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泓域咨询MACRO/ 聚氨酯涂料项目立项申请报告聚氨酯涂料项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入14164.96万元,同比增长19.28%(2289.59万元)。其中,主营业业务聚氨酯涂料生产及销售收入为12095.77万元,占营业总收入的85.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3840.95万元,较去年同期相比增长718.51万元,增长率23.01%;实现净利润2880.71万元,较去年同期相比增长497.87万元,增长率20.89%。二、项目概况(一)项目名称聚氨酯涂料项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积27853.92平方米(折合约41.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.14%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度173.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27853.92平方米,建筑物基底占地面积20650.90平方米,总建筑面积32867.63平方米,其中:规划建设主体工程22723.96平方米,项目规划绿化面积2531.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3279.85万元。(七)节能分析“聚氨酯涂料项目建设项目”,年用电量708697.86千瓦时,年总用水量9544.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.92吨标准煤/年。达产年综合节能量27.76吨标准煤/年,项目总节能率23.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9040.03万元,其中:固定资产投资7255.80万元,占项目总投资的80.26%;流动资金1784.23万元,占项目总投资的19.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16592.00万元,总成本费用12856.55万元,税金及附加173.24万元,利润总额3735.45万元,利税总额4423.92万元,税后净利润2801.59万元,达产年纳税总额1622.33万元;达产年投资利润率41.32%,投资利税率48.94%,投资回报率30.99%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位273个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园聚氨酯涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园聚氨酯涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“聚氨酯涂料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位273个,达产年纳税总额1622.33万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.32%,投资利税率48.94%,全部投资回报率30.99%,全部投资回收期4.73年,固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27853.9241.76亩1.1容积率1.181.2建筑系数74.14%1.3投资强度万元/亩173.751.4基底面积平方米20650.901.5总建筑面积平方米32867.631.6绿化面积平方米2531.78绿化率7.70%2总投资万元9040.032.1固定资产投资万元7255.802.1.1土建工程投资万元2467.632.1.1.1土建工程投资占比万元27.30%2.1.2设备投资万元3279.852.1.2.1设备投资占比36.28%2.1.3其它投资万元1508.322.1.3.1其它投资占比16.68%2.1.4固定资产投资占比80.26%2.2流动资金万元1784.232.2.1流动资金占比19.74%3收入万元16592.004总成本万元12856.555利润总额万元3735.456净利润万元2801.597所得税万元1.188增值税万元515.239税金及附加万元173.2410纳税总额万元1622.3311利税总额万元4423.9212投资利润率41.32%13投资利税率48.94%14投资回报率30.99%15回收期年4.7316设备数量台(套)11917年用电量千瓦时708697.8618年用水量立方米9544.0919总能耗吨标准煤87.9220节能率23.46%21节能量吨标准煤27.7622员工数量人273第二章 建设背景一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.14%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度173.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14600.1914600.1922723.9622723.961876.671.1主要生产车间8760.118760.1113634.3813634.381163.541.2辅助生产车间4672.064672.067271.677271.67600.531.3其他生产车间1168.021168.021317.991317.99112.602仓储工程3097.643097.646593.396593.39396.012.1成品贮存774.41774.411648.351648.3599.002.2原料仓储1610.771610.773428.563428.56205.932.3辅助材料仓库712.46712.461516.481516.4891.083供配电工程165.21165.21165.21165.2111.163.1供配电室165.21165.21165.21165.2111.164给排水工程189.99189.99189.99189.999.984.1给排水189.99189.99189.99189.999.985服务性工程1961.841961.841961.841961.84117.835.1办公用房926.09926.09926.09926.0955.665.2生活服务1035.751035.751035.751035.7566.256消防及环保工程553.44553.44553.44553.4437.406.1消防环保工程553.44553.44553.44553.4437.407项目总图工程82.6082.6082.6082.60-63.957.1场地及道路硬化5732.50839.11839.117.2场区围墙839.115732.505732.507.3安全保卫室82.6082.6082.6082.608绿化工程2358.1382.53合计20650.9032867.6332867.632467.63六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8450.31万元,占计划投资的93.48%。其中:完成固定资产投资6071.95万元,占总投资的71.85%;完成流动资金投资2378.36,占总投资的28.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8450.311.1完成比例93.48%2完成固定资产投资万元6071.952.1完成比例71.85%3完成流动资金投资万元2378.363.1完成比例28.15%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员273人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1861.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元975.792工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.802.3年工资额万元285.693企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.453.3年工资额万元71.914品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元128.175其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.635.3年工资额万元98.656职工工资总额万元10267.54五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7255.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2467.633279.85173.757255.801.1工程费用万元2467.633279.8512051.771.1.1建筑工程费用万元2467.632467.6327.30%1.1.2设备购置及安装费万元3279.853279.8536.28%1.2工程建设其他费用万元1508.321508.3216.68%1.2.1无形资产万元772.99772.991.3预备费万元735.33735.331.3.1基本预备费万元325.60325.601.3.2涨价预备费万元409.73409.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元7255.807255.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1784.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12051.775336.417678.7312051.7712051.7712051.771.1应收账款万元3615.531626.992530.873615.533615.533615.531.2存货万元5423.302440.483796.315423.305423.305423.301.2.1原辅材料万元1626.99732.151138.891626.991626.991626.991.2.2燃料动力万元81.3536.6156.9481.3581.3581.351.2.3在产品万元2494.721122.621746.302494.722494.722494.721.2.4产成品万元1220.24549.11854.171220.241220.241220.241.3现金万元3012.941355.822109.063012.943012.943012.942流动负债万元10267.544620.397187.2810267.5410267.5410267.542.1应付账款万元10267.544620.397187.2810267.5410267.5410267.543流动资金万元1784.23802.901248.961784.231784.231784.234铺底流动资金万元594.74267.63416.32594.74594.74594.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9040.03万元,其中:固定资产投资7255.80万元,占项目总投资的80.26%;流动资金1784.23万元,占项目总投资的19.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2467.63万元,占项目总投资的27.30%;设备购置费3279.85万元,占项目总投资的36.28%;其它投资1508.32万元,占项目总投资的16.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7255.80+1784.23=9040.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7255.8080.26%1.1项目建设投资万元7255.8080.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1784.2319.74%3总投资万元万元9040.03二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7466.40万元,总成本12968.22万元,利润总额-5501.82万元,净利润139.24万元,增值税231.85万元,税金及附加-4126.36万元,所得税-1375.45万元;第二年收入11614.40万元,总成本18397.87万元,利润总额-6783.47万元,净利润-5087.60万元,增值税360.66万元,税金及附加154.69万元,所得税-1695.87万元;第三年生产负荷100%,收入16592.00万元,总成本12856.55万元,利润总额3735.45万元,净利润2801.59万元,增值税515.23万元,税金及附加173.24万元,所得税933.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16592.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=515.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7466.4011614.4016592.0016592.0016592.001.1聚氨酯涂料万元7466.4011614.4016592.0016592.0016592.002现价增加值万元2389.253716.615309.445309.44
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