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泓域咨询MACRO/ 搪瓷内外墙板投资项目立项申请报告搪瓷内外墙板投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8160.30万元,同比增长22.23%(1484.00万元)。其中,主营业业务搪瓷内外墙板生产及销售收入为6559.50万元,占营业总收入的80.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1730.94万元,较去年同期相比增长180.51万元,增长率11.64%;实现净利润1298.20万元,较去年同期相比增长162.49万元,增长率14.31%。二、项目概况(一)项目名称搪瓷内外墙板投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积15821.24平方米(折合约23.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.98%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度173.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15821.24平方米,建筑物基底占地面积9331.37平方米,总建筑面积25155.77平方米,其中:规划建设主体工程20075.47平方米,项目规划绿化面积1477.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费1382.42万元。(七)节能分析“搪瓷内外墙板投资项目建设项目”,年用电量625623.17千瓦时,年总用水量6211.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.42吨标准煤/年。达产年综合节能量23.13吨标准煤/年,项目总节能率21.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4897.57万元,其中:固定资产投资4113.05万元,占项目总投资的83.98%;流动资金784.52万元,占项目总投资的16.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7368.00万元,总成本费用5686.45万元,税金及附加91.12万元,利润总额1681.55万元,利税总额2004.61万元,税后净利润1261.16万元,达产年纳税总额743.45万元;达产年投资利润率34.33%,投资利税率40.93%,投资回报率25.75%,全部投资回收期5.38年,提供就业职位117个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心搪瓷内外墙板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心搪瓷内外墙板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“搪瓷内外墙板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位117个,达产年纳税总额743.45万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.33%,投资利税率40.93%,全部投资回报率25.75%,全部投资回收期5.38年,固定资产投资回收期5.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15821.2423.72亩1.1容积率1.591.2建筑系数58.98%1.3投资强度万元/亩173.401.4基底面积平方米9331.371.5总建筑面积平方米25155.771.6绿化面积平方米1477.67绿化率5.87%2总投资万元4897.572.1固定资产投资万元4113.052.1.1土建工程投资万元1900.072.1.1.1土建工程投资占比万元38.80%2.1.2设备投资万元1382.422.1.2.1设备投资占比28.23%2.1.3其它投资万元830.562.1.3.1其它投资占比16.96%2.1.4固定资产投资占比83.98%2.2流动资金万元784.522.2.1流动资金占比16.02%3收入万元7368.004总成本万元5686.455利润总额万元1681.556净利润万元1261.167所得税万元1.598增值税万元231.949税金及附加万元91.1210纳税总额万元743.4511利税总额万元2004.6112投资利润率34.33%13投资利税率40.93%14投资回报率25.75%15回收期年5.3816设备数量台(套)7117年用电量千瓦时625623.1718年用水量立方米6211.2219总能耗吨标准煤77.4220节能率21.04%21节能量吨标准煤23.1322员工数量人117第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.98%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度173.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6597.286597.2820075.4720075.471667.981.1主要生产车间3958.373958.3712045.2812045.281034.151.2辅助生产车间2111.132111.136424.156424.15533.751.3其他生产车间527.78527.781164.381164.38100.082仓储工程1399.711399.713302.193302.19199.542.1成品贮存349.93349.93825.55825.5549.882.2原料仓储727.85727.851717.141717.14103.762.3辅助材料仓库321.93321.93759.50759.5045.893供配电工程74.6574.6574.6574.655.073.1供配电室74.6574.6574.6574.655.074给排水工程85.8585.8585.8585.854.544.1给排水85.8585.8585.8585.854.545服务性工程886.48886.48886.48886.4853.575.1办公用房495.40495.40495.40495.4028.495.2生活服务391.08391.08391.08391.0825.456消防及环保工程250.08250.08250.08250.0817.006.1消防环保工程250.08250.08250.08250.0817.007项目总图工程37.3337.3337.3337.33-80.017.1场地及道路硬化2425.63374.99374.997.2场区围墙374.992425.632425.637.3安全保卫室37.3337.3337.3337.338绿化工程925.2032.38合计9331.3725155.7725155.771900.07六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4583.11万元,占计划投资的93.58%。其中:完成固定资产投资2841.51万元,占总投资的62.00%;完成流动资金投资1741.60,占总投资的38.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4583.111.1完成比例93.58%2完成固定资产投资万元2841.512.1完成比例62.00%3完成流动资金投资万元1741.603.1完成比例38.00%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员117人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元430.622工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元123.693企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元33.924品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元53.755其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元33.006职工工资总额万元4771.24五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4113.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1900.071382.42173.404113.051.1工程费用万元1900.071382.425555.761.1.1建筑工程费用万元1900.071900.0738.80%1.1.2设备购置及安装费万元1382.421382.4228.23%1.2工程建设其他费用万元830.56830.5616.96%1.2.1无形资产万元343.95343.951.3预备费万元486.61486.611.3.1基本预备费万元290.19290.191.3.2涨价预备费万元196.42196.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元4113.054113.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金784.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5555.762597.494105.025555.765555.765555.761.1应收账款万元1666.73916.701333.381666.731666.731666.731.2存货万元2500.091375.052000.072500.092500.092500.091.2.1原辅材料万元750.03412.51600.02750.03750.03750.031.2.2燃料动力万元37.5020.6330.0037.5037.5037.501.2.3在产品万元1150.04632.52920.031150.041150.041150.041.2.4产成品万元562.52309.39450.02562.52562.52562.521.3现金万元1388.94763.921111.151388.941388.941388.942流动负债万元4771.242624.183816.994771.244771.244771.242.1应付账款万元4771.242624.183816.994771.244771.244771.243流动资金万元784.52431.49627.62784.52784.52784.524铺底流动资金万元261.50143.83209.21261.50261.50261.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4897.57万元,其中:固定资产投资4113.05万元,占项目总投资的83.98%;流动资金784.52万元,占项目总投资的16.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1900.07万元,占项目总投资的38.80%;设备购置费1382.42万元,占项目总投资的28.23%;其它投资830.56万元,占项目总投资的16.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4113.05+784.52=4897.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4113.0583.98%1.1项目建设投资万元4113.0583.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元784.5216.02%3总投资万元万元4897.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4052.40万元,总成本19011.38万元,利润总额-14958.98万元,净利润78.59万元,增值税127.57万元,税金及附加-11219.24万元,所得税-3739.74万元;第二年收入5894.40万元,总成本25625.88万元,利润总额-19731.48万元,净利润-14798.61万元,增值税185.55万元,税金及附加85.55万元,所得税-4932.87万元;第三年生产负荷100%,收入7368.00万元,总成本5686.45万元,利润总额1681.55万元,净利润1261.16万元,增值税231.94万元,税金及附加91.12万元,所得税420.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7368.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=231.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4052.405894.407368.007368.007368.001.1搪瓷内外墙板万元4052.405894.407368.007368.007368.002现价增加值万元

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