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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建离心增压泵项目立项申请报告新建离心增压泵项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入7720.96万元,同比增长22.94%(1440.67万元)。其中,主营业业务离心增压泵生产及销售收入为6968.24万元,占营业总收入的90.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2002.21万元,较去年同期相比增长225.62万元,增长率12.70%;实现净利润1501.66万元,较去年同期相比增长192.12万元,增长率14.67%。二、项目概况(一)项目名称新建离心增压泵项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积16948.47平方米(折合约25.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.01%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度164.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16948.47平方米,建筑物基底占地面积9831.81平方米,总建筑面积27456.52平方米,其中:规划建设主体工程21505.23平方米,项目规划绿化面积1748.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2029.11万元。(七)节能分析“新建离心增压泵项目建设项目”,年用电量651904.39千瓦时,年总用水量6985.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.72吨标准煤/年。达产年综合节能量20.18吨标准煤/年,项目总节能率22.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5495.21万元,其中:固定资产投资4168.76万元,占项目总投资的75.86%;流动资金1326.45万元,占项目总投资的24.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10446.00万元,总成本费用7931.03万元,税金及附加109.42万元,利润总额2514.97万元,利税总额2971.28万元,税后净利润1886.23万元,达产年纳税总额1085.05万元;达产年投资利润率45.77%,投资利税率54.07%,投资回报率34.32%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位191个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园离心增压泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园离心增压泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建离心增压泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位191个,达产年纳税总额1085.05万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.77%,投资利税率54.07%,全部投资回报率34.32%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16948.4725.41亩1.1容积率1.621.2建筑系数58.01%1.3投资强度万元/亩164.061.4基底面积平方米9831.811.5总建筑面积平方米27456.521.6绿化面积平方米1748.94绿化率6.37%2总投资万元5495.212.1固定资产投资万元4168.762.1.1土建工程投资万元2353.032.1.1.1土建工程投资占比万元42.82%2.1.2设备投资万元2029.112.1.2.1设备投资占比36.93%2.1.3其它投资万元-213.382.1.3.1其它投资占比-3.88%2.1.4固定资产投资占比75.86%2.2流动资金万元1326.452.2.1流动资金占比24.14%3收入万元10446.004总成本万元7931.035利润总额万元2514.976净利润万元1886.237所得税万元1.628增值税万元346.899税金及附加万元109.4210纳税总额万元1085.0511利税总额万元2971.2812投资利润率45.77%13投资利税率54.07%14投资回报率34.32%15回收期年4.4116设备数量台(套)11417年用电量千瓦时651904.3918年用水量立方米6985.4219总能耗吨标准煤80.7220节能率22.85%21节能量吨标准煤20.1822员工数量人191第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.01%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度164.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6951.096951.0921505.2321505.232027.301.1主要生产车间4170.654170.6512903.1412903.141256.931.2辅助生产车间2224.352224.356881.676881.67648.741.3其他生产车间556.09556.091247.301247.30121.642仓储工程1474.771474.773868.343868.34265.212.1成品贮存368.69368.69967.09967.0966.302.2原料仓储766.88766.882011.542011.54137.912.3辅助材料仓库339.20339.20889.72889.7261.003供配电工程78.6578.6578.6578.656.073.1供配电室78.6578.6578.6578.656.074给排水工程90.4590.4590.4590.455.434.1给排水90.4590.4590.4590.455.435服务性工程934.02934.02934.02934.0264.045.1办公用房406.65406.65406.65406.6537.555.2生活服务527.37527.37527.37527.3726.046消防及环保工程263.49263.49263.49263.4920.326.1消防环保工程263.49263.49263.49263.4920.327项目总图工程39.3339.3339.3339.33-70.747.1场地及道路硬化2729.84402.78402.787.2场区围墙402.782729.842729.847.3安全保卫室39.3339.3339.3339.338绿化工程1011.4635.40合计9831.8127456.5227456.522353.03六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3977.12万元,占计划投资的72.37%。其中:完成固定资产投资2448.50万元,占总投资的61.56%;完成流动资金投资1528.62,占总投资的38.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3977.121.1完成比例72.37%2完成固定资产投资万元2448.502.1完成比例61.56%3完成流动资金投资万元1528.623.1完成比例38.44%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员191人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1301.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元529.812工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元199.983企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元48.394品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元89.125其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.225.3年工资额万元53.896职工工资总额万元5502.59五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4168.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2353.032029.11164.064168.761.1工程费用万元2353.032029.116829.041.1.1建筑工程费用万元2353.032353.0342.82%1.1.2设备购置及安装费万元2029.112029.1136.93%1.2工程建设其他费用万元-213.38-213.38-3.88%1.2.1无形资产万元-126.37-126.371.3预备费万元-87.01-87.011.3.1基本预备费万元-48.31-48.311.3.2涨价预备费万元-38.70-38.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元4168.764168.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1326.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6829.042896.486169.486829.046829.046829.041.1应收账款万元2048.71819.481638.972048.712048.712048.711.2存货万元3073.071229.232458.453073.073073.073073.071.2.1原辅材料万元921.92368.77737.54921.92921.92921.921.2.2燃料动力万元46.1018.4436.8846.1046.1046.101.2.3在产品万元1413.61565.441130.891413.611413.611413.611.2.4产成品万元691.44276.58553.15691.44691.44691.441.3现金万元1707.26682.901365.811707.261707.261707.262流动负债万元5502.592201.044402.075502.595502.595502.592.1应付账款万元5502.592201.044402.075502.595502.595502.593流动资金万元1326.45530.581061.161326.451326.451326.454铺底流动资金万元442.15176.86353.72442.15442.15442.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5495.21万元,其中:固定资产投资4168.76万元,占项目总投资的75.86%;流动资金1326.45万元,占项目总投资的24.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2353.03万元,占项目总投资的42.82%;设备购置费2029.11万元,占项目总投资的36.93%;其它投资-213.38万元,占项目总投资的-3.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4168.76+1326.45=5495.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4168.7675.86%1.1项目建设投资万元4168.7675.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1326.4524.14%3总投资万元万元5495.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4178.40万元,总成本7198.06万元,利润总额-3019.66万元,净利润84.45万元,增值税138.76万元,税金及附加-2264.74万元,所得税-754.91万元;第二年收入8356.80万元,总成本12292.35万元,利润总额-3935.55万元,净利润-2951.66万元,增值税277.51万元,税金及附加101.10万元,所得税-983.89万元;第三年生产负荷100%,收入10446.00万元,总成本7931.03万元,利润总额2514.97万元,净利润1886.23万元,增值税346.89万元,税金及附加109.42万元,所得税628.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10446.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=346.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4178.408356.8010446.0010446.0010446.001.1离心增压泵万元4178.408356.8010446.0010446.0010446.002现价增加值万元1337.092674.18334
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