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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx冶炼烧洁设备项目立项申请报告年产xx冶炼烧洁设备项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入15863.46万元,同比增长25.87%(3260.30万元)。其中,主营业业务冶炼烧洁设备生产及销售收入为13070.19万元,占营业总收入的82.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4299.59万元,较去年同期相比增长875.83万元,增长率25.58%;实现净利润3224.69万元,较去年同期相比增长404.97万元,增长率14.36%。二、项目概况(一)项目名称年产xx冶炼烧洁设备项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积23391.69平方米(折合约35.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.29%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度193.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23391.69平方米,建筑物基底占地面积14570.68平方米,总建筑面积25496.94平方米,其中:规划建设主体工程16145.10平方米,项目规划绿化面积1675.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2616.34万元。(七)节能分析“年产xx冶炼烧洁设备项目建设项目”,年用电量1080377.75千瓦时,年总用水量17461.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.27吨标准煤/年。达产年综合节能量49.66吨标准煤/年,项目总节能率27.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9124.14万元,其中:固定资产投资6794.81万元,占项目总投资的74.47%;流动资金2329.33万元,占项目总投资的25.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20709.00万元,总成本费用15887.54万元,税金及附加173.37万元,利润总额4821.46万元,利税总额5659.86万元,税后净利润3616.10万元,达产年纳税总额2043.77万元;达产年投资利润率52.84%,投资利税率62.03%,投资回报率39.63%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位363个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区冶炼烧洁设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区冶炼烧洁设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx冶炼烧洁设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位363个,达产年纳税总额2043.77万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.84%,投资利税率62.03%,全部投资回报率39.63%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23391.6935.07亩1.1容积率1.091.2建筑系数62.29%1.3投资强度万元/亩193.751.4基底面积平方米14570.681.5总建筑面积平方米25496.941.6绿化面积平方米1675.73绿化率6.57%2总投资万元9124.142.1固定资产投资万元6794.812.1.1土建工程投资万元2061.092.1.1.1土建工程投资占比万元22.59%2.1.2设备投资万元2616.342.1.2.1设备投资占比28.67%2.1.3其它投资万元2117.382.1.3.1其它投资占比23.21%2.1.4固定资产投资占比74.47%2.2流动资金万元2329.332.2.1流动资金占比25.53%3收入万元20709.004总成本万元15887.545利润总额万元4821.466净利润万元3616.107所得税万元1.098增值税万元665.039税金及附加万元173.3710纳税总额万元2043.7711利税总额万元5659.8612投资利润率52.84%13投资利税率62.03%14投资回报率39.63%15回收期年4.0216设备数量台(套)8217年用电量千瓦时1080377.7518年用水量立方米17461.7319总能耗吨标准煤134.2720节能率27.53%21节能量吨标准煤49.6622员工数量人363第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.29%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度193.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10301.4710301.4716145.1016145.101435.631.1主要生产车间6180.886180.889687.069687.06890.091.2辅助生产车间3296.473296.475166.435166.43459.401.3其他生产车间824.12824.12936.42936.4286.142仓储工程2185.602185.606078.706078.70393.112.1成品贮存546.40546.401519.671519.6798.282.2原料仓储1136.511136.513160.923160.92204.422.3辅助材料仓库502.69502.691398.101398.1090.423供配电工程116.57116.57116.57116.578.483.1供配电室116.57116.57116.57116.578.484给排水工程134.05134.05134.05134.057.594.1给排水134.05134.05134.05134.057.595服务性工程1384.211384.211384.211384.2189.525.1办公用房760.10760.10760.10760.1040.125.2生活服务624.11624.11624.11624.1147.566消防及环保工程390.49390.49390.49390.4928.416.1消防环保工程390.49390.49390.49390.4928.417项目总图工程58.2858.2858.2858.2851.017.1场地及道路硬化3701.10640.22640.227.2场区围墙640.223701.103701.107.3安全保卫室58.2858.2858.2858.288绿化工程1352.4747.34合计14570.6825496.9425496.942061.09六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7396.87万元,占计划投资的81.07%。其中:完成固定资产投资4464.11万元,占总投资的60.35%;完成流动资金投资2932.76,占总投资的39.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7396.871.1完成比例81.07%2完成固定资产投资万元4464.112.1完成比例60.35%3完成流动资金投资万元2932.763.1完成比例39.65%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员363人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2471.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元1239.992工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元304.493企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元95.494品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元152.035其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.355.3年工资额万元141.866职工工资总额万元11354.56五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6794.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2061.092616.34193.756794.811.1工程费用万元2061.092616.3413683.891.1.1建筑工程费用万元2061.092061.0922.59%1.1.2设备购置及安装费万元2616.342616.3428.67%1.2工程建设其他费用万元2117.382117.3823.21%1.2.1无形资产万元1055.551055.551.3预备费万元1061.831061.831.3.1基本预备费万元497.20497.201.3.2涨价预备费万元564.63564.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元6794.816794.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2329.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13683.897147.9611246.2313683.8913683.8913683.891.1应收账款万元4105.172257.843284.134105.174105.174105.171.2存货万元6157.753386.764926.206157.756157.756157.751.2.1原辅材料万元1847.321016.031477.861847.321847.321847.321.2.2燃料动力万元92.3750.8073.8992.3792.3792.371.2.3在产品万元2832.571557.912266.052832.572832.572832.571.2.4产成品万元1385.49762.021108.401385.491385.491385.491.3现金万元3420.971881.532736.783420.973420.973420.972流动负债万元11354.566245.019083.6511354.5611354.5611354.562.1应付账款万元11354.566245.019083.6511354.5611354.5611354.563流动资金万元2329.331281.131863.462329.332329.332329.334铺底流动资金万元776.44427.04621.15776.44776.44776.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9124.14万元,其中:固定资产投资6794.81万元,占项目总投资的74.47%;流动资金2329.33万元,占项目总投资的25.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2061.09万元,占项目总投资的22.59%;设备购置费2616.34万元,占项目总投资的28.67%;其它投资2117.38万元,占项目总投资的23.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6794.81+2329.33=9124.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6794.8174.47%1.1项目建设投资万元6794.8174.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2329.3325.53%3总投资万元万元9124.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11389.95万元,总成本2814.18万元,利润总额8575.77万元,净利润137.46万元,增值税365.77万元,税金及附加6431.83万元,所得税2143.94万元;第二年收入16567.20万元,总成本3809.05万元,利润总额12758.15万元,净利润9568.61万元,增值税532.02万元,税金及附加157.41万元,所得税3189.54万元;第三年生产负荷100%,收入20709.00万元,总成本15887.54万元,利润总额4821.46万元,净利润3616.10万元,增值税665.03万元,税金及附加173.37万元,所得税1205.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20709.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=665.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11389.9516567.2020709.0020709.0020709.001.1冶炼烧洁设备万元11389.9516567.2020709.0020709.0020709.002现价增加值万元3644.785301.506626.886626.886626.883增值税
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