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泓域咨询MACRO/ 公路钢筋混凝土桥梁项目立项说明及投资计划公路钢筋混凝土桥梁项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入18073.31万元,同比增长28.37%(3994.42万元)。其中,主营业业务公路钢筋混凝土桥梁生产及销售收入为14800.05万元,占营业总收入的81.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5038.71万元,较去年同期相比增长1260.17万元,增长率33.35%;实现净利润3779.03万元,较去年同期相比增长670.32万元,增长率21.56%。二、项目概况(一)项目名称公路钢筋混凝土桥梁项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积32042.68平方米(折合约48.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度196.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32042.68平方米,建筑物基底占地面积23644.29平方米,总建筑面积50627.43平方米,其中:规划建设主体工程37133.67平方米,项目规划绿化面积3416.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费4184.10万元。(七)节能分析“公路钢筋混凝土桥梁项目建设项目”,年用电量844334.98千瓦时,年总用水量13847.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.95吨标准煤/年。达产年综合节能量29.60吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13771.34万元,其中:固定资产投资9452.83万元,占项目总投资的68.64%;流动资金4318.51万元,占项目总投资的31.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29551.00万元,总成本费用22284.01万元,税金及附加248.45万元,利润总额7266.99万元,利税总额8517.78万元,税后净利润5450.24万元,达产年纳税总额3067.54万元;达产年投资利润率52.77%,投资利税率61.85%,投资回报率39.58%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位499个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地公路钢筋混凝土桥梁行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地公路钢筋混凝土桥梁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“公路钢筋混凝土桥梁项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位499个,达产年纳税总额3067.54万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.77%,投资利税率61.85%,全部投资回报率39.58%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32042.6848.04亩1.1容积率1.581.2建筑系数73.79%1.3投资强度万元/亩196.771.4基底面积平方米23644.291.5总建筑面积平方米50627.431.6绿化面积平方米3416.14绿化率6.75%2总投资万元13771.342.1固定资产投资万元9452.832.1.1土建工程投资万元3679.522.1.1.1土建工程投资占比万元26.72%2.1.2设备投资万元4184.102.1.2.1设备投资占比30.38%2.1.3其它投资万元1589.212.1.3.1其它投资占比11.54%2.1.4固定资产投资占比68.64%2.2流动资金万元4318.512.2.1流动资金占比31.36%3收入万元29551.004总成本万元22284.015利润总额万元7266.996净利润万元5450.247所得税万元1.588增值税万元1002.349税金及附加万元248.4510纳税总额万元3067.5411利税总额万元8517.7812投资利润率52.77%13投资利税率61.85%14投资回报率39.58%15回收期年4.0316设备数量台(套)9317年用电量千瓦时844334.9818年用水量立方米13847.8319总能耗吨标准煤104.9520节能率21.14%21节能量吨标准煤29.6022员工数量人499第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度196.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16716.5116716.5137133.6737133.672968.701.1主要生产车间10029.9110029.9122280.2022280.201840.591.2辅助生产车间5349.285349.2811882.7711882.77949.981.3其他生产车间1337.321337.322153.752153.75178.122仓储工程3546.643546.648770.948770.94509.972.1成品贮存886.66886.662192.742192.74127.492.2原料仓储1844.251844.254560.894560.89265.182.3辅助材料仓库815.73815.732017.322017.32117.293供配电工程189.15189.15189.15189.1512.373.1供配电室189.15189.15189.15189.1512.374给排水工程217.53217.53217.53217.5311.074.1给排水217.53217.53217.53217.5311.075服务性工程2246.212246.212246.212246.21130.605.1办公用房1283.661283.661283.661283.6660.805.2生活服务962.55962.55962.55962.5564.766消防及环保工程633.67633.67633.67633.6741.456.1消防环保工程633.67633.67633.67633.6741.457项目总图工程94.5894.5894.5894.58-72.637.1场地及道路硬化6030.751302.641302.647.2场区围墙1302.646030.756030.757.3安全保卫室94.5894.5894.5894.588绿化工程2228.2977.99合计23644.2950627.4350627.433679.52六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8680.58万元,占计划投资的63.03%。其中:完成固定资产投资6770.92万元,占总投资的78.00%;完成流动资金投资1909.66,占总投资的22.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8680.581.1完成比例63.03%2完成固定资产投资万元6770.922.1完成比例78.00%3完成流动资金投资万元1909.663.1完成比例22.00%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员499人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3391.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元1964.332工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元6.412.3年工资额万元402.953企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元155.694品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元216.185其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元122.436职工工资总额万元16722.41五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9452.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3679.524184.10196.779452.831.1工程费用万元3679.524184.1021040.921.1.1建筑工程费用万元3679.523679.5226.72%1.1.2设备购置及安装费万元4184.104184.1030.38%1.2工程建设其他费用万元1589.211589.2111.54%1.2.1无形资产万元733.69733.691.3预备费万元855.52855.521.3.1基本预备费万元473.67473.671.3.2涨价预备费万元381.85381.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元9452.839452.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4318.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21040.928323.7518252.2221040.9221040.9221040.921.1应收账款万元6312.282840.525049.826312.286312.286312.281.2存货万元9468.414260.797574.739468.419468.419468.411.2.1原辅材料万元2840.521278.242272.422840.522840.522840.521.2.2燃料动力万元142.0363.91113.62142.03142.03142.031.2.3在产品万元4355.471959.963484.374355.474355.474355.471.2.4产成品万元2130.39958.681704.312130.392130.392130.391.3现金万元5260.232367.104208.185260.235260.235260.232流动负债万元16722.417525.0813377.9316722.4116722.4116722.412.1应付账款万元16722.417525.0813377.9316722.4116722.4116722.413流动资金万元4318.511943.333454.814318.514318.514318.514铺底流动资金万元1439.49647.781151.601439.491439.491439.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13771.34万元,其中:固定资产投资9452.83万元,占项目总投资的68.64%;流动资金4318.51万元,占项目总投资的31.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3679.52万元,占项目总投资的26.72%;设备购置费4184.10万元,占项目总投资的30.38%;其它投资1589.21万元,占项目总投资的11.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9452.83+4318.51=13771.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9452.8368.64%1.1项目建设投资万元9452.8368.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4318.5131.36%3总投资万元万元13771.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13297.95万元,总成本11494.24万元,利润总额1803.71万元,净利润182.30万元,增值税451.05万元,税金及附加1352.78万元,所得税450.93万元;第二年收入23640.80万元,总成本18379.75万元,利润总额5261.05万元,净利润3945.79万元,增值税801.87万元,税金及附加224.40万元,所得税1315.26万元;第三年生产负荷100%,收入29551.00万元,总成本22284.01万元,利润总额7266.99万元,净利润5450.24万元,增值税1002.34万元,税金及附加248.45万元,所得税1816.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29551.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1002.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13297.9523640.8029551.0029551.0029551.001.1公路钢筋混凝土桥梁万元13297.9523640.8029551.0029551.0029551.002现价增加值万元4255.347565.069456.329456.32945

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