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文档简介
泓域咨询MACRO/ 子宫切割手术器械投资项目立项申请报告子宫切割手术器械投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11285.19万元,同比增长8.57%(890.81万元)。其中,主营业业务子宫切割手术器械生产及销售收入为10349.35万元,占营业总收入的91.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2607.38万元,较去年同期相比增长229.32万元,增长率9.64%;实现净利润1955.54万元,较去年同期相比增长248.21万元,增长率14.54%。二、项目概况(一)项目名称子宫切割手术器械投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积23284.97平方米(折合约34.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.24%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度180.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23284.97平方米,建筑物基底占地面积17286.76平方米,总建筑面积24682.07平方米,其中:规划建设主体工程16256.76平方米,项目规划绿化面积1467.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2681.73万元。(七)节能分析“子宫切割手术器械投资项目建设项目”,年用电量496983.53千瓦时,年总用水量14152.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.29吨标准煤/年。达产年综合节能量16.56吨标准煤/年,项目总节能率26.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8245.21万元,其中:固定资产投资6306.14万元,占项目总投资的76.48%;流动资金1939.07万元,占项目总投资的23.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16666.00万元,总成本费用13023.48万元,税金及附加153.43万元,利润总额3642.52万元,利税总额4298.37万元,税后净利润2731.89万元,达产年纳税总额1566.48万元;达产年投资利润率44.18%,投资利税率52.13%,投资回报率33.13%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位294个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区子宫切割手术器械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区子宫切割手术器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“子宫切割手术器械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位294个,达产年纳税总额1566.48万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.18%,投资利税率52.13%,全部投资回报率33.13%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23284.9734.91亩1.1容积率1.061.2建筑系数74.24%1.3投资强度万元/亩180.641.4基底面积平方米17286.761.5总建筑面积平方米24682.071.6绿化面积平方米1467.80绿化率5.95%2总投资万元8245.212.1固定资产投资万元6306.142.1.1土建工程投资万元2035.492.1.1.1土建工程投资占比万元24.69%2.1.2设备投资万元2681.732.1.2.1设备投资占比32.52%2.1.3其它投资万元1588.922.1.3.1其它投资占比19.27%2.1.4固定资产投资占比76.48%2.2流动资金万元1939.072.2.1流动资金占比23.52%3收入万元16666.004总成本万元13023.485利润总额万元3642.526净利润万元2731.897所得税万元1.068增值税万元502.429税金及附加万元153.4310纳税总额万元1566.4811利税总额万元4298.3712投资利润率44.18%13投资利税率52.13%14投资回报率33.13%15回收期年4.5216设备数量台(套)5917年用电量千瓦时496983.5318年用水量立方米14152.4919总能耗吨标准煤62.2920节能率26.91%21节能量吨标准煤16.5622员工数量人294第二章 建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署,将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.24%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度180.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12221.7412221.7416256.7616256.761474.741.1主要生产车间7333.047333.049754.069754.06914.341.2辅助生产车间3910.963910.965202.165202.16471.921.3其他生产车间977.74977.74942.89942.8988.482仓储工程2593.012593.015476.455476.45361.312.1成品贮存648.25648.251369.111369.1190.332.2原料仓储1348.371348.372847.752847.75187.882.3辅助材料仓库596.39596.391259.581259.5883.103供配电工程138.29138.29138.29138.2910.263.1供配电室138.29138.29138.29138.2910.264给排水工程159.04159.04159.04159.049.184.1给排水159.04159.04159.04159.049.185服务性工程1642.241642.241642.241642.24108.355.1办公用房788.12788.12788.12788.1243.625.2生活服务854.12854.12854.12854.1251.476消防及环保工程463.29463.29463.29463.2934.396.1消防环保工程463.29463.29463.29463.2934.397项目总图工程69.1569.1569.1569.15-15.817.1场地及道路硬化4358.271017.591017.597.2场区围墙1017.594358.274358.277.3安全保卫室69.1569.1569.1569.158绿化工程1516.2553.07合计17286.7624682.0724682.072035.49六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5365.51万元,占计划投资的65.07%。其中:完成固定资产投资3802.25万元,占总投资的70.86%;完成流动资金投资1563.26,占总投资的29.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5365.511.1完成比例65.07%2完成固定资产投资万元3802.252.1完成比例70.86%3完成流动资金投资万元1563.263.1完成比例29.14%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员294人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2001.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元969.872工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元248.023企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元95.874品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元123.135其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.325.3年工资额万元76.946职工工资总额万元8325.25五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6306.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2035.492681.73180.646306.141.1工程费用万元2035.492681.7310264.321.1.1建筑工程费用万元2035.492035.4924.69%1.1.2设备购置及安装费万元2681.732681.7332.52%1.2工程建设其他费用万元1588.921588.9219.27%1.2.1无形资产万元951.98951.981.3预备费万元636.94636.941.3.1基本预备费万元281.85281.851.3.2涨价预备费万元355.09355.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元6306.146306.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1939.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10264.326507.757556.3210264.3210264.3210264.321.1应收账款万元3079.301847.582155.513079.303079.303079.301.2存货万元4618.942771.373233.264618.944618.944618.941.2.1原辅材料万元1385.68831.41969.981385.681385.681385.681.2.2燃料动力万元69.2841.5748.5069.2869.2869.281.2.3在产品万元2124.711274.831487.302124.712124.712124.711.2.4产成品万元1039.26623.56727.481039.261039.261039.261.3现金万元2566.081539.651796.262566.082566.082566.082流动负债万元8325.254995.155827.678325.258325.258325.252.1应付账款万元8325.254995.155827.678325.258325.258325.253流动资金万元1939.071163.441357.351939.071939.071939.074铺底流动资金万元646.35387.81452.45646.35646.35646.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8245.21万元,其中:固定资产投资6306.14万元,占项目总投资的76.48%;流动资金1939.07万元,占项目总投资的23.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2035.49万元,占项目总投资的24.69%;设备购置费2681.73万元,占项目总投资的32.52%;其它投资1588.92万元,占项目总投资的19.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6306.14+1939.07=8245.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6306.1476.48%1.1项目建设投资万元6306.1476.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1939.0723.52%3总投资万元万元8245.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9999.60万元,总成本17276.02万元,利润总额-7276.42万元,净利润129.31万元,增值税301.45万元,税金及附加-5457.32万元,所得税-1819.11万元;第二年收入11666.20万元,总成本19562.00万元,利润总额-7895.80万元,净利润-5921.85万元,增值税351.69万元,税金及附加135.34万元,所得税-1973.95万元;第三年生产负荷100%,收入16666.00万元,总成本13023.48万元,利润总额3642.52万元,净利润2731.89万元,增值税502.42万元,税金及附加153.43万元,所得税910.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16666.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=502.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9999.6011666.2016666.0016666.0016666.001.1子宫切割手术器械万元9999.6011666.2016666.0016666.0016666.002现价增加值万元3199.
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