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泓域咨询MACRO/ 采油设备项目立项说明及投资计划采油设备项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx集团实现营业收入12235.37万元,同比增长28.51%(2714.33万元)。其中,主营业业务采油设备生产及销售收入为10801.49万元,占营业总收入的88.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2942.83万元,较去年同期相比增长675.93万元,增长率29.82%;实现净利润2207.12万元,较去年同期相比增长334.49万元,增长率17.86%。二、项目概况(一)项目名称采油设备项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积24839.08平方米(折合约37.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.06%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度163.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24839.08平方米,建筑物基底占地面积12931.23平方米,总建筑面积33781.15平方米,其中:规划建设主体工程21785.23平方米,项目规划绿化面积1969.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2475.31万元。(七)节能分析“采油设备项目建设项目”,年用电量707884.20千瓦时,年总用水量12350.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.05吨标准煤/年。达产年综合节能量37.74吨标准煤/年,项目总节能率24.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8690.32万元,其中:固定资产投资6103.64万元,占项目总投资的70.23%;流动资金2586.68万元,占项目总投资的29.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20107.00万元,总成本费用15291.49万元,税金及附加179.06万元,利润总额4815.51万元,利税总额5658.78万元,税后净利润3611.63万元,达产年纳税总额2047.15万元;达产年投资利润率55.41%,投资利税率65.12%,投资回报率41.56%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位416个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区采油设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区采油设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“采油设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位416个,达产年纳税总额2047.15万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.41%,投资利税率65.12%,全部投资回报率41.56%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24839.0837.24亩1.1容积率1.361.2建筑系数52.06%1.3投资强度万元/亩163.901.4基底面积平方米12931.231.5总建筑面积平方米33781.151.6绿化面积平方米1969.76绿化率5.83%2总投资万元8690.322.1固定资产投资万元6103.642.1.1土建工程投资万元2902.532.1.1.1土建工程投资占比万元33.40%2.1.2设备投资万元2475.312.1.2.1设备投资占比28.48%2.1.3其它投资万元725.802.1.3.1其它投资占比8.35%2.1.4固定资产投资占比70.23%2.2流动资金万元2586.682.2.1流动资金占比29.77%3收入万元20107.004总成本万元15291.495利润总额万元4815.516净利润万元3611.637所得税万元1.368增值税万元664.219税金及附加万元179.0610纳税总额万元2047.1511利税总额万元5658.7812投资利润率55.41%13投资利税率65.12%14投资回报率41.56%15回收期年3.9116设备数量台(套)11517年用电量千瓦时707884.2018年用水量立方米12350.9119总能耗吨标准煤88.0520节能率24.44%21节能量吨标准煤37.7422员工数量人416第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.06%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度163.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9142.389142.3821785.2321785.232059.001.1主要生产车间5485.435485.4313071.1413071.141276.581.2辅助生产车间2925.562925.566971.276971.27658.881.3其他生产车间731.39731.391263.541263.54123.542仓储工程1939.681939.687797.357797.35535.972.1成品贮存484.92484.921949.341949.34133.992.2原料仓储1008.631008.634054.624054.62278.702.3辅助材料仓库446.13446.131793.391793.39123.273供配电工程103.45103.45103.45103.458.003.1供配电室103.45103.45103.45103.458.004给排水工程118.97118.97118.97118.977.164.1给排水118.97118.97118.97118.977.165服务性工程1228.471228.471228.471228.4784.445.1办公用房555.23555.23555.23555.2341.865.2生活服务673.24673.24673.24673.2437.676消防及环保工程346.56346.56346.56346.5626.806.1消防环保工程346.56346.56346.56346.5626.807项目总图工程51.7251.7251.7251.72143.187.1场地及道路硬化3340.23706.04706.047.2场区围墙706.043340.233340.237.3安全保卫室51.7251.7251.7251.728绿化工程1085.2537.98合计12931.2333781.1533781.152902.53六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4827.98万元,占计划投资的55.56%。其中:完成固定资产投资3196.36万元,占总投资的66.20%;完成流动资金投资1631.62,占总投资的33.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4827.981.1完成比例55.56%2完成固定资产投资万元3196.362.1完成比例66.20%3完成流动资金投资万元1631.623.1完成比例33.80%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员416人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2831.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元1148.532工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元363.723企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元110.254品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元165.425其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.455.3年工资额万元113.116职工工资总额万元9885.87五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6103.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2902.532475.31163.906103.641.1工程费用万元2902.532475.3112472.551.1.1建筑工程费用万元2902.532902.5333.40%1.1.2设备购置及安装费万元2475.312475.3128.48%1.2工程建设其他费用万元725.80725.808.35%1.2.1无形资产万元354.70354.701.3预备费万元371.10371.101.3.1基本预备费万元170.27170.271.3.2涨价预备费万元200.83200.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元6103.646103.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2586.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12472.558980.399253.8712472.5512472.5512472.551.1应收账款万元3741.762432.152619.243741.763741.763741.761.2存货万元5612.653648.223928.855612.655612.655612.651.2.1原辅材料万元1683.791094.471178.661683.791683.791683.791.2.2燃料动力万元84.1954.7258.9384.1984.1984.191.2.3在产品万元2581.821678.181807.272581.822581.822581.821.2.4产成品万元1262.85820.85883.991262.851262.851262.851.3现金万元3118.142026.792182.703118.143118.143118.142流动负债万元9885.876425.826920.119885.879885.879885.872.1应付账款万元9885.876425.826920.119885.879885.879885.873流动资金万元2586.681681.341810.682586.682586.682586.684铺底流动资金万元862.22560.45603.56862.22862.22862.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8690.32万元,其中:固定资产投资6103.64万元,占项目总投资的70.23%;流动资金2586.68万元,占项目总投资的29.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2902.53万元,占项目总投资的33.40%;设备购置费2475.31万元,占项目总投资的28.48%;其它投资725.80万元,占项目总投资的8.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6103.64+2586.68=8690.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6103.6470.23%1.1项目建设投资万元6103.6470.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2586.6829.77%3总投资万元万元8690.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13069.55万元,总成本10762.07万元,利润总额2307.48万元,净利润151.17万元,增值税431.74万元,税金及附加1730.61万元,所得税576.87万元;第二年收入14074.90万元,总成本11421.85万元,利润总额2653.05万元,净利润1989.79万元,增值税464.95万元,税金及附加155.15万元,所得税663.26万元;第三年生产负荷100%,收入20107.00万元,总成本15291.49万元,利润总额4815.51万元,净利润3611.63万元,增值税664.21万元,税金及附加179.06万元,所得税1203.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20107.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=664.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13069.5514074.9020107.0020107.0020107.001.1采油设备万元13069.5514074.9020107.0020107.0020107.002现价增加值万元4182.264503.976434.
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