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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金融机投资项目立项申请报告金融机投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入12034.95万元,同比增长21.97%(2167.71万元)。其中,主营业业务金融机生产及销售收入为10974.56万元,占营业总收入的91.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3079.69万元,较去年同期相比增长676.83万元,增长率28.17%;实现净利润2309.77万元,较去年同期相比增长322.15万元,增长率16.21%。二、项目概况(一)项目名称金融机投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积43688.50平方米(折合约65.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.89%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度198.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43688.50平方米,建筑物基底占地面积27475.70平方米,总建筑面积56358.17平方米,其中:规划建设主体工程41254.31平方米,项目规划绿化面积3096.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费4234.74万元。(七)节能分析“金融机投资项目建设项目”,年用电量1037172.40千瓦时,年总用水量18810.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.08吨标准煤/年。达产年综合节能量36.41吨标准煤/年,项目总节能率21.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16041.24万元,其中:固定资产投资13033.19万元,占项目总投资的81.25%;流动资金3008.05万元,占项目总投资的18.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24518.00万元,总成本费用19232.38万元,税金及附加262.24万元,利润总额5285.62万元,利税总额6276.91万元,税后净利润3964.22万元,达产年纳税总额2312.69万元;达产年投资利润率32.95%,投资利税率39.13%,投资回报率24.71%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位368个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区金融机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区金融机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“金融机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位368个,达产年纳税总额2312.69万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.95%,投资利税率39.13%,全部投资回报率24.71%,全部投资回收期5.55年,固定资产投资回收期5.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43688.5065.50亩1.1容积率1.291.2建筑系数62.89%1.3投资强度万元/亩198.981.4基底面积平方米27475.701.5总建筑面积平方米56358.171.6绿化面积平方米3096.95绿化率5.50%2总投资万元16041.242.1固定资产投资万元13033.192.1.1土建工程投资万元4287.862.1.1.1土建工程投资占比万元26.73%2.1.2设备投资万元4234.742.1.2.1设备投资占比26.40%2.1.3其它投资万元4510.592.1.3.1其它投资占比28.12%2.1.4固定资产投资占比81.25%2.2流动资金万元3008.052.2.1流动资金占比18.75%3收入万元24518.004总成本万元19232.385利润总额万元5285.626净利润万元3964.227所得税万元1.298增值税万元729.059税金及附加万元262.2410纳税总额万元2312.6911利税总额万元6276.9112投资利润率32.95%13投资利税率39.13%14投资回报率24.71%15回收期年5.5516设备数量台(套)13617年用电量千瓦时1037172.4018年用水量立方米18810.0719总能耗吨标准煤129.0820节能率21.29%21节能量吨标准煤36.4122员工数量人368第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.89%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度198.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19425.3219425.3241254.3141254.313452.601.1主要生产车间11655.1911655.1924752.5924752.592140.611.2辅助生产车间6216.106216.1013201.3813201.381104.831.3其他生产车间1554.031554.032392.752392.75207.162仓储工程4121.354121.359817.519817.51597.552.1成品贮存1030.341030.342454.382454.38149.392.2原料仓储2143.102143.105105.115105.11310.732.3辅助材料仓库947.91947.912258.032258.03137.443供配电工程219.81219.81219.81219.8115.053.1供配电室219.81219.81219.81219.8115.054给排水工程252.78252.78252.78252.7813.464.1给排水252.78252.78252.78252.7813.465服务性工程2610.192610.192610.192610.19158.875.1办公用房1485.031485.031485.031485.0390.905.2生活服务1125.161125.161125.161125.1682.586消防及环保工程736.35736.35736.35736.3550.426.1消防环保工程736.35736.35736.35736.3550.427项目总图工程109.90109.90109.90109.90-96.237.1场地及道路硬化7043.711494.521494.527.2场区围墙1494.527043.717043.717.3安全保卫室109.90109.90109.90109.908绿化工程2746.7896.14合计27475.7056358.1756358.174287.86六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8496.82万元,占计划投资的52.97%。其中:完成固定资产投资6602.27万元,占总投资的77.70%;完成流动资金投资1894.55,占总投资的22.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8496.821.1完成比例52.97%2完成固定资产投资万元6602.272.1完成比例77.70%3完成流动资金投资万元1894.553.1完成比例22.30%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员368人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元1072.572工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.942.3年工资额万元294.163企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元106.494品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元158.185其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.935.3年工资额万元76.376职工工资总额万元12281.80五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13033.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4287.864234.74198.9813033.191.1工程费用万元4287.864234.7415289.851.1.1建筑工程费用万元4287.864287.8626.73%1.1.2设备购置及安装费万元4234.744234.7426.40%1.2工程建设其他费用万元4510.594510.5928.12%1.2.1无形资产万元1868.041868.041.3预备费万元2642.552642.551.3.1基本预备费万元1364.921364.921.3.2涨价预备费万元1277.631277.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元13033.1913033.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3008.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15289.855903.9511295.0515289.8515289.8515289.851.1应收账款万元4586.951834.783210.874586.954586.954586.951.2存货万元6880.432752.174816.306880.436880.436880.431.2.1原辅材料万元2064.13825.651444.892064.132064.132064.131.2.2燃料动力万元103.2141.2872.24103.21103.21103.211.2.3在产品万元3165.001266.002215.503165.003165.003165.001.2.4产成品万元1548.10619.241083.671548.101548.101548.101.3现金万元3822.461528.992675.723822.463822.463822.462流动负债万元12281.804912.728597.2612281.8012281.8012281.802.1应付账款万元12281.804912.728597.2612281.8012281.8012281.803流动资金万元3008.051203.222105.643008.053008.053008.054铺底流动资金万元1002.67401.07701.881002.671002.671002.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16041.24万元,其中:固定资产投资13033.19万元,占项目总投资的81.25%;流动资金3008.05万元,占项目总投资的18.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4287.86万元,占项目总投资的26.73%;设备购置费4234.74万元,占项目总投资的26.40%;其它投资4510.59万元,占项目总投资的28.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13033.19+3008.05=16041.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13033.1981.25%1.1项目建设投资万元13033.1981.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3008.0518.75%3总投资万元万元16041.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9807.20万元,总成本16247.63万元,利润总额-6440.43万元,净利润209.75万元,增值税291.62万元,税金及附加-4830.32万元,所得税-1610.11万元;第二年收入17162.60万元,总成本25280.62万元,利润总额-8118.02万元,净利润-6088.51万元,增值税510.33万元,税金及附加235.99万元,所得税-2029.51万元;第三年生产负荷100%,收入24518.00万元,总成本19232.38万元,利润总额5285.62万元,净利润3964.22万元,增值税729.05万元,税金及附加262.24万元,所得税1321.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24518.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=729.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9807.2017162.6024518.0024518.0024518.001.1金融机万元9807.2017162.6024518.0024518.0024518.002现价增加值万元3138.305492.037845.767
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