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泓域咨询MACRO/ 眼镜投资项目立项申请报告眼镜投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14167.42万元,同比增长22.10%(2564.32万元)。其中,主营业业务眼镜生产及销售收入为12860.93万元,占营业总收入的90.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3389.83万元,较去年同期相比增长773.25万元,增长率29.55%;实现净利润2542.37万元,较去年同期相比增长516.37万元,增长率25.49%。二、项目概况(一)项目名称眼镜投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积35230.94平方米(折合约52.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.51%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度189.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35230.94平方米,建筑物基底占地面积17795.15平方米,总建筑面积48971.01平方米,其中:规划建设主体工程33648.13平方米,项目规划绿化面积2765.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费2854.65万元。(七)节能分析“眼镜投资项目建设项目”,年用电量1089490.74千瓦时,年总用水量15221.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.20吨标准煤/年。达产年综合节能量55.22吨标准煤/年,项目总节能率28.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13337.16万元,其中:固定资产投资9990.37万元,占项目总投资的74.91%;流动资金3346.79万元,占项目总投资的25.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24836.00万元,总成本费用19003.51万元,税金及附加237.46万元,利润总额5832.49万元,利税总额6874.43万元,税后净利润4374.37万元,达产年纳税总额2500.06万元;达产年投资利润率43.73%,投资利税率51.54%,投资回报率32.80%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位349个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园眼镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园眼镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“眼镜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位349个,达产年纳税总额2500.06万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.73%,投资利税率51.54%,全部投资回报率32.80%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35230.9452.82亩1.1容积率1.391.2建筑系数50.51%1.3投资强度万元/亩189.141.4基底面积平方米17795.151.5总建筑面积平方米48971.011.6绿化面积平方米2765.30绿化率5.65%2总投资万元13337.162.1固定资产投资万元9990.372.1.1土建工程投资万元3800.992.1.1.1土建工程投资占比万元28.50%2.1.2设备投资万元2854.652.1.2.1设备投资占比21.40%2.1.3其它投资万元3334.732.1.3.1其它投资占比25.00%2.1.4固定资产投资占比74.91%2.2流动资金万元3346.792.2.1流动资金占比25.09%3收入万元24836.004总成本万元19003.515利润总额万元5832.496净利润万元4374.377所得税万元1.398增值税万元804.489税金及附加万元237.4610纳税总额万元2500.0611利税总额万元6874.4312投资利润率43.73%13投资利税率51.54%14投资回报率32.80%15回收期年4.5516设备数量台(套)15317年用电量千瓦时1089490.7418年用水量立方米15221.1819总能耗吨标准煤135.2020节能率28.55%21节能量吨标准煤55.2222员工数量人349第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.51%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度189.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12581.1712581.1733648.1333648.132872.841.1主要生产车间7548.707548.7020188.8820188.881781.161.2辅助生产车间4025.974025.9710767.4010767.40919.311.3其他生产车间1006.491006.491951.591951.59172.372仓储工程2669.272669.279959.879959.87618.452.1成品贮存667.32667.322489.972489.97154.612.2原料仓储1388.021388.025179.135179.13321.592.3辅助材料仓库613.93613.932290.772290.77142.243供配电工程142.36142.36142.36142.369.943.1供配电室142.36142.36142.36142.369.944给排水工程163.72163.72163.72163.728.904.1给排水163.72163.72163.72163.728.905服务性工程1690.541690.541690.541690.54104.975.1办公用房681.73681.73681.73681.7348.305.2生活服务1008.811008.811008.811008.8162.126消防及环保工程476.91476.91476.91476.9133.316.1消防环保工程476.91476.91476.91476.9133.317项目总图工程71.1871.1871.1871.1881.507.1场地及道路硬化4637.36911.95911.957.2场区围墙911.954637.364637.367.3安全保卫室71.1871.1871.1871.188绿化工程2030.7271.08合计17795.1548971.0148971.013800.99六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7046.84万元,占计划投资的52.84%。其中:完成固定资产投资5000.48万元,占总投资的70.96%;完成流动资金投资2046.36,占总投资的29.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7046.841.1完成比例52.84%2完成固定资产投资万元5000.482.1完成比例70.96%3完成流动资金投资万元2046.363.1完成比例29.04%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员349人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元949.892工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元303.753企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元91.144品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元166.215其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.255.3年工资额万元135.206职工工资总额万元14496.80五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9990.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3800.992854.65189.149990.371.1工程费用万元3800.992854.6517843.591.1.1建筑工程费用万元3800.993800.9928.50%1.1.2设备购置及安装费万元2854.652854.6521.40%1.2工程建设其他费用万元3334.733334.7325.00%1.2.1无形资产万元1964.301964.301.3预备费万元1370.431370.431.3.1基本预备费万元735.62735.621.3.2涨价预备费万元634.81634.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元9990.379990.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3346.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17843.599410.5413238.0917843.5917843.5917843.591.1应收账款万元5353.083211.854282.465353.085353.085353.081.2存货万元8029.624817.776423.698029.628029.628029.621.2.1原辅材料万元2408.891445.331927.112408.892408.892408.891.2.2燃料动力万元120.4472.2796.36120.44120.44120.441.2.3在产品万元3693.632216.182954.903693.633693.633693.631.2.4产成品万元1806.661084.001445.331806.661806.661806.661.3现金万元4460.902676.543568.724460.904460.904460.902流动负债万元14496.808698.0811597.4414496.8014496.8014496.802.1应付账款万元14496.808698.0811597.4414496.8014496.8014496.803流动资金万元3346.792008.072677.433346.793346.793346.794铺底流动资金万元1115.59669.36892.481115.591115.591115.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13337.16万元,其中:固定资产投资9990.37万元,占项目总投资的74.91%;流动资金3346.79万元,占项目总投资的25.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3800.99万元,占项目总投资的28.50%;设备购置费2854.65万元,占项目总投资的21.40%;其它投资3334.73万元,占项目总投资的25.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9990.37+3346.79=13337.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9990.3774.91%1.1项目建设投资万元9990.3774.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3346.7925.09%3总投资万元万元13337.16二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14901.60万元,总成本2724.95万元,利润总额12176.65万元,净利润198.85万元,增值税482.69万元,税金及附加9132.49万元,所得税3044.16万元;第二年收入19868.80万元,总成本3442.11万元,利润总额16426.69万元,净利润12320.02万元,增值税643.58万元,税金及附加218.15万元,所得税4106.67万元;第三年生产负荷100%,收入24836.00万元,总成本19003.51万元,利润总额5832.49万元,净利润4374.37万元,增值税804.48万元,税金及附加237.46万元,所得税1458.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24836.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=804.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14901.6019868.8024836.0024836.0024836.001.1眼镜万元14901.6019868.8024836.0024836.0024836.002现价增加值万元4768.516358.027947.527947.5279

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