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泓域咨询MACRO/ 年产xxx智能密度仪项目立项申请报告年产xxx智能密度仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10994.72万元,同比增长19.35%(1782.18万元)。其中,主营业业务智能密度仪生产及销售收入为9404.68万元,占营业总收入的85.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2595.66万元,较去年同期相比增长601.77万元,增长率30.18%;实现净利润1946.74万元,较去年同期相比增长341.43万元,增长率21.27%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx智能密度仪项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25919.62平方米(折合约38.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.25%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度176.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25919.62平方米,建筑物基底占地面积15357.37平方米,总建筑面积34732.29平方米,其中:规划建设主体工程21656.12平方米,项目规划绿化面积2133.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3040.70万元。(七)节能分析“年产xxx智能密度仪项目建设项目”,年用电量649707.51千瓦时,年总用水量11103.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.80吨标准煤/年。达产年综合节能量22.79吨标准煤/年,项目总节能率25.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8852.24万元,其中:固定资产投资6851.02万元,占项目总投资的77.39%;流动资金2001.22万元,占项目总投资的22.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18752.00万元,总成本费用14312.00万元,税金及附加177.17万元,利润总额4440.00万元,利税总额5229.58万元,税后净利润3330.00万元,达产年纳税总额1899.58万元;达产年投资利润率50.16%,投资利税率59.08%,投资回报率37.62%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位351个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区智能密度仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区智能密度仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx智能密度仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位351个,达产年纳税总额1899.58万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.16%,投资利税率59.08%,全部投资回报率37.62%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25919.6238.86亩1.1容积率1.341.2建筑系数59.25%1.3投资强度万元/亩176.301.4基底面积平方米15357.371.5总建筑面积平方米34732.291.6绿化面积平方米2133.20绿化率6.14%2总投资万元8852.242.1固定资产投资万元6851.022.1.1土建工程投资万元2898.492.1.1.1土建工程投资占比万元32.74%2.1.2设备投资万元3040.702.1.2.1设备投资占比34.35%2.1.3其它投资万元911.832.1.3.1其它投资占比10.30%2.1.4固定资产投资占比77.39%2.2流动资金万元2001.222.2.1流动资金占比22.61%3收入万元18752.004总成本万元14312.005利润总额万元4440.006净利润万元3330.007所得税万元1.348增值税万元612.419税金及附加万元177.1710纳税总额万元1899.5811利税总额万元5229.5812投资利润率50.16%13投资利税率59.08%14投资回报率37.62%15回收期年4.1616设备数量台(套)13517年用电量千瓦时649707.5118年用水量立方米11103.0419总能耗吨标准煤80.8020节能率25.30%21节能量吨标准煤22.7922员工数量人351第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.25%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度176.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10857.6610857.6621656.1221656.121987.981.1主要生产车间6514.606514.6012993.6712993.671232.551.2辅助生产车间3474.453474.456929.966929.96636.151.3其他生产车间868.61868.611256.051256.05119.282仓储工程2303.612303.618499.518499.51567.442.1成品贮存575.90575.902124.882124.88141.862.2原料仓储1197.881197.884419.754419.75295.072.3辅助材料仓库529.83529.831954.891954.89130.513供配电工程122.86122.86122.86122.869.233.1供配电室122.86122.86122.86122.869.234给排水工程141.29141.29141.29141.298.254.1给排水141.29141.29141.29141.298.255服务性工程1458.951458.951458.951458.9597.405.1办公用房739.52739.52739.52739.5256.355.2生活服务719.43719.43719.43719.4352.146消防及环保工程411.58411.58411.58411.5830.916.1消防环保工程411.58411.58411.58411.5830.917项目总图工程61.4361.4361.4361.43148.417.1场地及道路硬化3849.94811.58811.587.2场区围墙811.583849.943849.947.3安全保卫室61.4361.4361.4361.438绿化工程1396.2848.87合计15357.3734732.2934732.292898.49六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4704.62万元,占计划投资的53.15%。其中:完成固定资产投资2844.56万元,占总投资的60.46%;完成流动资金投资1860.06,占总投资的39.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4704.621.1完成比例53.15%2完成固定资产投资万元2844.562.1完成比例60.46%3完成流动资金投资万元1860.063.1完成比例39.54%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员351人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元5.391.3年工资额万元1191.812工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.032.3年工资额万元368.773企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元86.144品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元162.875其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.055.3年工资额万元100.826职工工资总额万元12544.50五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6851.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2898.493040.70176.306851.021.1工程费用万元2898.493040.7014545.721.1.1建筑工程费用万元2898.492898.4932.74%1.1.2设备购置及安装费万元3040.703040.7034.35%1.2工程建设其他费用万元911.83911.8310.30%1.2.1无形资产万元545.64545.641.3预备费万元366.19366.191.3.1基本预备费万元151.39151.391.3.2涨价预备费万元214.80214.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元6851.026851.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2001.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14545.727428.7111806.3214545.7214545.7214545.721.1应收账款万元4363.722618.233490.974363.724363.724363.721.2存货万元6545.573927.345236.466545.576545.576545.571.2.1原辅材料万元1963.671178.201570.941963.671963.671963.671.2.2燃料动力万元98.1858.9178.5598.1898.1898.181.2.3在产品万元3010.961806.582408.773010.963010.963010.961.2.4产成品万元1472.75883.651178.201472.751472.751472.751.3现金万元3636.432181.862909.143636.433636.433636.432流动负债万元12544.507526.7010035.6012544.5012544.5012544.502.1应付账款万元12544.507526.7010035.6012544.5012544.5012544.503流动资金万元2001.221200.731600.982001.222001.222001.224铺底流动资金万元667.07400.24533.66667.07667.07667.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8852.24万元,其中:固定资产投资6851.02万元,占项目总投资的77.39%;流动资金2001.22万元,占项目总投资的22.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2898.49万元,占项目总投资的32.74%;设备购置费3040.70万元,占项目总投资的34.35%;其它投资911.83万元,占项目总投资的10.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6851.02+2001.22=8852.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6851.0277.39%1.1项目建设投资万元6851.0277.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2001.2222.61%3总投资万元万元8852.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11251.20万元,总成本11843.44万元,利润总额-592.24万元,净利润147.77万元,增值税367.45万元,税金及附加-444.18万元,所得税-148.06万元;第二年收入15001.60万元,总成本15028.02万元,利润总额-26.42万元,净利润-19.81万元,增值税489.93万元,税金及附加162.47万元,所得税-6.61万元;第三年生产负荷100%,收入18752.00万元,总成本14312.00万元,利润总额4440.00万元,净利润3330.00万元,增值税612.41万元,税金及附加177.17万元,所得税1110.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18752.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=612.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11251.2015001.6018752.0018752.0018752.001.1智能密度仪万元11251.2015001.6018752.0018752.0018752.002现价增加值万元3600.384800.516000.646000.646000.6

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