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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx振镀机项目立项申请报告年产xxx振镀机项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13835.55万元,同比增长13.70%(1666.92万元)。其中,主营业业务振镀机生产及销售收入为12782.57万元,占营业总收入的92.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3177.61万元,较去年同期相比增长700.38万元,增长率28.27%;实现净利润2383.21万元,较去年同期相比增长266.41万元,增长率12.59%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx振镀机项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积41574.11平方米(折合约62.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.40%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度186.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41574.11平方米,建筑物基底占地面积28436.69平方米,总建筑面积62361.17平方米,其中:规划建设主体工程42346.51平方米,项目规划绿化面积3897.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费4968.22万元。(七)节能分析“年产xxx振镀机项目建设项目”,年用电量995268.91千瓦时,年总用水量15500.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.64吨标准煤/年。达产年综合节能量32.87吨标准煤/年,项目总节能率28.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13882.46万元,其中:固定资产投资11628.28万元,占项目总投资的83.76%;流动资金2254.18万元,占项目总投资的16.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18314.00万元,总成本费用13956.47万元,税金及附加238.42万元,利润总额4357.53万元,利税总额5196.99万元,税后净利润3268.15万元,达产年纳税总额1928.84万元;达产年投资利润率31.39%,投资利税率37.44%,投资回报率23.54%,全部投资回收期5.75年,提供就业职位323个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心振镀机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心振镀机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx振镀机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位323个,达产年纳税总额1928.84万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.39%,投资利税率37.44%,全部投资回报率23.54%,全部投资回收期5.75年,固定资产投资回收期5.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41574.1162.33亩1.1容积率1.501.2建筑系数68.40%1.3投资强度万元/亩186.561.4基底面积平方米28436.691.5总建筑面积平方米62361.171.6绿化面积平方米3897.38绿化率6.25%2总投资万元13882.462.1固定资产投资万元11628.282.1.1土建工程投资万元5134.562.1.1.1土建工程投资占比万元36.99%2.1.2设备投资万元4968.222.1.2.1设备投资占比35.79%2.1.3其它投资万元1525.502.1.3.1其它投资占比10.99%2.1.4固定资产投资占比83.76%2.2流动资金万元2254.182.2.1流动资金占比16.24%3收入万元18314.004总成本万元13956.475利润总额万元4357.536净利润万元3268.157所得税万元1.508增值税万元601.049税金及附加万元238.4210纳税总额万元1928.8411利税总额万元5196.9912投资利润率31.39%13投资利税率37.44%14投资回报率23.54%15回收期年5.7516设备数量台(套)14417年用电量千瓦时995268.9118年用水量立方米15500.8819总能耗吨标准煤123.6420节能率28.32%21节能量吨标准煤32.8722员工数量人323第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.40%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度186.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20104.7420104.7442346.5142346.513835.301.1主要生产车间12062.8412062.8425407.9125407.912377.891.2辅助生产车间6433.526433.5213550.8813550.881227.301.3其他生产车间1608.381608.382456.102456.10230.122仓储工程4265.504265.5013009.5313009.53856.922.1成品贮存1066.381066.383252.383252.38214.232.2原料仓储2218.062218.066764.966764.96445.602.3辅助材料仓库981.07981.072992.192992.19197.093供配电工程227.49227.49227.49227.4916.863.1供配电室227.49227.49227.49227.4916.864给排水工程261.62261.62261.62261.6215.084.1给排水261.62261.62261.62261.6215.085服务性工程2701.492701.492701.492701.49177.945.1办公用房1420.651420.651420.651420.6597.125.2生活服务1280.841280.841280.841280.8496.046消防及环保工程762.10762.10762.10762.1056.476.1消防环保工程762.10762.10762.10762.1056.477项目总图工程113.75113.75113.75113.7558.777.1场地及道路硬化7400.381234.551234.557.2场区围墙1234.557400.387400.387.3安全保卫室113.75113.75113.75113.758绿化工程3349.06117.22合计28436.6962361.1762361.175134.56六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9203.11万元,占计划投资的66.29%。其中:完成固定资产投资5718.18万元,占总投资的62.13%;完成流动资金投资3484.93,占总投资的37.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9203.111.1完成比例66.29%2完成固定资产投资万元5718.182.1完成比例62.13%3完成流动资金投资万元3484.933.1完成比例37.87%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员323人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2201.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元1286.112工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元329.823企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元81.174品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元139.755其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.895.3年工资额万元66.666职工工资总额万元11497.99五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11628.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5134.564968.22186.5611628.281.1工程费用万元5134.564968.2213752.171.1.1建筑工程费用万元5134.565134.5636.99%1.1.2设备购置及安装费万元4968.224968.2235.79%1.2工程建设其他费用万元1525.501525.5010.99%1.2.1无形资产万元635.27635.271.3预备费万元890.23890.231.3.1基本预备费万元464.37464.371.3.2涨价预备费万元425.86425.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元11628.2811628.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2254.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13752.178458.069296.0613752.1713752.1713752.171.1应收账款万元4125.652475.393094.244125.654125.654125.651.2存货万元6188.483713.094641.366188.486188.486188.481.2.1原辅材料万元1856.541113.931392.411856.541856.541856.541.2.2燃料动力万元92.8355.7069.6292.8392.8392.831.2.3在产品万元2846.701708.022135.032846.702846.702846.701.2.4产成品万元1392.41835.441044.311392.411392.411392.411.3现金万元3438.042062.832578.533438.043438.043438.042流动负债万元11497.996898.798623.4911497.9911497.9911497.992.1应付账款万元11497.996898.798623.4911497.9911497.9911497.993流动资金万元2254.181352.511690.632254.182254.182254.184铺底流动资金万元751.39450.84563.54751.39751.39751.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13882.46万元,其中:固定资产投资11628.28万元,占项目总投资的83.76%;流动资金2254.18万元,占项目总投资的16.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5134.56万元,占项目总投资的36.99%;设备购置费4968.22万元,占项目总投资的35.79%;其它投资1525.50万元,占项目总投资的10.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11628.28+2254.18=13882.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11628.2883.76%1.1项目建设投资万元11628.2883.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2254.1816.24%3总投资万元万元13882.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10988.40万元,总成本5467.57万元,利润总额5520.83万元,净利润209.57万元,增值税360.62万元,税金及附加4140.62万元,所得税1380.21万元;第二年收入13735.50万元,总成本6547.72万元,利润总额7187.78万元,净利润5390.84万元,增值税450.78万元,税金及附加220.39万元,所得税1796.94万元;第三年生产负荷100%,收入18314.00万元,总成本13956.47万元,利润总额4357.53万元,净利润3268.15万元,增值税601.04万元,税金及附加238.42万元,所得税1089.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18314.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=601.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10988.4013735.5018314.0018314.0018314.001.1振镀机万元10988.4013735.5018314.0018314.0018314.002现价增加值万元3516.294395.365860.485860.485860.483增值税万元3
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