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泓域咨询MACRO/ 羽绒褥加工投资项目立项申请报告羽绒褥加工投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10994.51万元,同比增长17.24%(1617.05万元)。其中,主营业业务羽绒褥加工生产及销售收入为8865.92万元,占营业总收入的80.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2780.13万元,较去年同期相比增长677.47万元,增长率32.22%;实现净利润2085.10万元,较去年同期相比增长439.07万元,增长率26.67%。二、项目概况(一)项目名称羽绒褥加工投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积56928.45平方米(折合约85.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.32%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度168.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56928.45平方米,建筑物基底占地面积28646.40平方米,总建筑面积74576.27平方米,其中:规划建设主体工程54278.32平方米,项目规划绿化面积4748.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费5705.31万元。(七)节能分析“羽绒褥加工投资项目建设项目”,年用电量1129034.62千瓦时,年总用水量14409.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.99吨标准煤/年。达产年综合节能量60.00吨标准煤/年,项目总节能率26.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16294.56万元,其中:固定资产投资14352.46万元,占项目总投资的88.08%;流动资金1942.10万元,占项目总投资的11.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15936.00万元,总成本费用12161.71万元,税金及附加290.18万元,利润总额3774.29万元,利税总额4585.06万元,税后净利润2830.72万元,达产年纳税总额1754.34万元;达产年投资利润率23.16%,投资利税率28.14%,投资回报率17.37%,全部投资回收期7.26年,提供就业职位281个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地羽绒褥加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地羽绒褥加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“羽绒褥加工投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位281个,达产年纳税总额1754.34万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.16%,投资利税率28.14%,全部投资回报率17.37%,全部投资回收期7.26年,固定资产投资回收期7.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作城市试点。工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动,聚合各部的政策,协同推进试点工作。四部委以城市作为载体,有效整合城市政策、产业、金融资源,发挥地方政府资金杠杆作用,引导资金向重点产业和重点项目聚合;以城市为依托,结合本地区实际,选择合适的试点内容,通过试点探索产融合作新模式,重在突出体制机制创新和城市特色。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56928.4585.35亩1.1容积率1.311.2建筑系数50.32%1.3投资强度万元/亩168.161.4基底面积平方米28646.401.5总建筑面积平方米74576.271.6绿化面积平方米4748.78绿化率6.37%2总投资万元16294.562.1固定资产投资万元14352.462.1.1土建工程投资万元5788.732.1.1.1土建工程投资占比万元35.53%2.1.2设备投资万元5705.312.1.2.1设备投资占比35.01%2.1.3其它投资万元2858.422.1.3.1其它投资占比17.54%2.1.4固定资产投资占比88.08%2.2流动资金万元1942.102.2.1流动资金占比11.92%3收入万元15936.004总成本万元12161.715利润总额万元3774.296净利润万元2830.727所得税万元1.318增值税万元520.599税金及附加万元290.1810纳税总额万元1754.3411利税总额万元4585.0612投资利润率23.16%13投资利税率28.14%14投资回报率17.37%15回收期年7.2616设备数量台(套)12817年用电量千瓦时1129034.6218年用水量立方米14409.3019总能耗吨标准煤139.9920节能率26.41%21节能量吨标准煤60.0022员工数量人281第二章 建设背景一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.32%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度168.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20253.0020253.0054278.3254278.324634.491.1主要生产车间12151.8012151.8032566.9932566.992873.381.2辅助生产车间6480.966480.9617369.0617369.061483.041.3其他生产车间1620.241620.243148.143148.14278.072仓储工程4296.964296.9613193.6713193.67819.292.1成品贮存1074.241074.243298.423298.42204.822.2原料仓储2234.422234.426860.716860.71426.032.3辅助材料仓库988.30988.303034.543034.54188.443供配电工程229.17229.17229.17229.1716.013.1供配电室229.17229.17229.17229.1716.014给排水工程263.55263.55263.55263.5514.324.1给排水263.55263.55263.55263.5514.325服务性工程2721.412721.412721.412721.41168.995.1办公用房1327.781327.781327.781327.7876.675.2生活服务1393.631393.631393.631393.6388.136消防及环保工程767.72767.72767.72767.7253.636.1消防环保工程767.72767.72767.72767.7253.637项目总图工程114.59114.59114.59114.59-23.847.1场地及道路硬化7336.351608.461608.467.2场区围墙1608.467336.357336.357.3安全保卫室114.59114.59114.59114.598绿化工程3024.10105.84合计28646.4074576.2774576.275788.73六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10911.39万元,占计划投资的66.96%。其中:完成固定资产投资7521.97万元,占总投资的68.94%;完成流动资金投资3389.42,占总投资的31.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10911.391.1完成比例66.96%2完成固定资产投资万元7521.972.1完成比例68.94%3完成流动资金投资万元3389.423.1完成比例31.06%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员281人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1911.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元830.892工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元226.523企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元78.474品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元116.175其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.625.3年工资额万元91.556职工工资总额万元9242.35五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14352.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5788.735705.31168.1614352.461.1工程费用万元5788.735705.3111184.451.1.1建筑工程费用万元5788.735788.7335.53%1.1.2设备购置及安装费万元5705.315705.3135.01%1.2工程建设其他费用万元2858.422858.4217.54%1.2.1无形资产万元1404.861404.861.3预备费万元1453.561453.561.3.1基本预备费万元625.20625.201.3.2涨价预备费万元828.36828.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元14352.4614352.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1942.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11184.457240.117762.9611184.4511184.4511184.451.1应收账款万元3355.342180.972516.503355.343355.343355.341.2存货万元5033.003271.453774.755033.005033.005033.001.2.1原辅材料万元1509.90981.431132.421509.901509.901509.901.2.2燃料动力万元75.4949.0756.6275.4975.4975.491.2.3在产品万元2315.181504.871736.392315.182315.182315.181.2.4产成品万元1132.42736.08849.321132.421132.421132.421.3现金万元2796.111817.472097.082796.112796.112796.112流动负债万元9242.356007.536931.769242.359242.359242.352.1应付账款万元9242.356007.536931.769242.359242.359242.353流动资金万元1942.101262.371456.571942.101942.101942.104铺底流动资金万元647.36420.79485.52647.36647.36647.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16294.56万元,其中:固定资产投资14352.46万元,占项目总投资的88.08%;流动资金1942.10万元,占项目总投资的11.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5788.73万元,占项目总投资的35.53%;设备购置费5705.31万元,占项目总投资的35.01%;其它投资2858.42万元,占项目总投资的17.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14352.46+1942.10=16294.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14352.4688.08%1.1项目建设投资万元14352.4688.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1942.1011.92%3总投资万元万元16294.56二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10358.40万元,总成本2210.90万元,利润总额8147.50万元,净利润268.32万元,增值税338.38万元,税金及附加6110.63万元,所得税2036.88万元;第二年收入11952.00万元,总成本2477.36万元,利润总额9474.64万元,净利润7105.98万元,增值税390.44万元,税金及附加274.57万元,所得税2368.66万元;第三年生产负荷100%,收入15936.00万元,总成本12161.71万元,利润总额3774.29万元,净利润2830.72万元,增值税520.59万元,税金及附加290.18万元,所得税943.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15936.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=520.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10358.4011952.0015936.0015936.0015936.001.1羽绒褥加工万元10358.4011952.0015936.0015936.0015936.002现价增加值万元3314.693824.645099.525099.525099
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