.13%,投资利税率50.89%,投资回报率32.35%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位353个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园太阳伞行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园太阳伞产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳伞项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位353个,达产年纳税总额1792.48万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.13%,投资利税率50.89%,全部投资回报率32.35%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程,决定制造强国战略的成败,必须加强顶层设计,制定推进计划,明确重点任务,完善政策措施,整合各方资源,组织推动全社会齐心协力,抓紧抓实,长期坚持,务求抓出实效。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入17776.66万元,同比增长21.47%(3141.47万元)。其中,主营业业务太阳伞生产及销售收入为16744.89万元,占营业总收入的94.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4124.67万元,较去年同期相比增长964.85万元,增长率30.53%;实现净利润3093.50万元,较去年同期相比增长529.50万元,增长率20.65%。第四章 产业分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值3355.57亿元,比上年增长7.35%。其中,第一产业增加值268.45亿元,增长7.18%;第二产业增加值2080.45亿元,增长8.75%第三产业增加值1006.67亿元,增长5.63%。一般公共预算收入265.85亿元,同比增长6.05%,一般公共预算支出564.99亿元,同比增长6.66%。国税收入324.11亿元,同比增长11.59%;地税收入亿元68.38,同比增长11.64%。居民消费价格上涨1.11%。其中,食品烟酒上涨0.89%,衣着上涨1.07%,居住上涨0.99%,生活用品及服务上涨1.01%,教育文化和娱乐上涨1.15%,医疗保健上涨0.97%,其他用品和服务上涨0.61%,交通和通信上涨1.14%。全部工业完成增加值1615.64亿元。规模以上工业企业实现增加值1462.76亿元,比上年增长5.41%。规模以上AA、BB、CC、DD(含太阳伞)等主导行业共完成工业增加值1286.37亿元,增长9.61%。AA完成增加值415.15亿元,增长11.99%;BB完成工业增加值382.58亿元,增长7.23%;CC完成工业增加值296.93亿元,增长8.78%;DD完成工业增加值108.89亿元,增长5.34%。规模以上工业企业实现主营业务收入5829.64亿元,比上年增长10.32%。实现利润总额386.73亿元,比上年增长10.86%。固定资产投资完成3998.93亿元,比上年增长9.65%。其中,建设项目投资完成3519.06亿元,增长8.94%;房地产开发投资完成479.87亿元,增长10.36%。在固定资产投资中,第一产业投资完成199.95亿元,同比增长5.74%;第二产业投资完成3039.19亿元,同比增长9.92%;第三产业投资完成759.80亿元,增长8.12%。高新技术产业投资1169.49亿元,增长8.56%。民间投资3552.76亿元,增长10.14%。城市基础设施投资592.49亿元,增长11.57%。重点项目1064个,完成投资2166.12亿元,增长7.17%。全市实现社会消费品零售总额1298.17亿元,比上年增长9.33%。城镇实现零售额933.76亿元,增长11.60%;乡村实现零售额490.16亿元,增长8.36%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元448.58,增长7.67%。实际利用外资63089.72万美元,同比增长51.11%。外贸进出口总值222.34亿元,同比增长50.65%。其中,出口总值144.52亿元,同比增长52.60%;进口总值77.82亿元,同比增长56.21%。二、太阳伞行业市场分析目前,区域内拥有各类太阳伞企业505家,规模以上企业47家,从业人员25250人。截至2017年底,区域内太阳伞产值196828.66万元,较2016年165722.54万元增长18.77%。产值前十位企业合计收入88698.34万元,较去年74850.92万元同比增长18.50%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元,年均增长8.84%。预计区域内太阳伞行业市场需求规模将达到297274.89万元,利润总额78313.94万元,净利润26599.09万元,纳税19712.90万元,工业增加值109152.16万元,产业贡献率13.55%。第五章 选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.40%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度197.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26379.8539.55亩2基底面积平方米15405.833建筑面积平方米29545.432442.50万元4容积率1.125建筑系数58.40%6主体工程平方米20247.187绿化面积平方米2349.388绿化率7.95%9投资强度万元/亩197.59六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C-S接地系统;场区按类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于4.00欧姆。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。八、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第六章 项目工艺原则一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计65台(套),设备购置费3334.44万元。第七章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7814.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元7814.6880.82%1.1土建工程万元2442.5025.26%1.2设备购置万元3334.4434.49%1.3其它投资万元2037.7421.07%2建设期利息万元-3固定资产投资万元7814.6880.82%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1854.50万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9669.18万元,其中:固定资产投资7814.68万元,占项目总投资的80.82%;流动资金1854.50万元,占项目总投资的19.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2442.50万元,占项目总投资的25.26%;设备购置费3334.44万元,占项目总投资的34.49%;其它投资2037.74万元,占项目总投资的21.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7814.68+1854.50=9669.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7814.6880.82%1.1项目建设投资万元7814.6880.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1854.5019.18%3总投资万元万元9669.18二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6976.00万元,总成本2333.00万元,利润总额4643.00万元,净利润133.13万元,增值税230.10万元,税金及附加3482.25万元,所得税1160.75万元;第二年收入13952.00万元,总成本4049.91万元,利润总额9902.09万元,净利润7426.57万元,增值税460.21万元,税金及附加160.74万元,所得税2475.52万元;第三年生产负荷100%,收入17440.00万元,总成本13269.33万元,利润总额4170.67万元,净利润3128.00万元,增值税575.26万元,税金及附加174.55万元,所得税1042.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17440.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=575.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元17440.001.1主营业务收入万元17440.001.2其它收入万元-2增值税万元575.263税金及附加万元174.55(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用13269.33万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加174.55万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4170.67(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4170.6725.00%=1042.67(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4170.67(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4170.6725.00%=1042.67(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4170.67万元,缴纳企业所得税1042.67万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4170.67-1042.67=3128.00(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=43.13%。(2)达产年投资利税率=50.89%。(3)达产年投资回报率=32.35%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入17440.00万元,总成本费用13269.33万元,税金及附加174.55万元,利润总额4170.67万元,企业所得税1042.67万元,税后净利润3128.00万元,年纳税总额1792.48万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元17440.002增值税万元575.263税金及附加万元174.554总成本费用万元13269.335利润总额万元4170.676企业所得税万元1042.677净利润万元3128.008纳税总额万元1792.489利税总额万元4920.4810投资利润率43.13%11投资利税率50.89%12投资回报率32.35%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.59年。本期工程项目全部投资回收期4.59年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3128.002投资利润率43.13%3投资利税率50.89%4投资回报率32.35%5回收期年4.59第九章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(

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