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泓域咨询MACRO/ 路面机械项目立项说明及投资计划路面机械项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入3264.54万元,同比增长25.72%(667.85万元)。其中,主营业业务路面机械生产及销售收入为2952.45万元,占营业总收入的90.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额622.61万元,较去年同期相比增长103.03万元,增长率19.83%;实现净利润466.96万元,较去年同期相比增长48.01万元,增长率11.46%。二、项目概况(一)项目名称路面机械项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积10885.44平方米(折合约16.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.35%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度164.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10885.44平方米,建筑物基底占地面积5916.24平方米,总建筑面积17852.12平方米,其中:规划建设主体工程13799.12平方米,项目规划绿化面积1342.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1449.69万元。(七)节能分析“路面机械项目建设项目”,年用电量1124315.39千瓦时,年总用水量2551.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.40吨标准煤/年。达产年综合节能量48.63吨标准煤/年,项目总节能率21.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3163.59万元,其中:固定资产投资2683.82万元,占项目总投资的84.83%;流动资金479.77万元,占项目总投资的15.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3695.00万元,总成本费用2950.90万元,税金及附加55.86万元,利润总额744.10万元,利税总额902.59万元,税后净利润558.08万元,达产年纳税总额344.52万元;达产年投资利润率23.52%,投资利税率28.53%,投资回报率17.64%,全部投资回收期7.17年,提供就业职位57个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区路面机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区路面机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“路面机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位57个,达产年纳税总额344.52万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.52%,投资利税率28.53%,全部投资回报率17.64%,全部投资回收期7.17年,固定资产投资回收期7.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10885.4416.32亩1.1容积率1.641.2建筑系数54.35%1.3投资强度万元/亩164.451.4基底面积平方米5916.241.5总建筑面积平方米17852.121.6绿化面积平方米1342.87绿化率7.52%2总投资万元3163.592.1固定资产投资万元2683.822.1.1土建工程投资万元1537.422.1.1.1土建工程投资占比万元48.60%2.1.2设备投资万元1449.692.1.2.1设备投资占比45.82%2.1.3其它投资万元-303.292.1.3.1其它投资占比-9.59%2.1.4固定资产投资占比84.83%2.2流动资金万元479.772.2.1流动资金占比15.17%3收入万元3695.004总成本万元2950.905利润总额万元744.106净利润万元558.087所得税万元1.648增值税万元102.639税金及附加万元55.8610纳税总额万元344.5211利税总额万元902.5912投资利润率23.52%13投资利税率28.53%14投资回报率17.64%15回收期年7.1716设备数量台(套)7517年用电量千瓦时1124315.3918年用水量立方米2551.8419总能耗吨标准煤138.4020节能率21.44%21节能量吨标准煤48.6322员工数量人57第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.35%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度164.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4182.784182.7813799.1213799.121307.211.1主要生产车间2509.672509.678279.478279.47810.471.2辅助生产车间1338.491338.494415.724415.72418.311.3其他生产车间334.62334.62800.35800.3578.432仓储工程887.44887.442634.452634.45181.502.1成品贮存221.86221.86658.61658.6145.382.2原料仓储461.47461.471369.911369.9194.382.3辅助材料仓库204.11204.11605.92605.9241.753供配电工程47.3347.3347.3347.333.673.1供配电室47.3347.3347.3347.333.674给排水工程54.4354.4354.4354.433.284.1给排水54.4354.4354.4354.433.285服务性工程562.04562.04562.04562.0438.725.1办公用房251.32251.32251.32251.3216.855.2生活服务310.72310.72310.72310.7219.056消防及环保工程158.56158.56158.56158.5612.296.1消防环保工程158.56158.56158.56158.5612.297项目总图工程23.6623.6623.6623.66-31.137.1场地及道路硬化1543.06252.76252.767.2场区围墙252.761543.061543.067.3安全保卫室23.6623.6623.6623.668绿化工程625.1221.88合计5916.2417852.1217852.121537.42六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2406.42万元,占计划投资的76.07%。其中:完成固定资产投资1828.63万元,占总投资的75.99%;完成流动资金投资577.79,占总投资的24.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2406.421.1完成比例76.07%2完成固定资产投资万元1828.632.1完成比例75.99%3完成流动资金投资万元577.793.1完成比例24.01%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员57人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人391.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元197.722工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.792.3年工资额万元62.953企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元14.934品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元29.515其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元15.936职工工资总额万元2279.06五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2683.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1537.421449.69164.452683.821.1工程费用万元1537.421449.692758.831.1.1建筑工程费用万元1537.421537.4248.60%1.1.2设备购置及安装费万元1449.691449.6945.82%1.2工程建设其他费用万元-303.29-303.29-9.59%1.2.1无形资产万元-126.01-126.011.3预备费万元-177.28-177.281.3.1基本预备费万元-99.84-99.841.3.2涨价预备费万元-77.44-77.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元2683.822683.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金479.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2758.831336.352182.512758.832758.832758.831.1应收账款万元827.65455.21662.12827.65827.65827.651.2存货万元1241.47682.81993.181241.471241.471241.471.2.1原辅材料万元372.44204.84297.95372.44372.44372.441.2.2燃料动力万元18.6210.2414.9018.6218.6218.621.2.3在产品万元571.08314.09456.86571.08571.08571.081.2.4产成品万元279.33153.63223.46279.33279.33279.331.3现金万元689.71379.34551.77689.71689.71689.712流动负债万元2279.061253.481823.252279.062279.062279.062.1应付账款万元2279.061253.481823.252279.062279.062279.063流动资金万元479.77263.87383.82479.77479.77479.774铺底流动资金万元159.9287.96127.94159.92159.92159.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3163.59万元,其中:固定资产投资2683.82万元,占项目总投资的84.83%;流动资金479.77万元,占项目总投资的15.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1537.42万元,占项目总投资的48.60%;设备购置费1449.69万元,占项目总投资的45.82%;其它投资-303.29万元,占项目总投资的-9.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2683.82+479.77=3163.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2683.8284.83%1.1项目建设投资万元2683.8284.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元479.7715.17%3总投资万元万元3163.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2032.25万元,总成本17366.10万元,利润总额-15333.85万元,净利润50.32万元,增值税56.45万元,税金及附加-11500.39万元,所得税-3833.46万元;第二年收入2956.00万元,总成本23647.64万元,利润总额-20691.64万元,净利润-15518.73万元,增值税82.10万元,税金及附加53.39万元,所得税-5172.91万元;第三年生产负荷100%,收入3695.00万元,总成本2950.90万元,利润总额744.10万元,净利润558.08万元,增值税102.63万元,税金及附加55.86万元,所得税186.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3695.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=102.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2032.252956.003695.003695.003695.001.1路面机械万元2032.252956.003695.003695.00369

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