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文档简介
泓域咨询MACRO/ 离合器泵投资项目立项申请报告离合器泵投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8210.37万元,同比增长23.66%(1571.13万元)。其中,主营业业务离合器泵生产及销售收入为6970.10万元,占营业总收入的84.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1969.55万元,较去年同期相比增长184.70万元,增长率10.35%;实现净利润1477.16万元,较去年同期相比增长159.03万元,增长率12.07%。二、项目概况(一)项目名称离合器泵投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31409.03平方米(折合约47.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.79%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度160.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31409.03平方米,建筑物基底占地面积25061.27平方米,总建筑面积35806.29平方米,其中:规划建设主体工程25498.44平方米,项目规划绿化面积2272.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费3164.27万元。(七)节能分析“离合器泵投资项目建设项目”,年用电量955887.77千瓦时,年总用水量8989.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.25吨标准煤/年。达产年综合节能量31.43吨标准煤/年,项目总节能率20.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9534.92万元,其中:固定资产投资7560.77万元,占项目总投资的79.30%;流动资金1974.15万元,占项目总投资的20.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14932.00万元,总成本费用11613.50万元,税金及附加180.56万元,利润总额3318.50万元,利税总额3956.78万元,税后净利润2488.88万元,达产年纳税总额1467.91万元;达产年投资利润率34.80%,投资利税率41.50%,投资回报率26.10%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位248个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区离合器泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区离合器泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“离合器泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位248个,达产年纳税总额1467.91万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.80%,投资利税率41.50%,全部投资回报率26.10%,全部投资回收期5.33年,固定资产投资回收期5.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31409.0347.09亩1.1容积率1.141.2建筑系数79.79%1.3投资强度万元/亩160.561.4基底面积平方米25061.271.5总建筑面积平方米35806.291.6绿化面积平方米2272.96绿化率6.35%2总投资万元9534.922.1固定资产投资万元7560.772.1.1土建工程投资万元2543.192.1.1.1土建工程投资占比万元26.67%2.1.2设备投资万元3164.272.1.2.1设备投资占比33.19%2.1.3其它投资万元1853.312.1.3.1其它投资占比19.44%2.1.4固定资产投资占比79.30%2.2流动资金万元1974.152.2.1流动资金占比20.70%3收入万元14932.004总成本万元11613.505利润总额万元3318.506净利润万元2488.887所得税万元1.148增值税万元457.729税金及附加万元180.5610纳税总额万元1467.9111利税总额万元3956.7812投资利润率34.80%13投资利税率41.50%14投资回报率26.10%15回收期年5.3316设备数量台(套)14417年用电量千瓦时955887.7718年用水量立方米8989.5319总能耗吨标准煤118.2520节能率20.99%21节能量吨标准煤31.4322员工数量人248第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.79%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度160.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17718.3217718.3225498.4425498.441992.171.1主要生产车间10630.9910630.9915299.0615299.061235.151.2辅助生产车间5669.865669.868159.508159.50637.491.3其他生产车间1417.471417.471478.911478.91119.532仓储工程3759.193759.196700.106700.10380.712.1成品贮存939.80939.801675.031675.0395.182.2原料仓储1954.781954.783484.053484.05197.972.3辅助材料仓库864.61864.611541.021541.0287.563供配电工程200.49200.49200.49200.4912.823.1供配电室200.49200.49200.49200.4912.824给排水工程230.56230.56230.56230.5611.464.1给排水230.56230.56230.56230.5611.465服务性工程2380.822380.822380.822380.82135.285.1办公用房1301.851301.851301.851301.8576.125.2生活服务1078.971078.971078.971078.9756.686消防及环保工程671.64671.64671.64671.6442.936.1消防环保工程671.64671.64671.64671.6442.937项目总图工程100.25100.25100.25100.25-111.757.1场地及道路硬化6582.491223.101223.107.2场区围墙1223.106582.496582.497.3安全保卫室100.25100.25100.25100.258绿化工程2273.4879.57合计25061.2735806.2935806.292543.19六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5144.58万元,占计划投资的53.96%。其中:完成固定资产投资3963.29万元,占总投资的77.04%;完成流动资金投资1181.29,占总投资的22.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5144.581.1完成比例53.96%2完成固定资产投资万元3963.292.1完成比例77.04%3完成流动资金投资万元1181.293.1完成比例22.96%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员248人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1691.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元1012.562工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元243.163企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元77.864品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元112.025其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.945.3年工资额万元74.026职工工资总额万元7502.01五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7560.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2543.193164.27160.567560.771.1工程费用万元2543.193164.279476.161.1.1建筑工程费用万元2543.192543.1926.67%1.1.2设备购置及安装费万元3164.273164.2733.19%1.2工程建设其他费用万元1853.311853.3119.44%1.2.1无形资产万元977.37977.371.3预备费万元875.94875.941.3.1基本预备费万元495.06495.061.3.2涨价预备费万元380.88380.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元7560.777560.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1974.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9476.167080.277219.839476.169476.169476.161.1应收账款万元2842.851847.851989.992842.852842.852842.851.2存货万元4264.272771.782984.994264.274264.274264.271.2.1原辅材料万元1279.28831.53895.501279.281279.281279.281.2.2燃料动力万元63.9641.5844.7763.9663.9663.961.2.3在产品万元1961.561275.021373.091961.561961.561961.561.2.4产成品万元959.46623.65671.62959.46959.46959.461.3现金万元2369.041539.881658.332369.042369.042369.042流动负债万元7502.014876.315251.417502.017502.017502.012.1应付账款万元7502.014876.315251.417502.017502.017502.013流动资金万元1974.151283.201381.901974.151974.151974.154铺底流动资金万元658.04427.73460.63658.04658.04658.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9534.92万元,其中:固定资产投资7560.77万元,占项目总投资的79.30%;流动资金1974.15万元,占项目总投资的20.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2543.19万元,占项目总投资的26.67%;设备购置费3164.27万元,占项目总投资的33.19%;其它投资1853.31万元,占项目总投资的19.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7560.77+1974.15=9534.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7560.7779.30%1.1项目建设投资万元7560.7779.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1974.1520.70%3总投资万元万元9534.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9705.80万元,总成本20934.13万元,利润总额-11228.33万元,净利润161.34万元,增值税297.52万元,税金及附加-8421.25万元,所得税-2807.08万元;第二年收入10452.40万元,总成本22220.32万元,利润总额-11767.92万元,净利润-8825.94万元,增值税320.40万元,税金及附加164.08万元,所得税-2941.98万元;第三年生产负荷100%,收入14932.00万元,总成本11613.50万元,利润总额3318.50万元,净利润2488.88万元,增值税457.72万元,税金及附加180.56万元,所得税829.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14932.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=457.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9705.8010452.4014932.0014932.0014932.001.1离合器泵万元9705.8010452.4014932.0014932.0014932.002现价增加值万元3105.863344.774778.244778.244778.
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