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泓域咨询MACRO/ 氧气项目立项说明及投资计划氧气项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入8305.36万元,同比增长32.87%(2054.40万元)。其中,主营业业务氧气生产及销售收入为7647.70万元,占营业总收入的92.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1769.45万元,较去年同期相比增长447.02万元,增长率33.80%;实现净利润1327.09万元,较去年同期相比增长123.83万元,增长率10.29%。二、项目概况(一)项目名称氧气项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21577.45平方米(折合约32.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.29%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度165.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21577.45平方米,建筑物基底占地面积16245.66平方米,总建筑面积25461.39平方米,其中:规划建设主体工程18666.75平方米,项目规划绿化面积1398.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1967.99万元。(七)节能分析“氧气项目建设项目”,年用电量1306737.96千瓦时,年总用水量10682.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.51吨标准煤/年。达产年综合节能量65.97吨标准煤/年,项目总节能率26.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6501.93万元,其中:固定资产投资5366.87万元,占项目总投资的82.54%;流动资金1135.06万元,占项目总投资的17.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10428.00万元,总成本费用8184.09万元,税金及附加123.45万元,利润总额2243.91万元,利税总额2676.86万元,税后净利润1682.93万元,达产年纳税总额993.93万元;达产年投资利润率34.51%,投资利税率41.17%,投资回报率25.88%,全部投资回收期5.36年,提供就业职位223个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区氧气行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区氧气产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“氧气项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位223个,达产年纳税总额993.93万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.51%,投资利税率41.17%,全部投资回报率25.88%,全部投资回收期5.36年,固定资产投资回收期5.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21577.4532.35亩1.1容积率1.181.2建筑系数75.29%1.3投资强度万元/亩165.901.4基底面积平方米16245.661.5总建筑面积平方米25461.391.6绿化面积平方米1398.38绿化率5.49%2总投资万元6501.932.1固定资产投资万元5366.872.1.1土建工程投资万元2190.482.1.1.1土建工程投资占比万元33.69%2.1.2设备投资万元1967.992.1.2.1设备投资占比30.27%2.1.3其它投资万元1208.402.1.3.1其它投资占比18.59%2.1.4固定资产投资占比82.54%2.2流动资金万元1135.062.2.1流动资金占比17.46%3收入万元10428.004总成本万元8184.095利润总额万元2243.916净利润万元1682.937所得税万元1.188增值税万元309.509税金及附加万元123.4510纳税总额万元993.9311利税总额万元2676.8612投资利润率34.51%13投资利税率41.17%14投资回报率25.88%15回收期年5.3616设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1306737.9618年用水量立方米10682.1819总能耗吨标准煤161.5120节能率26.20%21节能量吨标准煤65.9722员工数量人223第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.29%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度165.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11485.6811485.6818666.7518666.751766.521.1主要生产车间6891.416891.4111200.0511200.051095.241.2辅助生产车间3675.423675.425973.365973.36565.291.3其他生产车间918.85918.851082.671082.67105.992仓储工程2436.852436.854416.524416.52303.972.1成品贮存609.21609.211104.131104.1375.992.2原料仓储1267.161267.162296.592296.59158.062.3辅助材料仓库560.48560.481015.801015.8069.913供配电工程129.97129.97129.97129.9710.063.1供配电室129.97129.97129.97129.9710.064给排水工程149.46149.46149.46149.469.004.1给排水149.46149.46149.46149.469.005服务性工程1543.341543.341543.341543.34106.225.1办公用房833.24833.24833.24833.2452.035.2生活服务710.10710.10710.10710.1054.186消防及环保工程435.38435.38435.38435.3833.716.1消防环保工程435.38435.38435.38435.3833.717项目总图工程64.9864.9864.9864.98-90.527.1场地及道路硬化4107.01736.86736.867.2场区围墙736.864107.014107.017.3安全保卫室64.9864.9864.9864.988绿化工程1471.8951.52合计16245.6625461.3925461.392190.48六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4661.04万元,占计划投资的71.69%。其中:完成固定资产投资2991.11万元,占总投资的64.17%;完成流动资金投资1669.93,占总投资的35.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4661.041.1完成比例71.69%2完成固定资产投资万元2991.112.1完成比例64.17%3完成流动资金投资万元1669.933.1完成比例35.83%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员223人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1521.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元678.882工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元227.293企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元58.504品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元105.635其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.595.3年工资额万元59.046职工工资总额万元6749.33五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5366.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2190.481967.99165.905366.871.1工程费用万元2190.481967.997884.391.1.1建筑工程费用万元2190.482190.4833.69%1.1.2设备购置及安装费万元1967.991967.9930.27%1.2工程建设其他费用万元1208.401208.4018.59%1.2.1无形资产万元667.61667.611.3预备费万元540.79540.791.3.1基本预备费万元271.36271.361.3.2涨价预备费万元269.43269.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元5366.875366.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1135.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7884.394411.314737.127884.397884.397884.391.1应收账款万元2365.321300.921773.992365.322365.322365.321.2存货万元3547.981951.392660.983547.983547.983547.981.2.1原辅材料万元1064.39585.42798.301064.391064.391064.391.2.2燃料动力万元53.2229.2739.9153.2253.2253.221.2.3在产品万元1632.07897.641224.051632.071632.071632.071.2.4产成品万元798.30439.06598.72798.30798.30798.301.3现金万元1971.101084.101478.321971.101971.101971.102流动负债万元6749.333712.135062.006749.336749.336749.332.1应付账款万元6749.333712.135062.006749.336749.336749.333流动资金万元1135.06624.28851.291135.061135.061135.064铺底流动资金万元378.35208.09283.76378.35378.35378.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6501.93万元,其中:固定资产投资5366.87万元,占项目总投资的82.54%;流动资金1135.06万元,占项目总投资的17.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2190.48万元,占项目总投资的33.69%;设备购置费1967.99万元,占项目总投资的30.27%;其它投资1208.40万元,占项目总投资的18.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5366.87+1135.06=6501.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5366.8782.54%1.1项目建设投资万元5366.8782.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1135.0617.46%3总投资万元万元6501.93二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5735.40万元,总成本7148.93万元,利润总额-1413.53万元,净利润106.74万元,增值税170.23万元,税金及附加-1060.15万元,所得税-353.38万元;第二年收入7821.00万元,总成本8976.91万元,利润总额-1155.91万元,净利润-866.93万元,增值税232.13万元,税金及附加114.17万元,所得税-288.98万元;第三年生产负荷100%,收入10428.00万元,总成本8184.09万元,利润总额2243.91万元,净利润1682.93万元,增值税309.50万元,税金及附加123.45万元,所得税560.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10428.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=309.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5735.407821.0010428.0010428.0010428.001.1氧气万元5735.407821.0010428.0010428.0010428.002现价增加值万元1835.332502.723336.96

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