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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建微波综合测试仪项目立项申请报告新建微波综合测试仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入3905.33万元,同比增长24.01%(756.25万元)。其中,主营业业务微波综合测试仪生产及销售收入为3166.07万元,占营业总收入的81.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额835.77万元,较去年同期相比增长153.37万元,增长率22.48%;实现净利润626.83万元,较去年同期相比增长99.52万元,增长率18.87%。二、项目概况(一)项目名称新建微波综合测试仪项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积6823.41平方米(折合约10.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.24%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度183.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6823.41平方米,建筑物基底占地面积3769.25平方米,总建筑面积6891.64平方米,其中:规划建设主体工程4964.19平方米,项目规划绿化面积354.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费795.54万元。(七)节能分析“新建微波综合测试仪项目建设项目”,年用电量749624.96千瓦时,年总用水量1716.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.28吨标准煤/年。达产年综合节能量27.56吨标准煤/年,项目总节能率21.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2298.96万元,其中:固定资产投资1877.82万元,占项目总投资的81.68%;流动资金421.14万元,占项目总投资的18.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3978.00万元,总成本费用3140.79万元,税金及附加41.15万元,利润总额837.21万元,利税总额993.84万元,税后净利润627.91万元,达产年纳税总额365.93万元;达产年投资利润率36.42%,投资利税率43.23%,投资回报率27.31%,全部投资回收期5.16年,提供就业职位57个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区微波综合测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区微波综合测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建微波综合测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位57个,达产年纳税总额365.93万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.42%,投资利税率43.23%,全部投资回报率27.31%,全部投资回收期5.16年,固定资产投资回收期5.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6823.4110.23亩1.1容积率1.011.2建筑系数55.24%1.3投资强度万元/亩183.561.4基底面积平方米3769.251.5总建筑面积平方米6891.641.6绿化面积平方米354.46绿化率5.14%2总投资万元2298.962.1固定资产投资万元1877.822.1.1土建工程投资万元565.632.1.1.1土建工程投资占比万元24.60%2.1.2设备投资万元795.542.1.2.1设备投资占比34.60%2.1.3其它投资万元516.652.1.3.1其它投资占比22.47%2.1.4固定资产投资占比81.68%2.2流动资金万元421.142.2.1流动资金占比18.32%3收入万元3978.004总成本万元3140.795利润总额万元837.216净利润万元627.917所得税万元1.018增值税万元115.489税金及附加万元41.1510纳税总额万元365.9311利税总额万元993.8412投资利润率36.42%13投资利税率43.23%14投资回报率27.31%15回收期年5.1616设备数量台(套)9717年用电量千瓦时749624.9618年用水量立方米1716.0319总能耗吨标准煤92.2820节能率21.74%21节能量吨标准煤27.5622员工数量人57第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.24%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度183.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2664.862664.864964.194964.19448.181.1主要生产车间1598.921598.922978.512978.51277.871.2辅助生产车间852.76852.761588.541588.54143.421.3其他生产车间213.19213.19287.92287.9226.892仓储工程565.39565.391252.841252.8482.262.1成品贮存141.35141.35313.21313.2120.572.2原料仓储294.00294.00651.48651.4842.782.3辅助材料仓库130.04130.04288.15288.1518.923供配电工程30.1530.1530.1530.152.233.1供配电室30.1530.1530.1530.152.234给排水工程34.6834.6834.6834.681.994.1给排水34.6834.6834.6834.681.995服务性工程358.08358.08358.08358.0823.515.1办公用房158.15158.15158.15158.1510.385.2生活服务199.93199.93199.93199.9310.126消防及环保工程101.02101.02101.02101.027.466.1消防环保工程101.02101.02101.02101.027.467项目总图工程15.0815.0815.0815.08-14.987.1场地及道路硬化1011.06213.38213.387.2场区围墙213.381011.061011.067.3安全保卫室15.0815.0815.0815.088绿化工程427.9714.98合计3769.256891.646891.64565.63六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2086.37万元,占计划投资的90.75%。其中:完成固定资产投资1310.22万元,占总投资的62.80%;完成流动资金投资776.15,占总投资的37.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2086.371.1完成比例90.75%2完成固定资产投资万元1310.222.1完成比例62.80%3完成流动资金投资万元776.153.1完成比例37.20%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员57人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人391.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元163.482工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元58.553企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元14.604品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元29.185其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元5.405.3年工资额万元12.636职工工资总额万元2759.37五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1877.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元565.63795.54183.561877.821.1工程费用万元565.63795.543180.511.1.1建筑工程费用万元565.63565.6324.60%1.1.2设备购置及安装费万元795.54795.5434.60%1.2工程建设其他费用万元516.65516.6522.47%1.2.1无形资产万元248.88248.881.3预备费万元267.77267.771.3.1基本预备费万元140.78140.781.3.2涨价预备费万元126.99126.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元1877.821877.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金421.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3180.511158.741957.943180.513180.513180.511.1应收账款万元954.15381.66715.61954.15954.15954.151.2存货万元1431.23572.491073.421431.231431.231431.231.2.1原辅材料万元429.37171.75322.03429.37429.37429.371.2.2燃料动力万元21.478.5916.1021.4721.4721.471.2.3在产品万元658.37263.35493.77658.37658.37658.371.2.4产成品万元322.03128.81241.52322.03322.03322.031.3现金万元795.13318.05596.35795.13795.13795.132流动负债万元2759.371103.752069.532759.372759.372759.372.1应付账款万元2759.371103.752069.532759.372759.372759.373流动资金万元421.14168.46315.86421.14421.14421.144铺底流动资金万元140.3856.15105.28140.38140.38140.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2298.96万元,其中:固定资产投资1877.82万元,占项目总投资的81.68%;流动资金421.14万元,占项目总投资的18.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资565.63万元,占项目总投资的24.60%;设备购置费795.54万元,占项目总投资的34.60%;其它投资516.65万元,占项目总投资的22.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1877.82+421.14=2298.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1877.8281.68%1.1项目建设投资万元1877.8281.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元421.1418.32%3总投资万元万元2298.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1591.20万元,总成本4990.90万元,利润总额-3399.70万元,净利润32.84万元,增值税46.19万元,税金及附加-2549.77万元,所得税-849.92万元;第二年收入2983.50万元,总成本7961.55万元,利润总额-4978.05万元,净利润-3733.54万元,增值税86.61万元,税金及附加37.69万元,所得税-1244.51万元;第三年生产负荷100%,收入3978.00万元,总成本3140.79万元,利润总额837.21万元,净利润627.91万元,增值税115.48万元,税金及附加41.15万元,所得税209.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3978.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=115.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1591.202983.503978.003978.003978.001.1微波综合测试仪万元1591.202983.503978.003978.003978.002现价增加值万元509.18954
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