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文档简介
泓域咨询MACRO/ 藤织件投资项目立项申请报告藤织件投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4491.25万元,同比增长18.30%(694.73万元)。其中,主营业业务藤织件生产及销售收入为3946.13万元,占营业总收入的87.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额934.43万元,较去年同期相比增长87.45万元,增长率10.33%;实现净利润700.82万元,较去年同期相比增长119.29万元,增长率20.51%。二、项目概况(一)项目名称藤织件投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17835.58平方米(折合约26.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.69%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度160.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17835.58平方米,建筑物基底占地面积9575.92平方米,总建筑面积30142.13平方米,其中:规划建设主体工程20645.24平方米,项目规划绿化面积1725.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2340.92万元。(七)节能分析“藤织件投资项目建设项目”,年用电量1216177.60千瓦时,年总用水量6147.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.00吨标准煤/年。达产年综合节能量50.00吨标准煤/年,项目总节能率22.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5128.62万元,其中:固定资产投资4304.61万元,占项目总投资的83.93%;流动资金824.01万元,占项目总投资的16.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6131.00万元,总成本费用4764.49万元,税金及附加93.96万元,利润总额1366.51万元,利税总额1648.95万元,税后净利润1024.88万元,达产年纳税总额624.07万元;达产年投资利润率26.64%,投资利税率32.15%,投资回报率19.98%,全部投资回收期6.50年,提供就业职位116个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地藤织件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地藤织件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“藤织件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位116个,达产年纳税总额624.07万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.64%,投资利税率32.15%,全部投资回报率19.98%,全部投资回收期6.50年,固定资产投资回收期6.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动产业链企业融资有序发展。产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务,具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。要发挥大企业作用,加强对产业链上下游的支持。如利用大企业熟悉产业链的优势,设立产业创投基金,为产业链中具有市场前景的创业者提供支持,具有针对性强、效率高等特点,能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接,推动产业向中高端水平转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17835.5826.74亩1.1容积率1.691.2建筑系数53.69%1.3投资强度万元/亩160.981.4基底面积平方米9575.921.5总建筑面积平方米30142.131.6绿化面积平方米1725.70绿化率5.73%2总投资万元5128.622.1固定资产投资万元4304.612.1.1土建工程投资万元2468.852.1.1.1土建工程投资占比万元48.14%2.1.2设备投资万元2340.922.1.2.1设备投资占比45.64%2.1.3其它投资万元-505.162.1.3.1其它投资占比-9.85%2.1.4固定资产投资占比83.93%2.2流动资金万元824.012.2.1流动资金占比16.07%3收入万元6131.004总成本万元4764.495利润总额万元1366.516净利润万元1024.887所得税万元1.698增值税万元188.489税金及附加万元93.9610纳税总额万元624.0711利税总额万元1648.9512投资利润率26.64%13投资利税率32.15%14投资回报率19.98%15回收期年6.5016设备数量台(套)10217年用电量千瓦时1216177.6018年用水量立方米6147.4519总能耗吨标准煤150.0020节能率22.04%21节能量吨标准煤50.0022员工数量人116第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.69%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度160.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6770.186770.1820645.2420645.241860.091.1主要生产车间4062.114062.1112387.1412387.141153.261.2辅助生产车间2166.462166.466606.486606.48595.231.3其他生产车间541.61541.611197.421197.42111.612仓储工程1436.391436.396172.986172.98404.492.1成品贮存359.10359.101543.241543.24101.122.2原料仓储746.92746.923209.953209.95210.332.3辅助材料仓库330.37330.371419.791419.7993.033供配电工程76.6176.6176.6176.615.653.1供配电室76.6176.6176.6176.615.654给排水工程88.1088.1088.1088.105.054.1给排水88.1088.1088.1088.105.055服务性工程909.71909.71909.71909.7159.615.1办公用房371.10371.10371.10371.1026.505.2生活服务538.61538.61538.61538.6133.446消防及环保工程256.63256.63256.63256.6318.926.1消防环保工程256.63256.63256.63256.6318.927项目总图工程38.3038.3038.3038.3083.457.1场地及道路硬化2628.61557.38557.387.2场区围墙557.382628.612628.617.3安全保卫室38.3038.3038.3038.308绿化工程902.4531.59合计9575.9230142.1330142.132468.85六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3188.17万元,占计划投资的62.16%。其中:完成固定资产投资2117.99万元,占总投资的66.43%;完成流动资金投资1070.18,占总投资的33.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3188.171.1完成比例62.16%2完成固定资产投资万元2117.992.1完成比例66.43%3完成流动资金投资万元1070.183.1完成比例33.57%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员116人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人791.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元371.112工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元101.663企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元36.174品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元48.585其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.065.3年工资额万元39.146职工工资总额万元3325.10五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4304.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2468.852340.92160.984304.611.1工程费用万元2468.852340.924149.111.1.1建筑工程费用万元2468.852468.8548.14%1.1.2设备购置及安装费万元2340.922340.9245.64%1.2工程建设其他费用万元-505.16-505.16-9.85%1.2.1无形资产万元-246.95-246.951.3预备费万元-258.21-258.211.3.1基本预备费万元-142.56-142.561.3.2涨价预备费万元-115.65-115.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元4304.614304.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金824.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4149.111479.353117.754149.114149.114149.111.1应收账款万元1244.73497.89933.551244.731244.731244.731.2存货万元1867.10746.841400.321867.101867.101867.101.2.1原辅材料万元560.13224.05420.10560.13560.13560.131.2.2燃料动力万元28.0111.2021.0028.0128.0128.011.2.3在产品万元858.87343.55644.15858.87858.87858.871.2.4产成品万元420.10168.04315.07420.10420.10420.101.3现金万元1037.28414.91777.961037.281037.281037.282流动负债万元3325.101330.042493.823325.103325.103325.102.1应付账款万元3325.101330.042493.823325.103325.103325.103流动资金万元824.01329.60618.01824.01824.01824.014铺底流动资金万元274.67109.87206.00274.67274.67274.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5128.62万元,其中:固定资产投资4304.61万元,占项目总投资的83.93%;流动资金824.01万元,占项目总投资的16.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2468.85万元,占项目总投资的48.14%;设备购置费2340.92万元,占项目总投资的45.64%;其它投资-505.16万元,占项目总投资的-9.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4304.61+824.01=5128.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4304.6183.93%1.1项目建设投资万元4304.6183.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元824.0116.07%3总投资万元万元5128.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2452.40万元,总成本4385.22万元,利润总额-1932.82万元,净利润80.39万元,增值税75.39万元,税金及附加-1449.62万元,所得税-483.20万元;第二年收入4598.25万元,总成本7165.33万元,利润总额-2567.08万元,净利润-1925.31万元,增值税141.36万元,税金及附加88.31万元,所得税-641.77万元;第三年生产负荷100%,收入6131.00万元,总成本4764.49万元,利润总额1366.51万元,净利润1024.88万元,增值税188.48万元,税金及附加93.96万元,所得税341.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6131.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=188.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2452.404598.256131.006131.006131.001.1藤织件万元2452.404598.256131.006131.006131.002现价增加值万元784.77147
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