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文档简介
泓域咨询MACRO/ 成卷标签投资项目立项申请报告成卷标签投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入9431.88万元,同比增长23.47%(1793.06万元)。其中,主营业业务成卷标签生产及销售收入为8878.76万元,占营业总收入的94.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2162.17万元,较去年同期相比增长527.11万元,增长率32.24%;实现净利润1621.63万元,较去年同期相比增长171.03万元,增长率11.79%。二、项目概况(一)项目名称成卷标签投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积22457.89平方米(折合约33.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.36%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度163.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22457.89平方米,建筑物基底占地面积17148.84平方米,总建筑面积30093.57平方米,其中:规划建设主体工程20421.67平方米,项目规划绿化面积1937.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费3026.45万元。(七)节能分析“成卷标签投资项目建设项目”,年用电量1372156.22千瓦时,年总用水量13802.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.82吨标准煤/年。达产年综合节能量45.14吨标准煤/年,项目总节能率29.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7634.08万元,其中:固定资产投资5499.99万元,占项目总投资的72.05%;流动资金2134.09万元,占项目总投资的27.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17428.00万元,总成本费用13699.00万元,税金及附加151.55万元,利润总额3729.00万元,利税总额4394.89万元,税后净利润2796.75万元,达产年纳税总额1598.14万元;达产年投资利润率48.85%,投资利税率57.57%,投资回报率36.64%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位295个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地成卷标签行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地成卷标签产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“成卷标签投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位295个,达产年纳税总额1598.14万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.85%,投资利税率57.57%,全部投资回报率36.64%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22457.8933.67亩1.1容积率1.341.2建筑系数76.36%1.3投资强度万元/亩163.351.4基底面积平方米17148.841.5总建筑面积平方米30093.571.6绿化面积平方米1937.66绿化率6.44%2总投资万元7634.082.1固定资产投资万元5499.992.1.1土建工程投资万元2274.102.1.1.1土建工程投资占比万元29.79%2.1.2设备投资万元3026.452.1.2.1设备投资占比39.64%2.1.3其它投资万元199.442.1.3.1其它投资占比2.61%2.1.4固定资产投资占比72.05%2.2流动资金万元2134.092.2.1流动资金占比27.95%3收入万元17428.004总成本万元13699.005利润总额万元3729.006净利润万元2796.757所得税万元1.348增值税万元514.349税金及附加万元151.5510纳税总额万元1598.1411利税总额万元4394.8912投资利润率48.85%13投资利税率57.57%14投资回报率36.64%15回收期年4.2316设备数量台(套)7317年用电量千瓦时1372156.2218年用水量立方米13802.3519总能耗吨标准煤169.8220节能率29.76%21节能量吨标准煤45.1422员工数量人295第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.36%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度163.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12124.2312124.2320421.6720421.671697.541.1主要生产车间7274.547274.5412253.0012253.001052.471.2辅助生产车间3879.753879.756534.936534.93543.211.3其他生产车间969.94969.941184.461184.46101.852仓储工程2572.332572.336286.746286.74380.062.1成品贮存643.08643.081571.681571.6895.022.2原料仓储1337.611337.613269.103269.10197.632.3辅助材料仓库591.64591.641445.951445.9587.413供配电工程137.19137.19137.19137.199.333.1供配电室137.19137.19137.19137.199.334给排水工程157.77157.77157.77157.778.354.1给排水157.77157.77157.77157.778.355服务性工程1629.141629.141629.141629.1498.495.1办公用房833.77833.77833.77833.7740.355.2生活服务795.37795.37795.37795.3752.606消防及环保工程459.59459.59459.59459.5931.266.1消防环保工程459.59459.59459.59459.5931.267项目总图工程68.6068.6068.6068.60-20.347.1场地及道路硬化4731.81711.03711.037.2场区围墙711.034731.814731.817.3安全保卫室68.6068.6068.6068.608绿化工程1983.1169.41合计17148.8430093.5730093.572274.10六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4024.03万元,占计划投资的52.71%。其中:完成固定资产投资3190.51万元,占总投资的79.29%;完成流动资金投资833.52,占总投资的20.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4024.031.1完成比例52.71%2完成固定资产投资万元3190.512.1完成比例79.29%3完成流动资金投资万元833.523.1完成比例20.71%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员295人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2011.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元826.502工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.282.3年工资额万元235.563企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元95.324品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元133.785其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.055.3年工资额万元76.286职工工资总额万元9601.75五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5499.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2274.103026.45163.355499.991.1工程费用万元2274.103026.4511735.841.1.1建筑工程费用万元2274.102274.1029.79%1.1.2设备购置及安装费万元3026.453026.4539.64%1.2工程建设其他费用万元199.44199.442.61%1.2.1无形资产万元99.0999.091.3预备费万元100.35100.351.3.1基本预备费万元54.6554.651.3.2涨价预备费万元45.7045.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元5499.995499.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2134.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11735.846890.048909.4411735.8411735.8411735.841.1应收账款万元3520.752112.452640.563520.753520.753520.751.2存货万元5281.133168.683960.855281.135281.135281.131.2.1原辅材料万元1584.34950.601188.251584.341584.341584.341.2.2燃料动力万元79.2247.5359.4179.2279.2279.221.2.3在产品万元2429.321457.591821.992429.322429.322429.321.2.4产成品万元1188.25712.95891.191188.251188.251188.251.3现金万元2933.961760.382200.472933.962933.962933.962流动负债万元9601.755761.057201.319601.759601.759601.752.1应付账款万元9601.755761.057201.319601.759601.759601.753流动资金万元2134.091280.451600.572134.092134.092134.094铺底流动资金万元711.36426.82533.52711.36711.36711.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7634.08万元,其中:固定资产投资5499.99万元,占项目总投资的72.05%;流动资金2134.09万元,占项目总投资的27.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2274.10万元,占项目总投资的29.79%;设备购置费3026.45万元,占项目总投资的39.64%;其它投资199.44万元,占项目总投资的2.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5499.99+2134.09=7634.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5499.9972.05%1.1项目建设投资万元5499.9972.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2134.0927.95%3总投资万元万元7634.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10456.80万元,总成本19185.01万元,利润总额-8728.21万元,净利润126.86万元,增值税308.60万元,税金及附加-6546.16万元,所得税-2182.05万元;第二年收入13071.00万元,总成本23037.59万元,利润总额-9966.59万元,净利润-7474.94万元,增值税385.75万元,税金及附加136.12万元,所得税-2491.65万元;第三年生产负荷100%,收入17428.00万元,总成本13699.00万元,利润总额3729.00万元,净利润2796.75万元,增值税514.34万元,税金及附加151.55万元,所得税932.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17428.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10456.8013071.0017428.0017428.0017428.001.1成卷标签万元10456.8013071.0017428.0017428.0017428.002现价增加值万元3346.184182.725576.965576.9
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