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泓域咨询MACRO/ 硅钢片项目立项说明及投资计划硅钢片项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8737.05万元,同比增长14.43%(1101.91万元)。其中,主营业业务硅钢片生产及销售收入为7444.01万元,占营业总收入的85.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1945.43万元,较去年同期相比增长408.57万元,增长率26.58%;实现净利润1459.07万元,较去年同期相比增长255.24万元,增长率21.20%。二、项目概况(一)项目名称硅钢片项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积18655.99平方米(折合约27.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.85%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度174.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18655.99平方米,建筑物基底占地面积12844.65平方米,总建筑面积29476.46平方米,其中:规划建设主体工程18092.04平方米,项目规划绿化面积1733.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1587.04万元。(七)节能分析“硅钢片项目建设项目”,年用电量746614.42千瓦时,年总用水量10307.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.64吨标准煤/年。达产年综合节能量37.84吨标准煤/年,项目总节能率25.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6402.13万元,其中:固定资产投资4869.02万元,占项目总投资的76.05%;流动资金1533.11万元,占项目总投资的23.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10661.00万元,总成本费用8123.13万元,税金及附加116.63万元,利润总额2537.87万元,利税总额3004.55万元,税后净利润1903.40万元,达产年纳税总额1101.15万元;达产年投资利润率39.64%,投资利税率46.93%,投资回报率29.73%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区硅钢片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区硅钢片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“硅钢片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1101.15万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.64%,投资利税率46.93%,全部投资回报率29.73%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18655.9927.97亩1.1容积率1.581.2建筑系数68.85%1.3投资强度万元/亩174.081.4基底面积平方米12844.651.5总建筑面积平方米29476.461.6绿化面积平方米1733.71绿化率5.88%2总投资万元6402.132.1固定资产投资万元4869.022.1.1土建工程投资万元2614.292.1.1.1土建工程投资占比万元40.83%2.1.2设备投资万元1587.042.1.2.1设备投资占比24.79%2.1.3其它投资万元667.692.1.3.1其它投资占比10.43%2.1.4固定资产投资占比76.05%2.2流动资金万元1533.112.2.1流动资金占比23.95%3收入万元10661.004总成本万元8123.135利润总额万元2537.876净利润万元1903.407所得税万元1.588增值税万元350.059税金及附加万元116.6310纳税总额万元1101.1511利税总额万元3004.5512投资利润率39.64%13投资利税率46.93%14投资回报率29.73%15回收期年4.8616设备数量台(套)5617年用电量千瓦时746614.4218年用水量立方米10307.5519总能耗吨标准煤92.6420节能率25.22%21节能量吨标准煤37.8422员工数量人200第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.85%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度174.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9081.179081.1718092.0418092.041765.061.1主要生产车间5448.705448.7010855.2210855.221094.341.2辅助生产车间2905.972905.975789.455789.45564.821.3其他生产车间726.49726.491049.341049.34105.902仓储工程1926.701926.707399.877399.87525.042.1成品贮存481.68481.681849.971849.97131.262.2原料仓储1001.881001.883847.933847.93273.022.3辅助材料仓库443.14443.141701.971701.97120.763供配电工程102.76102.76102.76102.768.203.1供配电室102.76102.76102.76102.768.204给排水工程118.17118.17118.17118.177.344.1给排水118.17118.17118.17118.177.345服务性工程1220.241220.241220.241220.2486.585.1办公用房541.34541.34541.34541.3437.855.2生活服务678.90678.90678.90678.9035.996消防及环保工程344.24344.24344.24344.2427.486.1消防环保工程344.24344.24344.24344.2427.487项目总图工程51.3851.3851.3851.38141.347.1场地及道路硬化3254.52664.51664.517.2场区围墙664.513254.523254.527.3安全保卫室51.3851.3851.3851.388绿化工程1521.4653.25合计12844.6529476.4629476.462614.29六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4461.46万元,占计划投资的69.69%。其中:完成固定资产投资3163.02万元,占总投资的70.90%;完成流动资金投资1298.44,占总投资的29.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4461.461.1完成比例69.69%2完成固定资产投资万元3163.022.1完成比例70.90%3完成流动资金投资万元1298.443.1完成比例29.10%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元677.572工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元203.043企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元53.504品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元87.935其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.875.3年工资额万元58.716职工工资总额万元6361.20五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4869.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2614.291587.04174.084869.021.1工程费用万元2614.291587.047894.311.1.1建筑工程费用万元2614.292614.2940.83%1.1.2设备购置及安装费万元1587.041587.0424.79%1.2工程建设其他费用万元667.69667.6910.43%1.2.1无形资产万元373.72373.721.3预备费万元293.97293.971.3.1基本预备费万元134.19134.191.3.2涨价预备费万元159.78159.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元4869.024869.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1533.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7894.315466.815558.487894.317894.317894.311.1应收账款万元2368.291539.391657.812368.292368.292368.291.2存货万元3552.442309.092486.713552.443552.443552.441.2.1原辅材料万元1065.73692.73746.011065.731065.731065.731.2.2燃料动力万元53.2934.6437.3053.2953.2953.291.2.3在产品万元1634.121062.181143.891634.121634.121634.121.2.4产成品万元799.30519.54559.51799.30799.30799.301.3现金万元1973.581282.831381.501973.581973.581973.582流动负债万元6361.204134.784452.846361.206361.206361.202.1应付账款万元6361.204134.784452.846361.206361.206361.203流动资金万元1533.11996.521073.181533.111533.111533.114铺底流动资金万元511.03332.17357.73511.03511.03511.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6402.13万元,其中:固定资产投资4869.02万元,占项目总投资的76.05%;流动资金1533.11万元,占项目总投资的23.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2614.29万元,占项目总投资的40.83%;设备购置费1587.04万元,占项目总投资的24.79%;其它投资667.69万元,占项目总投资的10.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4869.02+1533.11=6402.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4869.0276.05%1.1项目建设投资万元4869.0276.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1533.1123.95%3总投资万元万元6402.13二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6929.65万元,总成本4855.72万元,利润总额2073.93万元,净利润101.93万元,增值税227.53万元,税金及附加1555.45万元,所得税518.48万元;第二年收入7462.70万元,总成本5145.24万元,利润总额2317.46万元,净利润1738.09万元,增值税245.03万元,税金及附加104.03万元,所得税579.37万元;第三年生产负荷100%,收入10661.00万元,总成本8123.13万元,利润总额2537.87万元,净利润1903.40万元,增值税350.05万元,税金及附加116.63万元,所得税634.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10661.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=350.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6929.657462.7010661.0010661.0010661.001.1硅钢片万元6929.657462.7010661.0010661.0010661.002现价增加值万元2217.492388.063411.523411.
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