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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂小饰品项目立项申请报告树脂小饰品项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入28932.35万元,同比增长32.67%(7124.92万元)。其中,主营业业务树脂小饰品生产及销售收入为27103.17万元,占营业总收入的93.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6565.97万元,较去年同期相比增长1445.19万元,增长率28.22%;实现净利润4924.48万元,较去年同期相比增长1029.81万元,增长率26.44%。二、项目概况(一)项目名称树脂小饰品项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50004.99平方米(折合约74.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.49%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度187.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50004.99平方米,建筑物基底占地面积25747.57平方米,总建筑面积62006.19平方米,其中:规划建设主体工程47444.77平方米,项目规划绿化面积4010.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费3974.90万元。(七)节能分析“树脂小饰品项目建设项目”,年用电量848810.11千瓦时,年总用水量21914.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.19吨标准煤/年。达产年综合节能量43.37吨标准煤/年,项目总节能率22.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18538.82万元,其中:固定资产投资14030.64万元,占项目总投资的75.68%;流动资金4508.18万元,占项目总投资的24.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30466.00万元,总成本费用22950.21万元,税金及附加324.42万元,利润总额7515.79万元,利税总额8876.87万元,税后净利润5636.84万元,达产年纳税总额3240.03万元;达产年投资利润率40.54%,投资利税率47.88%,投资回报率30.41%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位561个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区树脂小饰品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区树脂小饰品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂小饰品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位561个,达产年纳税总额3240.03万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.54%,投资利税率47.88%,全部投资回报率30.41%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50004.9974.97亩1.1容积率1.241.2建筑系数51.49%1.3投资强度万元/亩187.151.4基底面积平方米25747.571.5总建筑面积平方米62006.191.6绿化面积平方米4010.72绿化率6.47%2总投资万元18538.822.1固定资产投资万元14030.642.1.1土建工程投资万元5551.932.1.1.1土建工程投资占比万元29.95%2.1.2设备投资万元3974.902.1.2.1设备投资占比21.44%2.1.3其它投资万元4503.812.1.3.1其它投资占比24.29%2.1.4固定资产投资占比75.68%2.2流动资金万元4508.182.2.1流动资金占比24.32%3收入万元30466.004总成本万元22950.215利润总额万元7515.796净利润万元5636.847所得税万元1.248增值税万元1036.669税金及附加万元324.4210纳税总额万元3240.0311利税总额万元8876.8712投资利润率40.54%13投资利税率47.88%14投资回报率30.41%15回收期年4.7916设备数量台(套)14517年用电量千瓦时848810.1118年用水量立方米21914.3919总能耗吨标准煤106.1920节能率22.81%21节能量吨标准煤43.3722员工数量人561第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.49%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度187.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18203.5318203.5347444.7747444.774672.941.1主要生产车间10922.1210922.1228466.8628466.862897.221.2辅助生产车间5825.135825.1315182.3315182.331495.341.3其他生产车间1456.281456.282751.802751.80280.382仓储工程3862.143862.149464.929464.92677.982.1成品贮存965.53965.532366.232366.23169.502.2原料仓储2008.312008.314921.764921.76352.552.3辅助材料仓库888.29888.292176.932176.93155.943供配电工程205.98205.98205.98205.9816.603.1供配电室205.98205.98205.98205.9816.604给排水工程236.88236.88236.88236.8814.854.1给排水236.88236.88236.88236.8814.855服务性工程2446.022446.022446.022446.02175.215.1办公用房1288.961288.961288.961288.9684.785.2生活服务1157.061157.061157.061157.0699.056消防及环保工程690.03690.03690.03690.0355.616.1消防环保工程690.03690.03690.03690.0355.617项目总图工程102.99102.99102.99102.99-134.627.1场地及道路硬化6648.521405.911405.917.2场区围墙1405.916648.526648.527.3安全保卫室102.99102.99102.99102.998绿化工程2095.9173.36合计25747.5762006.1962006.195551.93六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14723.59万元,占计划投资的79.42%。其中:完成固定资产投资9940.38万元,占总投资的67.51%;完成流动资金投资4783.21,占总投资的32.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14723.591.1完成比例79.42%2完成固定资产投资万元9940.382.1完成比例67.51%3完成流动资金投资万元4783.213.1完成比例32.49%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员561人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3811.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元1694.622工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元5.802.3年工资额万元577.223企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元157.694品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元236.775其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.145.3年工资额万元120.396职工工资总额万元17039.97五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14030.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5551.933974.90187.1514030.641.1工程费用万元5551.933974.9021548.151.1.1建筑工程费用万元5551.935551.9329.95%1.1.2设备购置及安装费万元3974.903974.9021.44%1.2工程建设其他费用万元4503.814503.8124.29%1.2.1无形资产万元2405.432405.431.3预备费万元2098.382098.381.3.1基本预备费万元1110.561110.561.3.2涨价预备费万元987.82987.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元14030.6414030.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4508.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21548.1512887.4016159.0021548.1521548.1521548.151.1应收账款万元6464.453878.675171.566464.456464.456464.451.2存货万元9696.675818.007757.339696.679696.679696.671.2.1原辅材料万元2909.001745.402327.202909.002909.002909.001.2.2燃料动力万元145.4587.27116.36145.45145.45145.451.2.3在产品万元4460.472676.283568.374460.474460.474460.471.2.4产成品万元2181.751309.051745.402181.752181.752181.751.3现金万元5387.043232.224309.635387.045387.045387.042流动负债万元17039.9710223.9813631.9817039.9717039.9717039.972.1应付账款万元17039.9710223.9813631.9817039.9717039.9717039.973流动资金万元4508.182704.913606.544508.184508.184508.184铺底流动资金万元1502.71901.641202.181502.711502.711502.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18538.82万元,其中:固定资产投资14030.64万元,占项目总投资的75.68%;流动资金4508.18万元,占项目总投资的24.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5551.93万元,占项目总投资的29.95%;设备购置费3974.90万元,占项目总投资的21.44%;其它投资4503.81万元,占项目总投资的24.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14030.64+4508.18=18538.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14030.6475.68%1.1项目建设投资万元14030.6475.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4508.1824.32%3总投资万元万元18538.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18279.60万元,总成本18564.27万元,利润总额-284.67万元,净利润274.66万元,增值税622.00万元,税金及附加-213.50万元,所得税-71.17万元;第二年收入24372.80万元,总成本23254.42万元,利润总额1118.38万元,净利润838.78万元,增值税829.33万元,税金及附加299.54万元,所得税279.60万元;第三年生产负荷100%,收入30466.00万元,总成本22950.21万元,利润总额7515.79万元,净利润5636.84万元,增值税1036.66万元,税金及附加324.42万元,所得税1878.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30466.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1036.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18279.6024372.8030466.0030466.0030466.001.1树脂小饰品万元18279.6024372.8030466.0030466.0030466.002现价增加值万元5849.477799.309749.129749.12974
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