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泓域咨询MACRO/ 金属镥冶炼投资项目立项申请报告金属镥冶炼投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13823.06万元,同比增长32.69%(3405.48万元)。其中,主营业业务金属镥冶炼生产及销售收入为11582.38万元,占营业总收入的83.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3338.09万元,较去年同期相比增长769.52万元,增长率29.96%;实现净利润2503.57万元,较去年同期相比增长241.09万元,增长率10.66%。二、项目概况(一)项目名称金属镥冶炼投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23858.59平方米(折合约35.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.25%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度198.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23858.59平方米,建筑物基底占地面积15567.73平方米,总建筑面积26005.86平方米,其中:规划建设主体工程20569.96平方米,项目规划绿化面积1923.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费2137.73万元。(七)节能分析“金属镥冶炼投资项目建设项目”,年用电量595436.39千瓦时,年总用水量12547.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.25吨标准煤/年。达产年综合节能量28.88吨标准煤/年,项目总节能率22.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9465.72万元,其中:固定资产投资7103.92万元,占项目总投资的75.05%;流动资金2361.80万元,占项目总投资的24.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22632.00万元,总成本费用17863.51万元,税金及附加174.36万元,利润总额4768.49万元,利税总额5600.57万元,税后净利润3576.37万元,达产年纳税总额2024.20万元;达产年投资利润率50.38%,投资利税率59.17%,投资回报率37.78%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位398个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区金属镥冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区金属镥冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“金属镥冶炼投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位398个,达产年纳税总额2024.20万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.38%,投资利税率59.17%,全部投资回报率37.78%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动建立国家融资担保基金,增强省级再担保机构资本实力,强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能,推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。(财政部、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23858.5935.77亩1.1容积率1.091.2建筑系数65.25%1.3投资强度万元/亩198.601.4基底面积平方米15567.731.5总建筑面积平方米26005.861.6绿化面积平方米1923.77绿化率7.40%2总投资万元9465.722.1固定资产投资万元7103.922.1.1土建工程投资万元1821.142.1.1.1土建工程投资占比万元19.24%2.1.2设备投资万元2137.732.1.2.1设备投资占比22.58%2.1.3其它投资万元3145.052.1.3.1其它投资占比33.23%2.1.4固定资产投资占比75.05%2.2流动资金万元2361.802.2.1流动资金占比24.95%3收入万元22632.004总成本万元17863.515利润总额万元4768.496净利润万元3576.377所得税万元1.098增值税万元657.729税金及附加万元174.3610纳税总额万元2024.2011利税总额万元5600.5712投资利润率50.38%13投资利税率59.17%14投资回报率37.78%15回收期年4.1516设备数量台(套)12817年用电量千瓦时595436.3918年用水量立方米12547.6419总能耗吨标准煤74.2520节能率22.30%21节能量吨标准煤28.8822员工数量人398第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.25%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度198.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11006.3911006.3920569.9620569.961584.521.1主要生产车间6603.836603.8312341.9812341.98982.401.2辅助生产车间3522.043522.046582.396582.39507.051.3其他生产车间880.51880.511193.061193.0695.072仓储工程2335.162335.163533.343533.34197.952.1成品贮存583.79583.79883.34883.3449.492.2原料仓储1214.281214.281837.341837.34102.932.3辅助材料仓库537.09537.09812.67812.6745.533供配电工程124.54124.54124.54124.547.853.1供配电室124.54124.54124.54124.547.854给排水工程143.22143.22143.22143.227.024.1给排水143.22143.22143.22143.227.025服务性工程1478.931478.931478.931478.9382.855.1办公用房620.62620.62620.62620.6245.865.2生活服务858.31858.31858.31858.3134.176消防及环保工程417.22417.22417.22417.2226.306.1消防环保工程417.22417.22417.22417.2226.307项目总图工程62.2762.2762.2762.27-147.127.1场地及道路硬化4167.25930.16930.167.2场区围墙930.164167.254167.257.3安全保卫室62.2762.2762.2762.278绿化工程1764.8561.77合计15567.7326005.8626005.861821.14六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6023.91万元,占计划投资的63.64%。其中:完成固定资产投资4392.48万元,占总投资的72.92%;完成流动资金投资1631.43,占总投资的27.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6023.911.1完成比例63.64%2完成固定资产投资万元4392.482.1完成比例72.92%3完成流动资金投资万元1631.433.1完成比例27.08%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员398人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2711.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元1305.112工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元303.193企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元115.854品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元166.155其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.825.3年工资额万元79.046职工工资总额万元12203.50五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7103.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1821.142137.73198.607103.921.1工程费用万元1821.142137.7314565.301.1.1建筑工程费用万元1821.141821.1419.24%1.1.2设备购置及安装费万元2137.732137.7322.58%1.2工程建设其他费用万元3145.053145.0533.23%1.2.1无形资产万元1736.181736.181.3预备费万元1408.871408.871.3.1基本预备费万元612.96612.961.3.2涨价预备费万元795.91795.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7103.927103.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2361.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14565.306650.5110727.4214565.3014565.3014565.301.1应收账款万元4369.591747.843058.714369.594369.594369.591.2存货万元6554.392621.754588.076554.396554.396554.391.2.1原辅材料万元1966.32786.531376.421966.321966.321966.321.2.2燃料动力万元98.3239.3368.8298.3298.3298.321.2.3在产品万元3015.021206.012110.513015.023015.023015.021.2.4产成品万元1474.74589.901032.321474.741474.741474.741.3现金万元3641.321456.532548.933641.323641.323641.322流动负债万元12203.504881.408542.4512203.5012203.5012203.502.1应付账款万元12203.504881.408542.4512203.5012203.5012203.503流动资金万元2361.80944.721653.262361.802361.802361.804铺底流动资金万元787.26314.91551.09787.26787.26787.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9465.72万元,其中:固定资产投资7103.92万元,占项目总投资的75.05%;流动资金2361.80万元,占项目总投资的24.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1821.14万元,占项目总投资的19.24%;设备购置费2137.73万元,占项目总投资的22.58%;其它投资3145.05万元,占项目总投资的33.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7103.92+2361.80=9465.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7103.9275.05%1.1项目建设投资万元7103.9275.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2361.8024.95%3总投资万元万元9465.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9052.80万元,总成本12559.88万元,利润总额-3507.08万元,净利润127.01万元,增值税263.09万元,税金及附加-2630.31万元,所得税-876.77万元;第二年收入15842.40万元,总成本19463.69万元,利润总额-3621.29万元,净利润-2715.97万元,增值税460.40万元,税金及附加150.68万元,所得税-905.32万元;第三年生产负荷100%,收入22632.00万元,总成本17863.51万元,利润总额4768.49万元,净利润3576.37万元,增值税657.72万元,税金及附加174.36万元,所得税1192.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22632.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=657.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9052.8015842.4022632.0022632.0022632.001.1金属镥冶炼万元9052.8015842.4022632.0022632.0022632.002现价增加值万元2896.905069.577242.247242.247242.243

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