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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建草坪机项目立项申请报告新建草坪机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入11912.95万元,同比增长24.84%(2370.36万元)。其中,主营业业务草坪机生产及销售收入为9960.70万元,占营业总收入的83.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2360.57万元,较去年同期相比增长219.51万元,增长率10.25%;实现净利润1770.43万元,较去年同期相比增长255.03万元,增长率16.83%。二、项目概况(一)项目名称新建草坪机项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积31222.27平方米(折合约46.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.61%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度171.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31222.27平方米,建筑物基底占地面积21421.60平方米,总建筑面积39340.06平方米,其中:规划建设主体工程28172.91平方米,项目规划绿化面积3098.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3516.97万元。(七)节能分析“新建草坪机项目建设项目”,年用电量1212678.86千瓦时,年总用水量9986.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.89吨标准煤/年。达产年综合节能量37.47吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9459.17万元,其中:固定资产投资8030.26万元,占项目总投资的84.89%;流动资金1428.91万元,占项目总投资的15.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13246.00万元,总成本费用10396.83万元,税金及附加172.05万元,利润总额2849.17万元,利税总额3414.21万元,税后净利润2136.88万元,达产年纳税总额1277.33万元;达产年投资利润率30.12%,投资利税率36.09%,投资回报率22.59%,全部投资回收期5.93年,提供就业职位231个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区草坪机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区草坪机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建草坪机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位231个,达产年纳税总额1277.33万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.12%,投资利税率36.09%,全部投资回报率22.59%,全部投资回收期5.93年,固定资产投资回收期5.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的,“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的,而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑,不为流言蜚语所动,今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样,在风险挑战中不断发展壮大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31222.2746.81亩1.1容积率1.261.2建筑系数68.61%1.3投资强度万元/亩171.551.4基底面积平方米21421.601.5总建筑面积平方米39340.061.6绿化面积平方米3098.17绿化率7.88%2总投资万元9459.172.1固定资产投资万元8030.262.1.1土建工程投资万元3424.862.1.1.1土建工程投资占比万元36.21%2.1.2设备投资万元3516.972.1.2.1设备投资占比37.18%2.1.3其它投资万元1088.432.1.3.1其它投资占比11.51%2.1.4固定资产投资占比84.89%2.2流动资金万元1428.912.2.1流动资金占比15.11%3收入万元13246.004总成本万元10396.835利润总额万元2849.176净利润万元2136.887所得税万元1.268增值税万元392.999税金及附加万元172.0510纳税总额万元1277.3311利税总额万元3414.2112投资利润率30.12%13投资利税率36.09%14投资回报率22.59%15回收期年5.9316设备数量台(套)13817年用电量千瓦时1212678.8618年用水量立方米9986.5919总能耗吨标准煤149.8920节能率22.38%21节能量吨标准煤37.4722员工数量人231第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.61%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度171.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15145.0715145.0728172.9128172.912697.941.1主要生产车间9087.049087.0416903.7516903.751672.721.2辅助生产车间4846.424846.429015.339015.33863.341.3其他生产车间1211.611211.611634.031634.03161.882仓储工程3213.243213.247258.657258.65505.542.1成品贮存803.31803.311814.661814.66126.392.2原料仓储1670.881670.883774.503774.50262.882.3辅助材料仓库739.05739.051669.491669.49116.273供配电工程171.37171.37171.37171.3713.433.1供配电室171.37171.37171.37171.3713.434给排水工程197.08197.08197.08197.0812.014.1给排水197.08197.08197.08197.0812.015服务性工程2035.052035.052035.052035.05141.735.1办公用房989.06989.06989.06989.0676.485.2生活服务1045.991045.991045.991045.9968.826消防及环保工程574.10574.10574.10574.1044.986.1消防环保工程574.10574.10574.10574.1044.987项目总图工程85.6985.6985.6985.69-55.137.1场地及道路硬化5587.641261.211261.217.2场区围墙1261.215587.645587.647.3安全保卫室85.6985.6985.6985.698绿化工程1838.7364.36合计21421.6039340.0639340.063424.86六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7124.58万元,占计划投资的75.32%。其中:完成固定资产投资4688.35万元,占总投资的65.81%;完成流动资金投资2436.23,占总投资的34.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7124.581.1完成比例75.32%2完成固定资产投资万元4688.352.1完成比例65.81%3完成流动资金投资万元2436.233.1完成比例34.19%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员231人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1571.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元805.682工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.782.3年工资额万元186.353企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元65.134品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元105.835其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.775.3年工资额万元92.836职工工资总额万元8049.41五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8030.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3424.863516.97171.558030.261.1工程费用万元3424.863516.979478.321.1.1建筑工程费用万元3424.863424.8636.21%1.1.2设备购置及安装费万元3516.973516.9737.18%1.2工程建设其他费用万元1088.431088.4311.51%1.2.1无形资产万元588.24588.241.3预备费万元500.19500.191.3.1基本预备费万元237.10237.101.3.2涨价预备费万元263.09263.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元8030.268030.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1428.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9478.325209.486453.929478.329478.329478.321.1应收账款万元2843.501706.102132.622843.502843.502843.501.2存货万元4265.242559.153198.934265.244265.244265.241.2.1原辅材料万元1279.57767.74959.681279.571279.571279.571.2.2燃料动力万元63.9838.3947.9863.9863.9863.981.2.3在产品万元1962.011177.211471.511962.011962.011962.011.2.4产成品万元959.68575.81719.76959.68959.68959.681.3现金万元2369.581421.751777.182369.582369.582369.582流动负债万元8049.414829.656037.068049.418049.418049.412.1应付账款万元8049.414829.656037.068049.418049.418049.413流动资金万元1428.91857.351071.681428.911428.911428.914铺底流动资金万元476.30285.78357.23476.30476.30476.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9459.17万元,其中:固定资产投资8030.26万元,占项目总投资的84.89%;流动资金1428.91万元,占项目总投资的15.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3424.86万元,占项目总投资的36.21%;设备购置费3516.97万元,占项目总投资的37.18%;其它投资1088.43万元,占项目总投资的11.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8030.26+1428.91=9459.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8030.2684.89%1.1项目建设投资万元8030.2684.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1428.9115.11%3总投资万元万元9459.17二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7947.60万元,总成本10739.02万元,利润总额-2791.42万元,净利润153.18万元,增值税235.79万元,税金及附加-2093.57万元,所得税-697.86万元;第二年收入9934.50万元,总成本12812.15万元,利润总额-2877.65万元,净利润-2158.24万元,增值税294.74万元,税金及附加160.26万元,所得税-719.41万元;第三年生产负荷100%,收入13246.00万元,总成本10396.83万元,利润总额2849.17万元,净利润2136.88万元,增值税392.99万元,税金及附加172.05万元,所得税712.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13246.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=392.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7947.609934.5013246.0013246.0013246.001.1草坪机万元7947.609934.5013246.0013246.0013246.002现价增加值万元2543.233179.044238.724238.
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