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泓域咨询MACRO/ 原子力显微镜项目立项说明及投资计划原子力显微镜项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9169.26万元,同比增长27.43%(1973.48万元)。其中,主营业业务原子力显微镜生产及销售收入为8198.91万元,占营业总收入的89.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2218.22万元,较去年同期相比增长463.96万元,增长率26.45%;实现净利润1663.66万元,较去年同期相比增长151.34万元,增长率10.01%。二、项目概况(一)项目名称原子力显微镜项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积31182.25平方米(折合约46.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.97%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度182.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31182.25平方米,建筑物基底占地面积19323.64平方米,总建筑面积51138.89平方米,其中:规划建设主体工程37678.12平方米,项目规划绿化面积3517.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费3268.22万元。(七)节能分析“原子力显微镜项目建设项目”,年用电量758737.95千瓦时,年总用水量20851.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.03吨标准煤/年。达产年综合节能量30.01吨标准煤/年,项目总节能率23.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10825.71万元,其中:固定资产投资8550.11万元,占项目总投资的78.98%;流动资金2275.60万元,占项目总投资的21.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17767.00万元,总成本费用14008.01万元,税金及附加186.95万元,利润总额3758.99万元,利税总额4464.42万元,税后净利润2819.24万元,达产年纳税总额1645.18万元;达产年投资利润率34.72%,投资利税率41.24%,投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位383个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地原子力显微镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地原子力显微镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“原子力显微镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位383个,达产年纳税总额1645.18万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.72%,投资利税率41.24%,全部投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31182.2546.75亩1.1容积率1.641.2建筑系数61.97%1.3投资强度万元/亩182.891.4基底面积平方米19323.641.5总建筑面积平方米51138.891.6绿化面积平方米3517.21绿化率6.88%2总投资万元10825.712.1固定资产投资万元8550.112.1.1土建工程投资万元4329.612.1.1.1土建工程投资占比万元39.99%2.1.2设备投资万元3268.222.1.2.1设备投资占比30.19%2.1.3其它投资万元952.282.1.3.1其它投资占比8.80%2.1.4固定资产投资占比78.98%2.2流动资金万元2275.602.2.1流动资金占比21.02%3收入万元17767.004总成本万元14008.015利润总额万元3758.996净利润万元2819.247所得税万元1.648增值税万元518.489税金及附加万元186.9510纳税总额万元1645.1811利税总额万元4464.4212投资利润率34.72%13投资利税率41.24%14投资回报率26.04%15回收期年5.3416设备数量台(套)14017年用电量千瓦时758737.9518年用水量立方米20851.3019总能耗吨标准煤95.0320节能率23.16%21节能量吨标准煤30.0122员工数量人383第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.97%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度182.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13661.8113661.8137678.1237678.123508.971.1主要生产车间8197.098197.0922606.8722606.872175.561.2辅助生产车间4371.784371.7812057.0012057.001122.871.3其他生产车间1092.941092.942185.332185.33210.542仓储工程2898.552898.558749.508749.50592.612.1成品贮存724.64724.642187.382187.38148.152.2原料仓储1507.251507.254549.744549.74308.162.3辅助材料仓库666.67666.672012.382012.38136.303供配电工程154.59154.59154.59154.5911.783.1供配电室154.59154.59154.59154.5911.784给排水工程177.78177.78177.78177.7810.544.1给排水177.78177.78177.78177.7810.545服务性工程1835.751835.751835.751835.75124.345.1办公用房970.50970.50970.50970.5064.355.2生活服务865.25865.25865.25865.2572.296消防及环保工程517.87517.87517.87517.8739.466.1消防环保工程517.87517.87517.87517.8739.467项目总图工程77.2977.2977.2977.29-34.637.1场地及道路硬化5363.59824.61824.617.2场区围墙824.615363.595363.597.3安全保卫室77.2977.2977.2977.298绿化工程2186.9476.54合计19323.6451138.8951138.894329.61六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5807.60万元,占计划投资的53.65%。其中:完成固定资产投资4349.80万元,占总投资的74.90%;完成流动资金投资1457.80,占总投资的25.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5807.601.1完成比例53.65%2完成固定资产投资万元4349.802.1完成比例74.90%3完成流动资金投资万元1457.803.1完成比例25.10%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员383人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2601.2人均年工资万元4.271.3年工资额万元1313.782工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元296.713企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.453.3年工资额万元118.434品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元184.845其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.415.3年工资额万元124.556职工工资总额万元9896.24五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8550.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4329.613268.22182.898550.111.1工程费用万元4329.613268.2212171.841.1.1建筑工程费用万元4329.614329.6139.99%1.1.2设备购置及安装费万元3268.223268.2230.19%1.2工程建设其他费用万元952.28952.288.80%1.2.1无形资产万元511.33511.331.3预备费万元440.95440.951.3.1基本预备费万元216.34216.341.3.2涨价预备费万元224.61224.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元8550.118550.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2275.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12171.847599.288848.8712171.8412171.8412171.841.1应收账款万元3651.552373.512556.093651.553651.553651.551.2存货万元5477.333560.263834.135477.335477.335477.331.2.1原辅材料万元1643.201068.081150.241643.201643.201643.201.2.2燃料动力万元82.1653.4057.5182.1682.1682.161.2.3在产品万元2519.571637.721763.702519.572519.572519.571.2.4产成品万元1232.40801.06862.681232.401232.401232.401.3现金万元3042.961977.922130.073042.963042.963042.962流动负债万元9896.246432.566927.379896.249896.249896.242.1应付账款万元9896.246432.566927.379896.249896.249896.243流动资金万元2275.601479.141592.922275.602275.602275.604铺底流动资金万元758.53493.05530.97758.53758.53758.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10825.71万元,其中:固定资产投资8550.11万元,占项目总投资的78.98%;流动资金2275.60万元,占项目总投资的21.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4329.61万元,占项目总投资的39.99%;设备购置费3268.22万元,占项目总投资的30.19%;其它投资952.28万元,占项目总投资的8.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8550.11+2275.60=10825.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8550.1178.98%1.1项目建设投资万元8550.1178.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2275.6021.02%3总投资万元万元10825.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11548.55万元,总成本22436.43万元,利润总额-10887.88万元,净利润165.17万元,增值税337.01万元,税金及附加-8165.91万元,所得税-2721.97万元;第二年收入12436.90万元,总成本23801.32万元,利润总额-11364.42万元,净利润-8523.31万元,增值税362.94万元,税金及附加168.28万元,所得税-2841.11万元;第三年生产负荷100%,收入17767.00万元,总成本14008.01万元,利润总额3758.99万元,净利润2819.24万元,增值税518.48万元,税金及附加186.95万元,所得税939.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17767.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=518.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11548.5512436.9017767.0017767.0017767.001.1原子力显微镜万元11548.5512436.9017767.0017767.0017767.002现价增加值万元3695.543979.815685.445685.445685.443增值税万元337.

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