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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃钢管道模具项目立项申请报告玻璃钢管道模具项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入6538.57万元,同比增长12.45%(723.96万元)。其中,主营业业务玻璃钢管道模具生产及销售收入为5724.94万元,占营业总收入的87.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1357.41万元,较去年同期相比增长170.66万元,增长率14.38%;实现净利润1018.06万元,较去年同期相比增长120.42万元,增长率13.42%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢管道模具项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积11325.66平方米(折合约16.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.60%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度196.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11325.66平方米,建筑物基底占地面积7429.63平方米,总建筑面积16422.21平方米,其中:规划建设主体工程10392.10平方米,项目规划绿化面积1142.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1519.95万元。(七)节能分析“玻璃钢管道模具项目建设项目”,年用电量836849.31千瓦时,年总用水量7807.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.52吨标准煤/年。达产年综合节能量44.37吨标准煤/年,项目总节能率26.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4749.39万元,其中:固定资产投资3338.10万元,占项目总投资的70.28%;流动资金1411.29万元,占项目总投资的29.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10119.00万元,总成本费用8005.78万元,税金及附加80.28万元,利润总额2113.22万元,利税总额2484.98万元,税后净利润1584.91万元,达产年纳税总额900.06万元;达产年投资利润率44.49%,投资利税率52.32%,投资回报率33.37%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位226个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区玻璃钢管道模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区玻璃钢管道模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢管道模具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位226个,达产年纳税总额900.06万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.49%,投资利税率52.32%,全部投资回报率33.37%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11325.6616.98亩1.1容积率1.451.2建筑系数65.60%1.3投资强度万元/亩196.591.4基底面积平方米7429.631.5总建筑面积平方米16422.211.6绿化面积平方米1142.74绿化率6.96%2总投资万元4749.392.1固定资产投资万元3338.102.1.1土建工程投资万元1168.982.1.1.1土建工程投资占比万元24.61%2.1.2设备投资万元1519.952.1.2.1设备投资占比32.00%2.1.3其它投资万元649.172.1.3.1其它投资占比13.67%2.1.4固定资产投资占比70.28%2.2流动资金万元1411.292.2.1流动资金占比29.72%3收入万元10119.004总成本万元8005.785利润总额万元2113.226净利润万元1584.917所得税万元1.458增值税万元291.489税金及附加万元80.2810纳税总额万元900.0611利税总额万元2484.9812投资利润率44.49%13投资利税率52.32%14投资回报率33.37%15回收期年4.5016设备数量台(套)10917年用电量千瓦时836849.3118年用水量立方米7807.8619总能耗吨标准煤103.5220节能率26.23%21节能量吨标准煤44.3722员工数量人226第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.60%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度196.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5252.755252.7510392.1010392.10813.711.1主要生产车间3151.653151.656235.266235.26504.501.2辅助生产车间1680.881680.883325.473325.47260.391.3其他生产车间420.22420.22602.74602.7448.822仓储工程1114.441114.443919.573919.57223.202.1成品贮存278.61278.61979.89979.8955.802.2原料仓储579.51579.512038.182038.18116.062.3辅助材料仓库256.32256.32901.50901.5051.343供配电工程59.4459.4459.4459.443.813.1供配电室59.4459.4459.4459.443.814给排水工程68.3568.3568.3568.353.414.1给排水68.3568.3568.3568.353.415服务性工程705.81705.81705.81705.8140.195.1办公用房369.11369.11369.11369.1121.035.2生活服务336.70336.70336.70336.7020.836消防及环保工程199.11199.11199.11199.1112.766.1消防环保工程199.11199.11199.11199.1112.767项目总图工程29.7229.7229.7229.7249.927.1场地及道路硬化2006.83384.31384.317.2场区围墙384.312006.832006.837.3安全保卫室29.7229.7229.7229.728绿化工程628.0421.98合计7429.6316422.2116422.211168.98六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2773.39万元,占计划投资的58.39%。其中:完成固定资产投资2170.14万元,占总投资的78.25%;完成流动资金投资603.25,占总投资的21.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2773.391.1完成比例58.39%2完成固定资产投资万元2170.142.1完成比例78.25%3完成流动资金投资万元603.253.1完成比例21.75%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员226人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元738.612工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元181.313企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元66.154品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元102.925其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.485.3年工资额万元67.316职工工资总额万元5723.01五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3338.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1168.981519.95196.593338.101.1工程费用万元1168.981519.957134.301.1.1建筑工程费用万元1168.981168.9824.61%1.1.2设备购置及安装费万元1519.951519.9532.00%1.2工程建设其他费用万元649.17649.1713.67%1.2.1无形资产万元321.50321.501.3预备费万元327.67327.671.3.1基本预备费万元162.22162.221.3.2涨价预备费万元165.45165.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元3338.103338.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1411.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7134.302511.675346.727134.307134.307134.301.1应收账款万元2140.29856.121605.222140.292140.292140.291.2存货万元3210.431284.172407.833210.433210.433210.431.2.1原辅材料万元963.13385.25722.35963.13963.13963.131.2.2燃料动力万元48.1619.2636.1248.1648.1648.161.2.3在产品万元1476.80590.721107.601476.801476.801476.801.2.4产成品万元722.35288.94541.76722.35722.35722.351.3现金万元1783.58713.431337.681783.581783.581783.582流动负债万元5723.012289.204292.265723.015723.015723.012.1应付账款万元5723.012289.204292.265723.015723.015723.013流动资金万元1411.29564.521058.471411.291411.291411.294铺底流动资金万元470.43188.17352.82470.43470.43470.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4749.39万元,其中:固定资产投资3338.10万元,占项目总投资的70.28%;流动资金1411.29万元,占项目总投资的29.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1168.98万元,占项目总投资的24.61%;设备购置费1519.95万元,占项目总投资的32.00%;其它投资649.17万元,占项目总投资的13.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3338.10+1411.29=4749.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3338.1070.28%1.1项目建设投资万元3338.1070.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1411.2929.72%3总投资万元万元4749.39二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4047.60万元,总成本8222.60万元,利润总额-4175.00万元,净利润59.29万元,增值税116.59万元,税金及附加-3131.25万元,所得税-1043.75万元;第二年收入7589.25万元,总成本13058.17万元,利润总额-5468.92万元,净利润-4101.69万元,增值税218.61万元,税金及附加71.54万元,所得税-1367.23万元;第三年生产负荷100%,收入10119.00万元,总成本8005.78万元,利润总额2113.22万元,净利润1584.91万元,增值税291.48万元,税金及附加80.28万元,所得税528.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10119.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=291.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4047.607589.2510119.0010119.0010119.001.1玻璃钢管道模具万元4047.607589.2510119.0010119.0010119.002现价增加值万元
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