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文档简介

泓域咨询MACRO/ 海绵夹布项目招商引资规划方案海绵夹布项目招商引资规划方案摘要说明该海绵夹布项目计划总投资4784.98万元,其中:固定资产投资3758.80万元,占项目总投资的78.55%;流动资金1026.18万元,占项目总投资的21.45%。达产年营业收入7702.00万元,总成本费用5831.02万元,税金及附加88.54万元,利润总额1870.98万元,利税总额2217.59万元,税后净利润1403.24万元,达产年纳税总额814.36万元;达产年投资利润率39.10%,投资利税率46.34%,投资回报率29.33%,全部投资回收期4.91年,提供就业职位104个。报告从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。.项目概述、项目建设背景分析、市场分析、调研、建设规划分析、项目选址评价、土建工程分析、工艺技术、环境影响说明、安全生产经营、风险评估、节能概况、实施进度计划、投资可行性分析、项目盈利能力分析、项目结论等。第一章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、当前,我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期,中国制造2025出台,既立足当前,面向制造业转型升级、提质增效,提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措;又着眼长远,着眼应对新一轮科技革命和产业变革,围绕先进制造和高端装备制造,前瞻部署了重点突破的十大战略领域,描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。2、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上,就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移,或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节,并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多,但并不是要消灭传统的制造业,实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。3、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、从经营业务结构看,经过多年国有经济战略性调整,在电力、电信、民航、石油天然气、邮政、铁路、市政公共事业等具有自然垄断性的行业中,国有企业占据了绝大多数。应该说,这总体上符合国有经济的功能定位,但是,由于国有企业的经营业务涵盖整个行业的网络环节和非网络环节,从而在一定程度上遏制了有效竞争,影响了社会服务效率。“十三五”期间要推进这些行业的改革和国有经济结构调整,形成主业突出、网络开放、竞争有效的经营格局。将电信基础设施和长距离输油、输气管网从企业剥离出来,组建独立网络运营企业的方式,通过网络设施平等开放推动可竞争性市场结构构建和公平竞争制度建设,使垄断性行业国有经济成为社会主义市场经济体制更具活力的组成部分。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称海绵夹布项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积14393.86平方米(折合约21.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.86%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度174.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14393.86平方米,建筑物基底占地面积10199.49平方米,总建筑面积21590.79平方米,其中:规划建设主体工程16246.88平方米,项目规划绿化面积1142.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1667.20万元。(七)节能分析1、项目年用电量539700.68千瓦时,折合66.33吨标准煤。2、项目年总用水量4084.13立方米,折合0.35吨标准煤。3、“海绵夹布项目投资建设项目”,年用电量539700.68千瓦时,年总用水量4084.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.68吨标准煤/年。达产年综合节能量24.66吨标准煤/年,项目总节能率21.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4784.98万元,其中:固定资产投资3758.80万元,占项目总投资的78.55%;流动资金1026.18万元,占项目总投资的21.45%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7702.00万元,总成本费用5831.02万元,税金及附加88.54万元,利润总额1870.98万元,利税总额2217.59万元,税后净利润1403.24万元,达产年纳税总额814.36万元;达产年投资利润率39.10%,投资利税率46.34%,投资回报率29.33%,全部投资回收期4.91年,提供就业职位104个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区海绵夹布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区海绵夹布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“海绵夹布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位104个,达产年纳税总额814.36万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.10%,投资利税率46.34%,全部投资回报率29.33%,全部投资回收期4.91年,固定资产投资回收期4.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入6007.01万元,同比增长14.92%(779.80万元)。其中,主营业业务海绵夹布生产及销售收入为5679.39万元,占营业总收入的94.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1550.73万元,较去年同期相比增长144.60万元,增长率10.28%;实现净利润1163.05万元,较去年同期相比增长249.71万元,增长率27.34%。第四章 市场分析、调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3955.47亿元,比上年增长9.00%。其中,第一产业增加值316.44亿元,增长7.00%;第二产业增加值2452.39亿元,增长6.73%第三产业增加值1186.64亿元,增长5.49%。一般公共预算收入230.44亿元,同比增长11.25%,一般公共预算支出583.45亿元,同比增长11.52%。国税收入352.44亿元,同比增长8.07%;地税收入亿元80.99,同比增长8.59%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨0.64%,衣着上涨1.02%,居住上涨0.60%,生活用品及服务上涨0.71%,教育文化和娱乐上涨0.64%,医疗保健上涨0.89%,其他用品和服务上涨0.82%,交通和通信上涨0.68%。全部工业完成增加值1624.33亿元。规模以上工业企业实现增加值1406.40亿元,比上年增长6.64%。规模以上AA、BB、CC、DD(含海绵夹布)等主导行业共完成工业增加值1238.54亿元,增长7.38%。AA完成增加值489.94亿元,增长6.87%;BB完成工业增加值390.37亿元,增长11.14%;CC完成工业增加值256.56亿元,增长7.21%;DD完成工业增加值87.16亿元,增长8.41%。规模以上工业企业实现主营业务收入5587.13亿元,比上年增长11.53%。实现利润总额681.68亿元,比上年增长9.07%。固定资产投资完成3520.60亿元,比上年增长6.92%。其中,建设项目投资完成3098.13亿元,增长6.24%;房地产开发投资完成422.47亿元,增长6.91%。在固定资产投资中,第一产业投资完成176.03亿元,同比增长10.78%;第二产业投资完成2675.66亿元,同比增长9.67%;第三产业投资完成668.91亿元,增长5.77%。高新技术产业投资625.82亿元,增长10.49%。民间投资3208.42亿元,增长7.47%。城市基础设施投资551.99亿元,增长5.36%。重点项目1466个,完成投资2066.07亿元,增长5.45%。全市实现社会消费品零售总额1895.68亿元,比上年增长11.74%。城镇实现零售额871.46亿元,增长7.20%;乡村实现零售额531.44亿元,增长10.24%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元300.39,增长10.38%。实际利用外资65785.35万美元,同比增长58.82%。外贸进出口总值335.85亿元,同比增长51.78%。其中,出口总值218.30亿元,同比增长54.52%;进口总值117.55亿元,同比增长50.31%。二、海绵夹布行业市场分析目前,区域内拥有各类海绵夹布企业858家,规模以上企业47家,从业人员42900人。截至2017年底,区域内海绵夹布产值195925.89万元,较2016年165115.36万元增长18.66%。产值前十位企业合计收入85579.86万元,较去年74197.90万元同比增长15.34%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长7.78%。预计区域内海绵夹布行业市场需求规模将达到296352.10万元,利润总额92703.19万元,净利润33242.62万元,纳税19265.55万元,工业增加值116592.12万元,产业贡献率17.30%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.86%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度174.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14393.8621.58亩2基底面积平方米10199.493建筑面积平方米21590.791917.29万元4容积率1.505建筑系数70.86%6主体工程平方米16246.887绿化面积平方米1142.148绿化率5.29%9投资强度万元/亩174.18六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、10KV配电室设有专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R4.00欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第六章 工艺技术一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计60台(套),设备购置费1667.20万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3758.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元3758.8078.55%1.1土建工程万元1917.2940.07%1.2设备购置万元1667.2034.84%1.3其它投资万元174.313.64%2建设期利息万元-3固定资产投资万元3758.8078.55%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1026.18万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4784.98万元,其中:固定资产投资3758.80万元,占项目总投资的78.55%;流动资金1026.18万元,占项目总投资的21.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1917.29万元,占项目总投资的40.07%;设备购置费1667.20万元,占项目总投资的34.84%;其它投资174.31万元,占项目总投资的3.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3758.80+1026.18=4784.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3758.8078.55%1.1项目建设投资万元3758.8078.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1026.1821.45%3总投资万元万元4784.98二、资金筹措全部自筹。第八章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4621.20万元,总成本11599.99万元,利润总额-6978.79万元,净利润76.16万元,增值税154.84万元,税金及附加-5234.09万元,所得税-1744.70万元;第二年收入5776.50万元,总成本13891.40万元,利润总额-8114.90万元,净利润-6086.18万元,增值税193.55万元,税金及附加80.80万元,所得税-2028.72万元;第三年生产负荷100%,收入7702.00万元,总成本5831.02万元,利润总额1870.98万元,净利润1403.24万元,增值税258.07万元,税金及附加88.54万元,所得税467.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7702.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=258.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元7702.001.1主营业务收入万元7702.001.2其它收入万元-2增值税万元258.073税金及附加万元88.54(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用5831.02万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加88.54万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1870.98(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1870.9825.00%=467.75(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1870.98(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1870.9825.00%=467.75(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1870.98万元,缴纳企业所得税467.75万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1870.98-467.75=1403.24(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=39.10%。(2)达产年投资利税率=46.34%。(3)达产年投资回报率=29.33%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入7702.00万元,总成本费用5831.02万元,税金及附加88.54万元,利润总额1870.98万元,企业所得税467.75万元,税后净利润1403.24万元,年纳税总额814.36万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元7702.002增值税万元258.073税金及附加万元88.544总成本费用万元5831.025利润总额万元1870.986企业所得税万元467.757净利润万元1403.248纳税总额万元814.369利税总额万元2217.5910投资利润率39.10%11投资利税率46.34%12投资回报率29.33%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.91年。本期工程项目全部投资回收期4.91年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1403.242投资利润率39.10%3投资利税率46.34%4投资回报率29.33%5回收期年4.91第九章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第十章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3605.41万元,占计划投资的75.35%。其中:完成固定资产投

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