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泓域咨询MACRO/ 液压管件投资项目立项申请报告液压管件投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15317.54万元,同比增长26.34%(3193.56万元)。其中,主营业业务液压管件生产及销售收入为13026.30万元,占营业总收入的85.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3505.10万元,较去年同期相比增长705.01万元,增长率25.18%;实现净利润2628.82万元,较去年同期相比增长451.25万元,增长率20.72%。二、项目概况(一)项目名称液压管件投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积35204.26平方米(折合约52.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.30%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度183.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35204.26平方米,建筑物基底占地面积26508.81平方米,总建筑面积57030.90平方米,其中:规划建设主体工程35552.85平方米,项目规划绿化面积3972.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费4380.73万元。(七)节能分析“液压管件投资项目建设项目”,年用电量909346.42千瓦时,年总用水量12924.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.86吨标准煤/年。达产年综合节能量41.74吨标准煤/年,项目总节能率25.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12542.25万元,其中:固定资产投资9698.85万元,占项目总投资的77.33%;流动资金2843.40万元,占项目总投资的22.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25813.00万元,总成本费用20150.45万元,税金及附加234.54万元,利润总额5662.55万元,利税总额6678.13万元,税后净利润4246.91万元,达产年纳税总额2431.22万元;达产年投资利润率45.15%,投资利税率53.25%,投资回报率33.86%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位486个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地液压管件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地液压管件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“液压管件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位486个,达产年纳税总额2431.22万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.15%,投资利税率53.25%,全部投资回报率33.86%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35204.2652.78亩1.1容积率1.621.2建筑系数75.30%1.3投资强度万元/亩183.761.4基底面积平方米26508.811.5总建筑面积平方米57030.901.6绿化面积平方米3972.49绿化率6.97%2总投资万元12542.252.1固定资产投资万元9698.852.1.1土建工程投资万元4792.552.1.1.1土建工程投资占比万元38.21%2.1.2设备投资万元4380.732.1.2.1设备投资占比34.93%2.1.3其它投资万元525.572.1.3.1其它投资占比4.19%2.1.4固定资产投资占比77.33%2.2流动资金万元2843.402.2.1流动资金占比22.67%3收入万元25813.004总成本万元20150.455利润总额万元5662.556净利润万元4246.917所得税万元1.628增值税万元781.049税金及附加万元234.5410纳税总额万元2431.2211利税总额万元6678.1312投资利润率45.15%13投资利税率53.25%14投资回报率33.86%15回收期年4.4516设备数量台(套)13617年用电量千瓦时909346.4218年用水量立方米12924.8119总能耗吨标准煤112.8620节能率25.08%21节能量吨标准煤41.7422员工数量人486第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.30%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度183.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18741.7318741.7335552.8535552.853286.421.1主要生产车间11245.0411245.0421331.7121331.712037.581.2辅助生产车间5997.355997.3511376.9111376.911051.651.3其他生产车间1499.341499.342062.072062.07197.192仓储工程3976.323976.3213960.7313960.73938.542.1成品贮存994.08994.083490.183490.18234.632.2原料仓储2067.692067.697259.587259.58488.042.3辅助材料仓库914.55914.553210.973210.97215.863供配电工程212.07212.07212.07212.0716.043.1供配电室212.07212.07212.07212.0716.044给排水工程243.88243.88243.88243.8814.354.1给排水243.88243.88243.88243.8814.355服务性工程2518.342518.342518.342518.34169.305.1办公用房1141.231141.231141.231141.23100.415.2生活服务1377.111377.111377.111377.1199.116消防及环保工程710.44710.44710.44710.4453.736.1消防环保工程710.44710.44710.44710.4453.737项目总图工程106.04106.04106.04106.04221.487.1场地及道路硬化6846.341145.241145.247.2场区围墙1145.246846.346846.347.3安全保卫室106.04106.04106.04106.048绿化工程2648.1592.69合计26508.8157030.9057030.904792.55六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7057.83万元,占计划投资的56.27%。其中:完成固定资产投资5082.87万元,占总投资的72.02%;完成流动资金投资1974.96,占总投资的27.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7057.831.1完成比例56.27%2完成固定资产投资万元5082.872.1完成比例72.02%3完成流动资金投资万元1974.963.1完成比例27.98%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员486人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3301.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元1536.242工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元504.893企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元138.884品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元209.295其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.175.3年工资额万元187.026职工工资总额万元14656.24五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9698.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4792.554380.73183.769698.851.1工程费用万元4792.554380.7317499.641.1.1建筑工程费用万元4792.554792.5538.21%1.1.2设备购置及安装费万元4380.734380.7334.93%1.2工程建设其他费用万元525.57525.574.19%1.2.1无形资产万元244.16244.161.3预备费万元281.41281.411.3.1基本预备费万元135.28135.281.3.2涨价预备费万元146.13146.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元9698.859698.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2843.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17499.6410366.5316437.8317499.6417499.6417499.641.1应收账款万元5249.893149.944199.915249.895249.895249.891.2存货万元7874.844724.906299.877874.847874.847874.841.2.1原辅材料万元2362.451417.471889.962362.452362.452362.451.2.2燃料动力万元118.1270.8794.50118.12118.12118.121.2.3在产品万元3622.432173.462897.943622.433622.433622.431.2.4产成品万元1771.841063.101417.471771.841771.841771.841.3现金万元4374.912624.953499.934374.914374.914374.912流动负债万元14656.248793.7411724.9914656.2414656.2414656.242.1应付账款万元14656.248793.7411724.9914656.2414656.2414656.243流动资金万元2843.401706.042274.722843.402843.402843.404铺底流动资金万元947.79568.68758.24947.79947.79947.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12542.25万元,其中:固定资产投资9698.85万元,占项目总投资的77.33%;流动资金2843.40万元,占项目总投资的22.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4792.55万元,占项目总投资的38.21%;设备购置费4380.73万元,占项目总投资的34.93%;其它投资525.57万元,占项目总投资的4.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9698.85+2843.40=12542.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9698.8577.33%1.1项目建设投资万元9698.8577.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2843.4022.67%3总投资万元万元12542.25二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15487.80万元,总成本18363.38万元,利润总额-2875.58万元,净利润197.05万元,增值税468.62万元,税金及附加-2156.68万元,所得税-718.89万元;第二年收入20650.40万元,总成本23104.54万元,利润总额-2454.14万元,净利润-1840.61万元,增值税624.83万元,税金及附加215.80万元,所得税-613.53万元;第三年生产负荷100%,收入25813.00万元,总成本20150.45万元,利润总额5662.55万元,净利润4246.91万元,增值税781.04万元,税金及附加234.54万元,所得税1415.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25813.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=781.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15487.8020650.4025813.0025813.0025813.001.1液压管件万元15487.8020650.4025813.0025813.0025813.002现价增加值万元4956.106608.138260.168260.168260.163增值税万元468.62624.83781

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