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泓域咨询MACRO/ 零缺陷太阳能热水器投资项目立项申请报告零缺陷太阳能热水器投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9876.48万元,同比增长23.05%(1850.18万元)。其中,主营业业务零缺陷太阳能热水器生产及销售收入为8383.29万元,占营业总收入的84.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2557.59万元,较去年同期相比增长530.61万元,增长率26.18%;实现净利润1918.19万元,较去年同期相比增长289.93万元,增长率17.81%。二、项目概况(一)项目名称零缺陷太阳能热水器投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积25539.43平方米(折合约38.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.39%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度193.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25539.43平方米,建筑物基底占地面积16444.84平方米,总建筑面积31413.50平方米,其中:规划建设主体工程21255.92平方米,项目规划绿化面积2063.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费2615.39万元。(七)节能分析“零缺陷太阳能热水器投资项目建设项目”,年用电量1084364.68千瓦时,年总用水量9414.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.07吨标准煤/年。达产年综合节能量37.81吨标准煤/年,项目总节能率23.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9805.02万元,其中:固定资产投资7419.07万元,占项目总投资的75.67%;流动资金2385.95万元,占项目总投资的24.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17140.00万元,总成本费用13365.37万元,税金及附加164.63万元,利润总额3774.63万元,利税总额4459.90万元,税后净利润2830.97万元,达产年纳税总额1628.93万元;达产年投资利润率38.50%,投资利税率45.49%,投资回报率28.87%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位255个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地零缺陷太阳能热水器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地零缺陷太阳能热水器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“零缺陷太阳能热水器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位255个,达产年纳税总额1628.93万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.50%,投资利税率45.49%,全部投资回报率28.87%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25539.4338.29亩1.1容积率1.231.2建筑系数64.39%1.3投资强度万元/亩193.761.4基底面积平方米16444.841.5总建筑面积平方米31413.501.6绿化面积平方米2063.40绿化率6.57%2总投资万元9805.022.1固定资产投资万元7419.072.1.1土建工程投资万元2728.402.1.1.1土建工程投资占比万元27.83%2.1.2设备投资万元2615.392.1.2.1设备投资占比26.67%2.1.3其它投资万元2075.282.1.3.1其它投资占比21.17%2.1.4固定资产投资占比75.67%2.2流动资金万元2385.952.2.1流动资金占比24.33%3收入万元17140.004总成本万元13365.375利润总额万元3774.636净利润万元2830.977所得税万元1.238增值税万元520.649税金及附加万元164.6310纳税总额万元1628.9311利税总额万元4459.9012投资利润率38.50%13投资利税率45.49%14投资回报率28.87%15回收期年4.9616设备数量台(套)6517年用电量千瓦时1084364.6818年用水量立方米9414.7019总能耗吨标准煤134.0720节能率23.11%21节能量吨标准煤37.8122员工数量人255第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.39%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度193.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11626.5011626.5021255.9221255.922030.791.1主要生产车间6975.906975.9012753.5512753.551259.091.2辅助生产车间3720.483720.486801.896801.89649.851.3其他生产车间930.12930.121232.841232.84121.852仓储工程2466.732466.736602.436602.43458.762.1成品贮存616.68616.681650.611650.61114.692.2原料仓储1282.701282.703433.263433.26238.562.3辅助材料仓库567.35567.351518.561518.56105.513供配电工程131.56131.56131.56131.5610.283.1供配电室131.56131.56131.56131.5610.284给排水工程151.29151.29151.29151.299.204.1给排水151.29151.29151.29151.299.205服务性工程1562.261562.261562.261562.26108.555.1办公用房825.89825.89825.89825.8952.775.2生活服务736.37736.37736.37736.3748.856消防及环保工程440.72440.72440.72440.7234.456.1消防环保工程440.72440.72440.72440.7234.457项目总图工程65.7865.7865.7865.7825.927.1场地及道路硬化4497.57946.01946.017.2场区围墙946.014497.574497.577.3安全保卫室65.7865.7865.7865.788绿化工程1441.4350.45合计16444.8431413.5031413.502728.40六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6039.66万元,占计划投资的61.60%。其中:完成固定资产投资4533.70万元,占总投资的75.07%;完成流动资金投资1505.96,占总投资的24.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6039.661.1完成比例61.60%2完成固定资产投资万元4533.702.1完成比例75.07%3完成流动资金投资万元1505.963.1完成比例24.93%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员255人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元903.972工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元199.233企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元75.354品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元102.675其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.965.3年工资额万元81.336职工工资总额万元8649.87五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7419.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2728.402615.39193.767419.071.1工程费用万元2728.402615.3911035.821.1.1建筑工程费用万元2728.402728.4027.83%1.1.2设备购置及安装费万元2615.392615.3926.67%1.2工程建设其他费用万元2075.282075.2821.17%1.2.1无形资产万元1011.481011.481.3预备费万元1063.801063.801.3.1基本预备费万元460.57460.571.3.2涨价预备费万元603.23603.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元7419.077419.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2385.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11035.827402.768398.2511035.8211035.8211035.821.1应收账款万元3310.752151.982483.063310.753310.753310.751.2存货万元4966.123227.983724.594966.124966.124966.121.2.1原辅材料万元1489.84968.391117.381489.841489.841489.841.2.2燃料动力万元74.4948.4255.8774.4974.4974.491.2.3在产品万元2284.421484.871713.312284.422284.422284.421.2.4产成品万元1117.38726.30838.031117.381117.381117.381.3现金万元2758.951793.322069.222758.952758.952758.952流动负债万元8649.875622.426487.408649.878649.878649.872.1应付账款万元8649.875622.426487.408649.878649.878649.873流动资金万元2385.951550.871789.462385.952385.952385.954铺底流动资金万元795.31516.96596.49795.31795.31795.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9805.02万元,其中:固定资产投资7419.07万元,占项目总投资的75.67%;流动资金2385.95万元,占项目总投资的24.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2728.40万元,占项目总投资的27.83%;设备购置费2615.39万元,占项目总投资的26.67%;其它投资2075.28万元,占项目总投资的21.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7419.07+2385.95=9805.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7419.0775.67%1.1项目建设投资万元7419.0775.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2385.9524.33%3总投资万元万元9805.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11141.00万元,总成本4770.82万元,利润总额6370.18万元,净利润142.77万元,增值税338.42万元,税金及附加4777.64万元,所得税1592.55万元;第二年收入12855.00万元,总成本5318.66万元,利润总额7536.34万元,净利润5652.25万元,增值税390.48万元,税金及附加149.02万元,所得税1884.09万元;第三年生产负荷100%,收入17140.00万元,总成本13365.37万元,利润总额3774.63万元,净利润2830.97万元,增值税520.64万元,税金及附加164.63万元,所得税943.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17140.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=520.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11141.0012855.0017140.0017140.0017140.001.1零缺陷太阳能热水器万元11141.0012855.0017140.0017140.0017140.002现价增加值万元3565.124113.605484.80
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