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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建工程胎成型机项目立项申请报告新建工程胎成型机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4626.05万元,同比增长17.26%(680.76万元)。其中,主营业业务工程胎成型机生产及销售收入为4241.28万元,占营业总收入的91.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额992.31万元,较去年同期相比增长100.20万元,增长率11.23%;实现净利润744.23万元,较去年同期相比增长85.51万元,增长率12.98%。二、项目概况(一)项目名称新建工程胎成型机项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积17021.84平方米(折合约25.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.01%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度163.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17021.84平方米,建筑物基底占地面积13448.96平方米,总建筑面积17532.50平方米,其中:规划建设主体工程10919.88平方米,项目规划绿化面积879.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2246.34万元。(七)节能分析“新建工程胎成型机项目建设项目”,年用电量1234322.22千瓦时,年总用水量3495.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.00吨标准煤/年。达产年综合节能量42.87吨标准煤/年,项目总节能率28.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4778.71万元,其中:固定资产投资4182.73万元,占项目总投资的87.53%;流动资金595.98万元,占项目总投资的12.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5315.00万元,总成本费用4139.09万元,税金及附加87.55万元,利润总额1175.91万元,利税总额1425.65万元,税后净利润881.93万元,达产年纳税总额543.72万元;达产年投资利润率24.61%,投资利税率29.83%,投资回报率18.46%,全部投资回收期6.92年,提供就业职位97个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园工程胎成型机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园工程胎成型机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建工程胎成型机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位97个,达产年纳税总额543.72万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.61%,投资利税率29.83%,全部投资回报率18.46%,全部投资回收期6.92年,固定资产投资回收期6.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17021.8425.52亩1.1容积率1.031.2建筑系数79.01%1.3投资强度万元/亩163.901.4基底面积平方米13448.961.5总建筑面积平方米17532.501.6绿化面积平方米879.41绿化率5.02%2总投资万元4778.712.1固定资产投资万元4182.732.1.1土建工程投资万元1314.512.1.1.1土建工程投资占比万元27.51%2.1.2设备投资万元2246.342.1.2.1设备投资占比47.01%2.1.3其它投资万元621.882.1.3.1其它投资占比13.01%2.1.4固定资产投资占比87.53%2.2流动资金万元595.982.2.1流动资金占比12.47%3收入万元5315.004总成本万元4139.095利润总额万元1175.916净利润万元881.937所得税万元1.038增值税万元162.199税金及附加万元87.5510纳税总额万元543.7211利税总额万元1425.6512投资利润率24.61%13投资利税率29.83%14投资回报率18.46%15回收期年6.9216设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1234322.2218年用水量立方米3495.3619总能耗吨标准煤152.0020节能率28.47%21节能量吨标准煤42.8722员工数量人97第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.01%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度163.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9508.419508.4110919.8810919.88900.601.1主要生产车间5705.055705.056551.936551.93558.371.2辅助生产车间3042.693042.693494.363494.36288.191.3其他生产车间760.67760.67633.35633.3554.042仓储工程2017.342017.344298.204298.20257.812.1成品贮存504.33504.331074.551074.5564.452.2原料仓储1049.021049.022235.062235.06134.062.3辅助材料仓库463.99463.99988.59988.5959.303供配电工程107.59107.59107.59107.597.263.1供配电室107.59107.59107.59107.597.264给排水工程123.73123.73123.73123.736.494.1给排水123.73123.73123.73123.736.495服务性工程1277.651277.651277.651277.6576.635.1办公用房678.71678.71678.71678.7137.135.2生活服务598.94598.94598.94598.9430.696消防及环保工程360.43360.43360.43360.4324.326.1消防环保工程360.43360.43360.43360.4324.327项目总图工程53.8053.8053.8053.80-6.487.1场地及道路硬化3703.85570.46570.467.2场区围墙570.463703.853703.857.3安全保卫室53.8053.8053.8053.808绿化工程1368.0647.88合计13448.9617532.5017532.501314.51六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3665.99万元,占计划投资的76.71%。其中:完成固定资产投资2796.25万元,占总投资的76.28%;完成流动资金投资869.74,占总投资的23.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3665.991.1完成比例76.71%2完成固定资产投资万元2796.252.1完成比例76.28%3完成流动资金投资万元869.743.1完成比例23.72%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员97人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人661.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元294.392工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元104.403企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元27.244品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元47.095其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.245.3年工资额万元30.076职工工资总额万元2699.72五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4182.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1314.512246.34163.904182.731.1工程费用万元1314.512246.343295.701.1.1建筑工程费用万元1314.511314.5127.51%1.1.2设备购置及安装费万元2246.342246.3447.01%1.2工程建设其他费用万元621.88621.8813.01%1.2.1无形资产万元278.64278.641.3预备费万元343.24343.241.3.1基本预备费万元197.39197.391.3.2涨价预备费万元145.85145.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元4182.734182.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金595.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3295.702263.003007.883295.703295.703295.701.1应收账款万元988.71642.66741.53988.71988.71988.711.2存货万元1483.07963.991112.301483.071483.071483.071.2.1原辅材料万元444.92289.20333.69444.92444.92444.921.2.2燃料动力万元22.2514.4616.6822.2522.2522.251.2.3在产品万元682.21443.44511.66682.21682.21682.211.2.4产成品万元333.69216.90250.27333.69333.69333.691.3现金万元823.92535.55617.94823.92823.92823.922流动负债万元2699.721754.822024.792699.722699.722699.722.1应付账款万元2699.721754.822024.792699.722699.722699.723流动资金万元595.98387.39446.99595.98595.98595.984铺底流动资金万元198.66129.13148.99198.66198.66198.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4778.71万元,其中:固定资产投资4182.73万元,占项目总投资的87.53%;流动资金595.98万元,占项目总投资的12.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1314.51万元,占项目总投资的27.51%;设备购置费2246.34万元,占项目总投资的47.01%;其它投资621.88万元,占项目总投资的13.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4182.73+595.98=4778.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4182.7387.53%1.1项目建设投资万元4182.7387.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元595.9812.47%3总投资万元万元4778.71二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3454.75万元,总成本1942.31万元,利润总额1512.44万元,净利润80.74万元,增值税105.42万元,税金及附加1134.33万元,所得税378.11万元;第二年收入3986.25万元,总成本2167.68万元,利润总额1818.57万元,净利润1363.93万元,增值税121.64万元,税金及附加82.68万元,所得税454.64万元;第三年生产负荷100%,收入5315.00万元,总成本4139.09万元,利润总额1175.91万元,净利润881.93万元,增值税162.19万元,税金及附加87.55万元,所得税293.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5315.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=162.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3454.753986.255315.005315.005315.001.1工程胎成型机万元3454.753986.255315.005315.0053
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