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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轨道救援车项目立项申请报告轨道救援车项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8846.63万元,同比增长23.07%(1658.44万元)。其中,主营业业务轨道救援车生产及销售收入为7459.91万元,占营业总收入的84.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2271.53万元,较去年同期相比增长282.54万元,增长率14.21%;实现净利润1703.65万元,较去年同期相比增长347.60万元,增长率25.63%。二、项目概况(一)项目名称轨道救援车项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积37452.05平方米(折合约56.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.93%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度182.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37452.05平方米,建筑物基底占地面积25815.70平方米,总建筑面积50560.27平方米,其中:规划建设主体工程33129.83平方米,项目规划绿化面积2948.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费4897.04万元。(七)节能分析“轨道救援车项目建设项目”,年用电量1342539.00千瓦时,年总用水量8387.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.72吨标准煤/年。达产年综合节能量61.29吨标准煤/年,项目总节能率29.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11861.96万元,其中:固定资产投资10269.84万元,占项目总投资的86.58%;流动资金1592.12万元,占项目总投资的13.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12784.00万元,总成本费用9904.81万元,税金及附加197.46万元,利润总额2879.19万元,利税总额3473.78万元,税后净利润2159.39万元,达产年纳税总额1314.39万元;达产年投资利润率24.27%,投资利税率29.29%,投资回报率18.20%,全部投资回收期6.99年,提供就业职位248个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园轨道救援车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园轨道救援车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“轨道救援车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位248个,达产年纳税总额1314.39万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.27%,投资利税率29.29%,全部投资回报率18.20%,全部投资回收期6.99年,固定资产投资回收期6.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系,鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37452.0556.15亩1.1容积率1.351.2建筑系数68.93%1.3投资强度万元/亩182.901.4基底面积平方米25815.701.5总建筑面积平方米50560.271.6绿化面积平方米2948.96绿化率5.83%2总投资万元11861.962.1固定资产投资万元10269.842.1.1土建工程投资万元3662.602.1.1.1土建工程投资占比万元30.88%2.1.2设备投资万元4897.042.1.2.1设备投资占比41.28%2.1.3其它投资万元1710.202.1.3.1其它投资占比14.42%2.1.4固定资产投资占比86.58%2.2流动资金万元1592.122.2.1流动资金占比13.42%3收入万元12784.004总成本万元9904.815利润总额万元2879.196净利润万元2159.397所得税万元1.358增值税万元397.139税金及附加万元197.4610纳税总额万元1314.3911利税总额万元3473.7812投资利润率24.27%13投资利税率29.29%14投资回报率18.20%15回收期年6.9916设备数量台(套)8817年用电量千瓦时1342539.0018年用水量立方米8387.9219总能耗吨标准煤165.7220节能率29.42%21节能量吨标准煤61.2922员工数量人248第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.93%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度182.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18251.7018251.7033129.8333129.832639.931.1主要生产车间10951.0210951.0219877.9019877.901636.761.2辅助生产车间5840.545840.5410601.5510601.55844.781.3其他生产车间1460.141460.141921.531921.53158.402仓储工程3872.363872.3611329.7911329.79656.592.1成品贮存968.09968.092832.452832.45164.152.2原料仓储2013.632013.635891.495891.49341.432.3辅助材料仓库890.64890.642605.852605.85151.023供配电工程206.53206.53206.53206.5313.463.1供配电室206.53206.53206.53206.5313.464给排水工程237.50237.50237.50237.5012.044.1给排水237.50237.50237.50237.5012.045服务性工程2452.492452.492452.492452.49142.135.1办公用房1278.251278.251278.251278.2560.805.2生活服务1174.241174.241174.241174.2459.316消防及环保工程691.86691.86691.86691.8645.116.1消防环保工程691.86691.86691.86691.8645.117项目总图工程103.26103.26103.26103.2675.727.1场地及道路硬化6464.711207.461207.467.2场区围墙1207.466464.716464.717.3安全保卫室103.26103.26103.26103.268绿化工程2217.6177.62合计25815.7050560.2750560.273662.60六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8507.68万元,占计划投资的71.72%。其中:完成固定资产投资5310.92万元,占总投资的62.43%;完成流动资金投资3196.76,占总投资的37.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8507.681.1完成比例71.72%2完成固定资产投资万元5310.922.1完成比例62.43%3完成流动资金投资万元3196.763.1完成比例37.57%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员248人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1691.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元856.952工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元242.673企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元66.304品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元102.955其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元50.396职工工资总额万元6900.54五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10269.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3662.604897.04182.9010269.841.1工程费用万元3662.604897.048492.661.1.1建筑工程费用万元3662.603662.6030.88%1.1.2设备购置及安装费万元4897.044897.0441.28%1.2工程建设其他费用万元1710.201710.2014.42%1.2.1无形资产万元760.72760.721.3预备费万元949.48949.481.3.1基本预备费万元431.46431.461.3.2涨价预备费万元518.02518.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元10269.8410269.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1592.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8492.664096.637185.958492.668492.668492.661.1应收账款万元2547.801146.512038.242547.802547.802547.801.2存货万元3821.701719.763057.363821.703821.703821.701.2.1原辅材料万元1146.51515.93917.211146.511146.511146.511.2.2燃料动力万元57.3325.8045.8657.3357.3357.331.2.3在产品万元1757.98791.091406.391757.981757.981757.981.2.4产成品万元859.88386.95687.91859.88859.88859.881.3现金万元2123.16955.421698.532123.162123.162123.162流动负债万元6900.543105.245520.436900.546900.546900.542.1应付账款万元6900.543105.245520.436900.546900.546900.543流动资金万元1592.12716.451273.701592.121592.121592.124铺底流动资金万元530.70238.82424.56530.70530.70530.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11861.96万元,其中:固定资产投资10269.84万元,占项目总投资的86.58%;流动资金1592.12万元,占项目总投资的13.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3662.60万元,占项目总投资的30.88%;设备购置费4897.04万元,占项目总投资的41.28%;其它投资1710.20万元,占项目总投资的14.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10269.84+1592.12=11861.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10269.8486.58%1.1项目建设投资万元10269.8486.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1592.1213.42%3总投资万元万元11861.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5752.80万元,总成本2679.03万元,利润总额3073.77万元,净利润171.25万元,增值税178.71万元,税金及附加2305.33万元,所得税768.44万元;第二年收入10227.20万元,总成本4190.69万元,利润总额6036.51万元,净利润4527.38万元,增值税317.70万元,税金及附加187.93万元,所得税1509.13万元;第三年生产负荷100%,收入12784.00万元,总成本9904.81万元,利润总额2879.19万元,净利润2159.39万元,增值税397.13万元,税金及附加197.46万元,所得税719.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12784.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=397.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5752.8010227.2012784.0012784.0012784.001.1轨道救援车万元5752.8010227.2012784.0012784.0012784.002现价增加值万元1840.903272.7
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