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泓域咨询MACRO/ 冷拉丝项目立项申请报告冷拉丝项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12894.24万元,同比增长17.39%(1910.24万元)。其中,主营业业务冷拉丝生产及销售收入为11061.19万元,占营业总收入的85.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3723.91万元,较去年同期相比增长771.20万元,增长率26.12%;实现净利润2792.93万元,较去年同期相比增长364.11万元,增长率14.99%。二、项目概况(一)项目名称冷拉丝项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积19736.53平方米(折合约29.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.50%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度192.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19736.53平方米,建筑物基底占地面积15295.81平方米,总建筑面积24868.03平方米,其中:规划建设主体工程19755.91平方米,项目规划绿化面积1403.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1609.03万元。(七)节能分析“冷拉丝项目建设项目”,年用电量1089246.64千瓦时,年总用水量10528.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.77吨标准煤/年。达产年综合节能量55.05吨标准煤/年,项目总节能率26.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7816.41万元,其中:固定资产投资5700.51万元,占项目总投资的72.93%;流动资金2115.90万元,占项目总投资的27.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15088.00万元,总成本费用11376.13万元,税金及附加140.38万元,利润总额3711.87万元,利税总额4364.23万元,税后净利润2783.90万元,达产年纳税总额1580.33万元;达产年投资利润率47.49%,投资利税率55.83%,投资回报率35.62%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位231个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区冷拉丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区冷拉丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“冷拉丝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位231个,达产年纳税总额1580.33万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.49%,投资利税率55.83%,全部投资回报率35.62%,全部投资回收期4.31年,固定资产投资回收期4.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19736.5329.59亩1.1容积率1.261.2建筑系数77.50%1.3投资强度万元/亩192.651.4基底面积平方米15295.811.5总建筑面积平方米24868.031.6绿化面积平方米1403.76绿化率5.64%2总投资万元7816.412.1固定资产投资万元5700.512.1.1土建工程投资万元1961.252.1.1.1土建工程投资占比万元25.09%2.1.2设备投资万元1609.032.1.2.1设备投资占比20.59%2.1.3其它投资万元2130.232.1.3.1其它投资占比27.25%2.1.4固定资产投资占比72.93%2.2流动资金万元2115.902.2.1流动资金占比27.07%3收入万元15088.004总成本万元11376.135利润总额万元3711.876净利润万元2783.907所得税万元1.268增值税万元511.989税金及附加万元140.3810纳税总额万元1580.3311利税总额万元4364.2312投资利润率47.49%13投资利税率55.83%14投资回报率35.62%15回收期年4.3116设备数量台(套)9817年用电量千瓦时1089246.6418年用水量立方米10528.7019总能耗吨标准煤134.7720节能率26.96%21节能量吨标准煤55.0522员工数量人231第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.50%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度192.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10814.1410814.1419755.9119755.911713.881.1主要生产车间6488.486488.4811853.5511853.551062.611.2辅助生产车间3460.523460.526321.896321.89548.441.3其他生产车间865.13865.131145.841145.84102.832仓储工程2294.372294.373322.883322.88209.652.1成品贮存573.59573.59830.72830.7252.412.2原料仓储1193.071193.071727.901727.90109.022.3辅助材料仓库527.71527.71764.26764.2648.223供配电工程122.37122.37122.37122.378.693.1供配电室122.37122.37122.37122.378.694给排水工程140.72140.72140.72140.727.774.1给排水140.72140.72140.72140.727.775服务性工程1453.101453.101453.101453.1091.685.1办公用房847.38847.38847.38847.3845.995.2生活服务605.72605.72605.72605.7243.146消防及环保工程409.93409.93409.93409.9329.106.1消防环保工程409.93409.93409.93409.9329.107项目总图工程61.1861.1861.1861.18-160.107.1场地及道路硬化3852.32816.89816.897.2场区围墙816.893852.323852.327.3安全保卫室61.1861.1861.1861.188绿化工程1730.9760.58合计15295.8124868.0324868.031961.25六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7128.88万元,占计划投资的91.20%。其中:完成固定资产投资4397.34万元,占总投资的61.68%;完成流动资金投资2731.54,占总投资的38.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7128.881.1完成比例91.20%2完成固定资产投资万元4397.342.1完成比例61.68%3完成流动资金投资万元2731.543.1完成比例38.32%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员231人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1571.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元875.172工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元7.002.3年工资额万元220.903企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元64.334品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元103.345其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元75.446职工工资总额万元8582.91五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5700.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1961.251609.03192.655700.511.1工程费用万元1961.251609.0310698.811.1.1建筑工程费用万元1961.251961.2525.09%1.1.2设备购置及安装费万元1609.031609.0320.59%1.2工程建设其他费用万元2130.232130.2327.25%1.2.1无形资产万元918.69918.691.3预备费万元1211.541211.541.3.1基本预备费万元571.26571.261.3.2涨价预备费万元640.28640.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元5700.515700.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2115.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10698.815005.976376.9510698.8110698.8110698.811.1应收账款万元3209.641444.342246.753209.643209.643209.641.2存货万元4814.462166.513370.134814.464814.464814.461.2.1原辅材料万元1444.34649.951011.041444.341444.341444.341.2.2燃料动力万元72.2232.5050.5572.2272.2272.221.2.3在产品万元2214.65996.591550.262214.652214.652214.651.2.4产成品万元1083.25487.46758.281083.251083.251083.251.3现金万元2674.701203.621872.292674.702674.702674.702流动负债万元8582.913862.316008.048582.918582.918582.912.1应付账款万元8582.913862.316008.048582.918582.918582.913流动资金万元2115.90952.161481.132115.902115.902115.904铺底流动资金万元705.29317.38493.71705.29705.29705.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7816.41万元,其中:固定资产投资5700.51万元,占项目总投资的72.93%;流动资金2115.90万元,占项目总投资的27.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1961.25万元,占项目总投资的25.09%;设备购置费1609.03万元,占项目总投资的20.59%;其它投资2130.23万元,占项目总投资的27.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5700.51+2115.90=7816.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5700.5172.93%1.1项目建设投资万元5700.5172.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2115.9027.07%3总投资万元万元7816.41二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6789.60万元,总成本15603.13万元,利润总额-8813.53万元,净利润106.59万元,增值税230.39万元,税金及附加-6610.15万元,所得税-2203.38万元;第二年收入10561.60万元,总成本22285.23万元,利润总额-11723.63万元,净利润-8792.72万元,增值税358.39万元,税金及附加121.95万元,所得税-2930.91万元;第三年生产负荷100%,收入15088.00万元,总成本11376.13万元,利润总额3711.87万元,净利润2783.90万元,增值税511.98万元,税金及附加140.38万元,所得税927.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15088.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=511.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6789.6010561.6015088.0015088.0015088.001.1冷拉丝万元6789.6010561.6015088.0015088.0015088.002现价增加值万元2172.673379.714828.164828.164828.163增值税
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