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泓域咨询MACRO/ 年产xx车载显示终端项目立项申请报告年产xx车载显示终端项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15960.46万元,同比增长23.98%(3086.70万元)。其中,主营业业务车载显示终端生产及销售收入为13376.64万元,占营业总收入的83.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4091.55万元,较去年同期相比增长554.05万元,增长率15.66%;实现净利润3068.66万元,较去年同期相比增长645.05万元,增长率26.62%。二、项目概况(一)项目名称年产xx车载显示终端项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42834.74平方米(折合约64.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.48%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度196.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42834.74平方米,建筑物基底占地面积25478.10平方米,总建筑面积63395.42平方米,其中:规划建设主体工程50544.15平方米,项目规划绿化面积3323.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费5118.53万元。(七)节能分析“年产xx车载显示终端项目建设项目”,年用电量570863.86千瓦时,年总用水量17717.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.67吨标准煤/年。达产年综合节能量26.51吨标准煤/年,项目总节能率22.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14963.78万元,其中:固定资产投资12631.43万元,占项目总投资的84.41%;流动资金2332.35万元,占项目总投资的15.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19872.00万元,总成本费用15677.60万元,税金及附加240.76万元,利润总额4194.40万元,利税总额5013.70万元,税后净利润3145.80万元,达产年纳税总额1867.90万元;达产年投资利润率28.03%,投资利税率33.51%,投资回报率21.02%,全部投资回收期6.26年,提供就业职位365个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区车载显示终端行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区车载显示终端产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx车载显示终端项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位365个,达产年纳税总额1867.90万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.03%,投资利税率33.51%,全部投资回报率21.02%,全部投资回收期6.26年,固定资产投资回收期6.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新,支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券;研究发展项目收益债券,支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。(人民银行、证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42834.7464.22亩1.1容积率1.481.2建筑系数59.48%1.3投资强度万元/亩196.691.4基底面积平方米25478.101.5总建筑面积平方米63395.421.6绿化面积平方米3323.47绿化率5.24%2总投资万元14963.782.1固定资产投资万元12631.432.1.1土建工程投资万元5211.782.1.1.1土建工程投资占比万元34.83%2.1.2设备投资万元5118.532.1.2.1设备投资占比34.21%2.1.3其它投资万元2301.122.1.3.1其它投资占比15.38%2.1.4固定资产投资占比84.41%2.2流动资金万元2332.352.2.1流动资金占比15.59%3收入万元19872.004总成本万元15677.605利润总额万元4194.406净利润万元3145.807所得税万元1.488增值税万元578.549税金及附加万元240.7610纳税总额万元1867.9011利税总额万元5013.7012投资利润率28.03%13投资利税率33.51%14投资回报率21.02%15回收期年6.2616设备数量台(套)11417年用电量千瓦时570863.8618年用水量立方米17717.8919总能耗吨标准煤71.6720节能率22.26%21节能量吨标准煤26.5122员工数量人365第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.48%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度196.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18013.0218013.0250544.1550544.154570.801.1主要生产车间10807.8110807.8130326.4930326.492833.901.2辅助生产车间5764.175764.1716174.1316174.131462.661.3其他生产车间1441.041441.042931.562931.56274.252仓储工程3821.713821.718353.338353.33549.392.1成品贮存955.43955.432088.332088.33137.352.2原料仓储1987.291987.294343.734343.73285.682.3辅助材料仓库878.99878.991921.271921.27126.363供配电工程203.82203.82203.82203.8215.083.1供配电室203.82203.82203.82203.8215.084给排水工程234.40234.40234.40234.4013.494.1给排水234.40234.40234.40234.4013.495服务性工程2420.422420.422420.422420.42159.195.1办公用房1381.771381.771381.771381.7772.755.2生活服务1038.651038.651038.651038.6572.476消防及环保工程682.81682.81682.81682.8150.526.1消防环保工程682.81682.81682.81682.8150.527项目总图工程101.91101.91101.91101.91-243.197.1场地及道路硬化6756.061320.421320.427.2场区围墙1320.426756.066756.067.3安全保卫室101.91101.91101.91101.918绿化工程2757.0196.50合计25478.1063395.4263395.425211.78六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13269.87万元,占计划投资的88.68%。其中:完成固定资产投资10047.71万元,占总投资的75.72%;完成流动资金投资3222.16,占总投资的24.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13269.871.1完成比例88.68%2完成固定资产投资万元10047.712.1完成比例75.72%3完成流动资金投资万元3222.163.1完成比例24.28%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员365人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2481.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元1280.572工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元304.713企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元93.864品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元171.665其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.185.3年工资额万元75.896职工工资总额万元9752.85五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12631.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5211.785118.53196.6912631.431.1工程费用万元5211.785118.5312085.201.1.1建筑工程费用万元5211.785211.7834.83%1.1.2设备购置及安装费万元5118.535118.5334.21%1.2工程建设其他费用万元2301.122301.1215.38%1.2.1无形资产万元945.75945.751.3预备费万元1355.371355.371.3.1基本预备费万元569.07569.071.3.2涨价预备费万元786.30786.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元12631.4312631.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2332.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12085.209699.249416.0112085.2012085.2012085.201.1应收账款万元3625.562356.612719.173625.563625.563625.561.2存货万元5438.343534.924078.765438.345438.345438.341.2.1原辅材料万元1631.501060.481223.631631.501631.501631.501.2.2燃料动力万元81.5853.0261.1881.5881.5881.581.2.3在产品万元2501.641626.061876.232501.642501.642501.641.2.4产成品万元1223.63795.36917.721223.631223.631223.631.3现金万元3021.301963.852265.983021.303021.303021.302流动负债万元9752.856339.357314.649752.859752.859752.852.1应付账款万元9752.856339.357314.649752.859752.859752.853流动资金万元2332.351516.031749.262332.352332.352332.354铺底流动资金万元777.44505.34583.09777.44777.44777.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14963.78万元,其中:固定资产投资12631.43万元,占项目总投资的84.41%;流动资金2332.35万元,占项目总投资的15.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5211.78万元,占项目总投资的34.83%;设备购置费5118.53万元,占项目总投资的34.21%;其它投资2301.12万元,占项目总投资的15.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12631.43+2332.35=14963.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12631.4384.41%1.1项目建设投资万元12631.4384.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2332.3515.59%3总投资万元万元14963.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12916.80万元,总成本1848.88万元,利润总额11067.92万元,净利润216.46万元,增值税376.05万元,税金及附加8300.94万元,所得税2766.98万元;第二年收入14904.00万元,总成本2075.82万元,利润总额12828.18万元,净利润9621.13万元,增值税433.90万元,税金及附加223.41万元,所得税3207.05万元;第三年生产负荷100%,收入19872.00万元,总成本15677.60万元,利润总额4194.40万元,净利润3145.80万元,增值税578.54万元,税金及附加240.76万元,所得税1048.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19872.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=578.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12916.8014904.0019872.0019872.0019872.001.1车载显示终端万元12916.8014904.0019872.0019872.0019872.002现价增加值万元4133.384769.286359.046359.0463

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