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文档简介
泓域咨询MACRO/ 短切乳剂毡项目立项说明及投资计划短切乳剂毡项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8389.62万元,同比增长22.92%(1564.25万元)。其中,主营业业务短切乳剂毡生产及销售收入为7126.30万元,占营业总收入的84.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2048.12万元,较去年同期相比增长365.03万元,增长率21.69%;实现净利润1536.09万元,较去年同期相比增长148.14万元,增长率10.67%。二、项目概况(一)项目名称短切乳剂毡项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积27887.27平方米(折合约41.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.92%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度167.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27887.27平方米,建筑物基底占地面积19219.91平方米,总建筑面积36253.45平方米,其中:规划建设主体工程24277.49平方米,项目规划绿化面积1921.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2967.97万元。(七)节能分析“短切乳剂毡项目建设项目”,年用电量456625.99千瓦时,年总用水量6627.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.69吨标准煤/年。达产年综合节能量14.17吨标准煤/年,项目总节能率22.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8477.49万元,其中:固定资产投资6998.58万元,占项目总投资的82.55%;流动资金1478.91万元,占项目总投资的17.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9905.00万元,总成本费用7459.08万元,税金及附加152.03万元,利润总额2445.92万元,利税总额2935.32万元,税后净利润1834.44万元,达产年纳税总额1100.88万元;达产年投资利润率28.85%,投资利税率34.62%,投资回报率21.64%,全部投资回收期6.12年,提供就业职位196个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城短切乳剂毡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城短切乳剂毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“短切乳剂毡项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位196个,达产年纳税总额1100.88万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.85%,投资利税率34.62%,全部投资回报率21.64%,全部投资回收期6.12年,固定资产投资回收期6.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27887.2741.81亩1.1容积率1.301.2建筑系数68.92%1.3投资强度万元/亩167.391.4基底面积平方米19219.911.5总建筑面积平方米36253.451.6绿化面积平方米1921.64绿化率5.30%2总投资万元8477.492.1固定资产投资万元6998.582.1.1土建工程投资万元2730.732.1.1.1土建工程投资占比万元32.21%2.1.2设备投资万元2967.972.1.2.1设备投资占比35.01%2.1.3其它投资万元1299.882.1.3.1其它投资占比15.33%2.1.4固定资产投资占比82.55%2.2流动资金万元1478.912.2.1流动资金占比17.45%3收入万元9905.004总成本万元7459.085利润总额万元2445.926净利润万元1834.447所得税万元1.308增值税万元337.379税金及附加万元152.0310纳税总额万元1100.8811利税总额万元2935.3212投资利润率28.85%13投资利税率34.62%14投资回报率21.64%15回收期年6.1216设备数量台(套)10717年用电量千瓦时456625.9918年用水量立方米6627.5419总能耗吨标准煤56.6920节能率22.15%21节能量吨标准煤14.1722员工数量人196第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.92%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度167.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13588.4813588.4824277.4924277.492011.531.1主要生产车间8153.098153.0914566.4914566.491247.151.2辅助生产车间4348.314348.317768.807768.80643.691.3其他生产车间1087.081087.081408.091408.09120.692仓储工程2882.992882.997784.377784.37469.082.1成品贮存720.75720.751946.091946.09117.272.2原料仓储1499.151499.154047.874047.87243.922.3辅助材料仓库663.09663.091790.411790.41107.893供配电工程153.76153.76153.76153.7610.423.1供配电室153.76153.76153.76153.7610.424给排水工程176.82176.82176.82176.829.324.1给排水176.82176.82176.82176.829.325服务性工程1825.891825.891825.891825.89110.035.1办公用房1015.201015.201015.201015.2049.735.2生活服务810.69810.69810.69810.6956.096消防及环保工程515.09515.09515.09515.0934.926.1消防环保工程515.09515.09515.09515.0934.927项目总图工程76.8876.8876.8876.8818.357.1场地及道路硬化5181.91823.11823.117.2场区围墙823.115181.915181.917.3安全保卫室76.8876.8876.8876.888绿化工程1916.6567.08合计19219.9136253.4536253.452730.73六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6453.40万元,占计划投资的76.12%。其中:完成固定资产投资4747.14万元,占总投资的73.56%;完成流动资金投资1706.26,占总投资的26.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6453.401.1完成比例76.12%2完成固定资产投资万元4747.142.1完成比例73.56%3完成流动资金投资万元1706.263.1完成比例26.44%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员196人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1331.2人均年工资万元4.251.3年工资额万元603.702工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元152.943企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元58.074品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元86.505其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.835.3年工资额万元50.006职工工资总额万元5426.11五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6998.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2730.732967.97167.396998.581.1工程费用万元2730.732967.976905.021.1.1建筑工程费用万元2730.732730.7332.21%1.1.2设备购置及安装费万元2967.972967.9735.01%1.2工程建设其他费用万元1299.881299.8815.33%1.2.1无形资产万元674.41674.411.3预备费万元625.47625.471.3.1基本预备费万元286.18286.181.3.2涨价预备费万元339.29339.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元6998.586998.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1478.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6905.022707.084902.436905.026905.026905.021.1应收账款万元2071.51932.181450.052071.512071.512071.511.2存货万元3107.261398.272175.083107.263107.263107.261.2.1原辅材料万元932.18419.48652.52932.18932.18932.181.2.2燃料动力万元46.6120.9732.6346.6146.6146.611.2.3在产品万元1429.34643.201000.541429.341429.341429.341.2.4产成品万元699.13314.61489.39699.13699.13699.131.3现金万元1726.26776.811208.381726.261726.261726.262流动负债万元5426.112441.753798.285426.115426.115426.112.1应付账款万元5426.112441.753798.285426.115426.115426.113流动资金万元1478.91665.511035.241478.911478.911478.914铺底流动资金万元492.97221.84345.08492.97492.97492.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8477.49万元,其中:固定资产投资6998.58万元,占项目总投资的82.55%;流动资金1478.91万元,占项目总投资的17.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2730.73万元,占项目总投资的32.21%;设备购置费2967.97万元,占项目总投资的35.01%;其它投资1299.88万元,占项目总投资的15.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6998.58+1478.91=8477.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6998.5882.55%1.1项目建设投资万元6998.5882.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1478.9117.45%3总投资万元万元8477.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4457.25万元,总成本9532.73万元,利润总额-5075.48万元,净利润129.77万元,增值税151.82万元,税金及附加-3806.61万元,所得税-1268.87万元;第二年收入6933.50万元,总成本13361.35万元,利润总额-6427.85万元,净利润-4820.89万元,增值税236.16万元,税金及附加139.89万元,所得税-1606.96万元;第三年生产负荷100%,收入9905.00万元,总成本7459.08万元,利润总额2445.92万元,净利润1834.44万元,增值税337.37万元,税金及附加152.03万元,所得税611.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9905.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=337.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4457.256933.509905.009905.009905.001.1短切乳剂毡万元4457.256933.509905.009905.009905.002现价增加值万元1426.3222
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