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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水溶性光固化树脂项目立项申请报告水溶性光固化树脂项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx集团实现营业收入21274.92万元,同比增长23.35%(4027.44万元)。其中,主营业业务水溶性光固化树脂生产及销售收入为18607.71万元,占营业总收入的87.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4669.17万元,较去年同期相比增长602.72万元,增长率14.82%;实现净利润3501.88万元,较去年同期相比增长501.23万元,增长率16.70%。二、项目概况(一)项目名称水溶性光固化树脂项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积39939.96平方米(折合约59.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.69%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度190.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39939.96平方米,建筑物基底占地面积21843.16平方米,总建筑面积49126.15平方米,其中:规划建设主体工程33709.29平方米,项目规划绿化面积3875.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3259.44万元。(七)节能分析“水溶性光固化树脂项目建设项目”,年用电量1274679.76千瓦时,年总用水量14443.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.89吨标准煤/年。达产年综合节能量64.49吨标准煤/年,项目总节能率29.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15560.21万元,其中:固定资产投资11428.10万元,占项目总投资的73.44%;流动资金4132.11万元,占项目总投资的26.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33082.00万元,总成本费用25674.76万元,税金及附加282.36万元,利润总额7407.24万元,利税总额8711.29万元,税后净利润5555.43万元,达产年纳税总额3155.86万元;达产年投资利润率47.60%,投资利税率55.98%,投资回报率35.70%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位489个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区水溶性光固化树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区水溶性光固化树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“水溶性光固化树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位489个,达产年纳税总额3155.86万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.60%,投资利税率55.98%,全部投资回报率35.70%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39939.9659.88亩1.1容积率1.231.2建筑系数54.69%1.3投资强度万元/亩190.851.4基底面积平方米21843.161.5总建筑面积平方米49126.151.6绿化面积平方米3875.54绿化率7.89%2总投资万元15560.212.1固定资产投资万元11428.102.1.1土建工程投资万元3660.082.1.1.1土建工程投资占比万元23.52%2.1.2设备投资万元3259.442.1.2.1设备投资占比20.95%2.1.3其它投资万元4508.582.1.3.1其它投资占比28.98%2.1.4固定资产投资占比73.44%2.2流动资金万元4132.112.2.1流动资金占比26.56%3收入万元33082.004总成本万元25674.765利润总额万元7407.246净利润万元5555.437所得税万元1.238增值税万元1021.699税金及附加万元282.3610纳税总额万元3155.8611利税总额万元8711.2912投资利润率47.60%13投资利税率55.98%14投资回报率35.70%15回收期年4.3016设备数量台(套)9517年用电量千瓦时1274679.7618年用水量立方米14443.5019总能耗吨标准煤157.8920节能率29.44%21节能量吨标准煤64.4922员工数量人489第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.69%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度190.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15443.1115443.1133709.2933709.292762.611.1主要生产车间9265.879265.8720225.5720225.571712.821.2辅助生产车间4941.804941.8010786.9710786.97884.041.3其他生产车间1235.451235.451955.141955.14165.762仓储工程3276.473276.4710020.9610020.96597.282.1成品贮存819.12819.122505.242505.24149.322.2原料仓储1703.761703.765210.905210.90310.592.3辅助材料仓库753.59753.592304.822304.82137.373供配电工程174.75174.75174.75174.7511.723.1供配电室174.75174.75174.75174.7511.724给排水工程200.96200.96200.96200.9610.484.1给排水200.96200.96200.96200.9610.485服务性工程2075.102075.102075.102075.10123.685.1办公用房1031.331031.331031.331031.3366.625.2生活服务1043.771043.771043.771043.7771.096消防及环保工程585.40585.40585.40585.4039.256.1消防环保工程585.40585.40585.40585.4039.257项目总图工程87.3787.3787.3787.3742.407.1场地及道路硬化5643.06948.53948.537.2场区围墙948.535643.065643.067.3安全保卫室87.3787.3787.3787.378绿化工程2075.9872.66合计21843.1649126.1549126.153660.08六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8916.73万元,占计划投资的57.30%。其中:完成固定资产投资7092.32万元,占总投资的79.54%;完成流动资金投资1824.41,占总投资的20.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8916.731.1完成比例57.30%2完成固定资产投资万元7092.322.1完成比例79.54%3完成流动资金投资万元1824.413.1完成比例20.46%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员489人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3331.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元1850.402工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元450.353企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元153.874品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元216.315其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.865.3年工资额万元122.446职工工资总额万元16556.50五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11428.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3660.083259.44190.8511428.101.1工程费用万元3660.083259.4420688.611.1.1建筑工程费用万元3660.083660.0823.52%1.1.2设备购置及安装费万元3259.443259.4420.95%1.2工程建设其他费用万元4508.584508.5828.98%1.2.1无形资产万元2242.942242.941.3预备费万元2265.642265.641.3.1基本预备费万元1132.271132.271.3.2涨价预备费万元1133.371133.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元11428.1011428.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4132.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20688.6114919.7218526.5620688.6120688.6120688.611.1应收账款万元6206.584034.284654.946206.586206.586206.581.2存货万元9309.876051.426982.419309.879309.879309.871.2.1原辅材料万元2792.961815.422094.722792.962792.962792.961.2.2燃料动力万元139.6590.77104.74139.65139.65139.651.2.3在产品万元4282.542783.653211.914282.544282.544282.541.2.4产成品万元2094.721361.571571.042094.722094.722094.721.3现金万元5172.153361.903879.115172.155172.155172.152流动负债万元16556.5010761.7312417.3816556.5016556.5016556.502.1应付账款万元16556.5010761.7312417.3816556.5016556.5016556.503流动资金万元4132.112685.873099.084132.114132.114132.114铺底流动资金万元1377.36895.291033.031377.361377.361377.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15560.21万元,其中:固定资产投资11428.10万元,占项目总投资的73.44%;流动资金4132.11万元,占项目总投资的26.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3660.08万元,占项目总投资的23.52%;设备购置费3259.44万元,占项目总投资的20.95%;其它投资4508.58万元,占项目总投资的28.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11428.10+4132.11=15560.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11428.1073.44%1.1项目建设投资万元11428.1073.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4132.1126.56%3总投资万元万元15560.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21503.30万元,总成本7908.83万元,利润总额13594.47万元,净利润239.45万元,增值税664.10万元,税金及附加10195.85万元,所得税3398.62万元;第二年收入24811.50万元,总成本8851.78万元,利润总额15959.72万元,净利润11969.79万元,增值税766.27万元,税金及附加251.71万元,所得税3989.93万元;第三年生产负荷100%,收入33082.00万元,总成本25674.76万元,利润总额7407.24万元,净利润5555.43万元,增值税1021.69万元,税金及附加282.36万元,所得税1851.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33082.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1021.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21503.3024811.5033082.0033082.0033082.001.1水溶性光固化树脂万元21503.3024811.5033082.0033082.0033082.002现价增加值万元6881.067939.6810586.2410586.241
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