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泓域咨询MACRO/ 石炭酸松香树脂项目立项申请报告石炭酸松香树脂项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14333.81万元,同比增长16.07%(1984.28万元)。其中,主营业业务石炭酸松香树脂生产及销售收入为12554.00万元,占营业总收入的87.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2825.77万元,较去年同期相比增长652.53万元,增长率30.03%;实现净利润2119.33万元,较去年同期相比增长209.34万元,增长率10.96%。二、项目概况(一)项目名称石炭酸松香树脂项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31722.52平方米(折合约47.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.99%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度164.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31722.52平方米,建筑物基底占地面积17444.21平方米,总建筑面积39653.15平方米,其中:规划建设主体工程30543.34平方米,项目规划绿化面积2786.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费3465.23万元。(七)节能分析“石炭酸松香树脂项目建设项目”,年用电量865815.61千瓦时,年总用水量12089.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.44吨标准煤/年。达产年综合节能量30.30吨标准煤/年,项目总节能率29.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9759.17万元,其中:固定资产投资7842.64万元,占项目总投资的80.36%;流动资金1916.53万元,占项目总投资的19.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14318.00万元,总成本费用11319.88万元,税金及附加176.51万元,利润总额2998.12万元,利税总额3588.16万元,税后净利润2248.59万元,达产年纳税总额1339.57万元;达产年投资利润率30.72%,投资利税率36.77%,投资回报率23.04%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区石炭酸松香树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区石炭酸松香树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“石炭酸松香树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1339.57万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.72%,投资利税率36.77%,全部投资回报率23.04%,全部投资回收期5.84年,固定资产投资回收期5.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31722.5247.56亩1.1容积率1.251.2建筑系数54.99%1.3投资强度万元/亩164.901.4基底面积平方米17444.211.5总建筑面积平方米39653.151.6绿化面积平方米2786.60绿化率7.03%2总投资万元9759.172.1固定资产投资万元7842.642.1.1土建工程投资万元2988.442.1.1.1土建工程投资占比万元30.62%2.1.2设备投资万元3465.232.1.2.1设备投资占比35.51%2.1.3其它投资万元1388.972.1.3.1其它投资占比14.23%2.1.4固定资产投资占比80.36%2.2流动资金万元1916.532.2.1流动资金占比19.64%3收入万元14318.004总成本万元11319.885利润总额万元2998.126净利润万元2248.597所得税万元1.258增值税万元413.539税金及附加万元176.5110纳税总额万元1339.5711利税总额万元3588.1612投资利润率30.72%13投资利税率36.77%14投资回报率23.04%15回收期年5.8416设备数量台(套)14517年用电量千瓦时865815.6118年用水量立方米12089.7419总能耗吨标准煤107.4420节能率29.39%21节能量吨标准煤30.3022员工数量人229第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.99%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度164.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12333.0612333.0630543.3430543.342532.071.1主要生产车间7399.847399.8418326.0018326.001569.881.2辅助生产车间3946.583946.589773.879773.87810.261.3其他生产车间986.64986.641771.511771.51151.922仓储工程2616.632616.635921.385921.38357.012.1成品贮存654.16654.161480.351480.3589.252.2原料仓储1360.651360.653079.123079.12185.652.3辅助材料仓库601.82601.821361.921361.9282.113供配电工程139.55139.55139.55139.559.473.1供配电室139.55139.55139.55139.559.474给排水工程160.49160.49160.49160.498.474.1给排水160.49160.49160.49160.498.475服务性工程1657.201657.201657.201657.2099.925.1办公用房929.85929.85929.85929.8556.205.2生活服务727.35727.35727.35727.3551.336消防及环保工程467.50467.50467.50467.5031.716.1消防环保工程467.50467.50467.50467.5031.717项目总图工程69.7869.7869.7869.78-115.687.1场地及道路硬化4377.90712.02712.027.2场区围墙712.024377.904377.907.3安全保卫室69.7869.7869.7869.788绿化工程1870.5265.47合计17444.2139653.1539653.152988.44六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8361.96万元,占计划投资的85.68%。其中:完成固定资产投资6192.10万元,占总投资的74.05%;完成流动资金投资2169.86,占总投资的25.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8361.961.1完成比例85.68%2完成固定资产投资万元6192.102.1完成比例74.05%3完成流动资金投资万元2169.863.1完成比例25.95%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元782.082工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元221.003企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.853.3年工资额万元65.954品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元104.525其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.055.3年工资额万元53.316职工工资总额万元8731.72五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7842.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2988.443465.23164.907842.641.1工程费用万元2988.443465.2310648.251.1.1建筑工程费用万元2988.442988.4430.62%1.1.2设备购置及安装费万元3465.233465.2335.51%1.2工程建设其他费用万元1388.971388.9714.23%1.2.1无形资产万元833.30833.301.3预备费万元555.67555.671.3.1基本预备费万元261.78261.781.3.2涨价预备费万元293.89293.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元7842.647842.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1916.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10648.254622.697437.9110648.2510648.2510648.251.1应收账款万元3194.471437.512236.133194.473194.473194.471.2存货万元4791.712156.273354.204791.714791.714791.711.2.1原辅材料万元1437.51646.881006.261437.511437.511437.511.2.2燃料动力万元71.8832.3450.3171.8871.8871.881.2.3在产品万元2204.19991.881542.932204.192204.192204.191.2.4产成品万元1078.13485.16754.691078.131078.131078.131.3现金万元2662.061197.931863.442662.062662.062662.062流动负债万元8731.723929.276112.208731.728731.728731.722.1应付账款万元8731.723929.276112.208731.728731.728731.723流动资金万元1916.53862.441341.571916.531916.531916.534铺底流动资金万元638.84287.48447.19638.84638.84638.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9759.17万元,其中:固定资产投资7842.64万元,占项目总投资的80.36%;流动资金1916.53万元,占项目总投资的19.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2988.44万元,占项目总投资的30.62%;设备购置费3465.23万元,占项目总投资的35.51%;其它投资1388.97万元,占项目总投资的14.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7842.64+1916.53=9759.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7842.6480.36%1.1项目建设投资万元7842.6480.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1916.5319.64%3总投资万元万元9759.17二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6443.10万元,总成本4530.74万元,利润总额1912.36万元,净利润149.22万元,增值税186.09万元,税金及附加1434.27万元,所得税478.09万元;第二年收入10022.60万元,总成本6345.54万元,利润总额3677.06万元,净利润2757.80万元,增值税289.47万元,税金及附加161.63万元,所得税919.26万元;第三年生产负荷100%,收入14318.00万元,总成本11319.88万元,利润总额2998.12万元,净利润2248.59万元,增值税413.53万元,税金及附加176.51万元,所得税749.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14318.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=413.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6443.1010022.6014318.0014318.0014318.001.1石炭酸松香树脂万元6443.1010022.6014318.0014318.0014318.002现价增加值万元2061.793207.23

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