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泓域咨询MACRO/ 输送机投资项目立项申请报告输送机投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14386.05万元,同比增长23.52%(2739.21万元)。其中,主营业业务输送机生产及销售收入为12019.33万元,占营业总收入的83.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3311.50万元,较去年同期相比增长811.31万元,增长率32.45%;实现净利润2483.63万元,较去年同期相比增长316.83万元,增长率14.62%。二、项目概况(一)项目名称输送机投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积55214.26平方米(折合约82.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.62%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度198.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55214.26平方米,建筑物基底占地面积29053.74平方米,总建筑面积86134.25平方米,其中:规划建设主体工程58218.94平方米,项目规划绿化面积6607.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费6663.07万元。(七)节能分析“输送机投资项目建设项目”,年用电量1146365.57千瓦时,年总用水量14122.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.10吨标准煤/年。达产年综合节能量58.04吨标准煤/年,项目总节能率21.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19404.94万元,其中:固定资产投资16432.66万元,占项目总投资的84.68%;流动资金2972.28万元,占项目总投资的15.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21073.00万元,总成本费用16670.53万元,税金及附加293.73万元,利润总额4402.47万元,利税总额5303.44万元,税后净利润3301.85万元,达产年纳税总额2001.59万元;达产年投资利润率22.69%,投资利税率27.33%,投资回报率17.02%,全部投资回收期7.38年,提供就业职位305个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区输送机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区输送机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“输送机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位305个,达产年纳税总额2001.59万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.69%,投资利税率27.33%,全部投资回报率17.02%,全部投资回收期7.38年,固定资产投资回收期7.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55214.2682.78亩1.1容积率1.561.2建筑系数52.62%1.3投资强度万元/亩198.511.4基底面积平方米29053.741.5总建筑面积平方米86134.251.6绿化面积平方米6607.62绿化率7.67%2总投资万元19404.942.1固定资产投资万元16432.662.1.1土建工程投资万元7193.872.1.1.1土建工程投资占比万元37.07%2.1.2设备投资万元6663.072.1.2.1设备投资占比34.34%2.1.3其它投资万元2575.722.1.3.1其它投资占比13.27%2.1.4固定资产投资占比84.68%2.2流动资金万元2972.282.2.1流动资金占比15.32%3收入万元21073.004总成本万元16670.535利润总额万元4402.476净利润万元3301.857所得税万元1.568增值税万元607.249税金及附加万元293.7310纳税总额万元2001.5911利税总额万元5303.4412投资利润率22.69%13投资利税率27.33%14投资回报率17.02%15回收期年7.3816设备数量台(套)11117年用电量千瓦时1146365.5718年用水量立方米14122.4719总能耗吨标准煤142.1020节能率21.60%21节能量吨标准煤58.0422员工数量人305第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.62%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度198.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20540.9920540.9958218.9458218.945348.641.1主要生产车间12324.5912324.5934931.3634931.363316.161.2辅助生产车间6573.126573.1218630.0618630.061711.561.3其他生产车间1643.281643.283376.703376.70320.922仓储工程4358.064358.0618144.9518144.951212.362.1成品贮存1089.521089.524536.244536.24303.092.2原料仓储2266.192266.199435.379435.37630.432.3辅助材料仓库1002.351002.354173.344173.34278.843供配电工程232.43232.43232.43232.4317.473.1供配电室232.43232.43232.43232.4317.474给排水工程267.29267.29267.29267.2915.634.1给排水267.29267.29267.29267.2915.635服务性工程2760.112760.112760.112760.11184.425.1办公用房1487.381487.381487.381487.3890.065.2生活服务1272.731272.731272.731272.7389.536消防及环保工程778.64778.64778.64778.6458.536.1消防环保工程778.64778.64778.64778.6458.537项目总图工程116.21116.21116.21116.21259.867.1场地及道路硬化7833.511669.481669.487.2场区围墙1669.487833.517833.517.3安全保卫室116.21116.21116.21116.218绿化工程2770.3796.96合计29053.7486134.2586134.257193.87六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13269.29万元,占计划投资的68.38%。其中:完成固定资产投资8760.89万元,占总投资的66.02%;完成流动资金投资4508.40,占总投资的33.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13269.291.1完成比例68.38%2完成固定资产投资万元8760.892.1完成比例66.02%3完成流动资金投资万元4508.403.1完成比例33.98%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员305人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2071.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元936.502工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元317.903企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元92.594品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元121.805其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.985.3年工资额万元68.906职工工资总额万元10345.56五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16432.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7193.876663.07198.5116432.661.1工程费用万元7193.876663.0713317.841.1.1建筑工程费用万元7193.877193.8737.07%1.1.2设备购置及安装费万元6663.076663.0734.34%1.2工程建设其他费用万元2575.722575.7213.27%1.2.1无形资产万元1078.411078.411.3预备费万元1497.311497.311.3.1基本预备费万元856.23856.231.3.2涨价预备费万元641.08641.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元16432.6616432.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2972.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13317.846152.259529.0113317.8413317.8413317.841.1应收账款万元3995.351797.912796.753995.353995.353995.351.2存货万元5993.032696.864195.125993.035993.035993.031.2.1原辅材料万元1797.91809.061258.541797.911797.911797.911.2.2燃料动力万元89.9040.4562.9389.9089.9089.901.2.3在产品万元2756.791240.561929.762756.792756.792756.791.2.4产成品万元1348.43606.79943.901348.431348.431348.431.3现金万元3329.461498.262330.623329.463329.463329.462流动负债万元10345.564655.507241.8910345.5610345.5610345.562.1应付账款万元10345.564655.507241.8910345.5610345.5610345.563流动资金万元2972.281337.532080.602972.282972.282972.284铺底流动资金万元990.75445.84693.53990.75990.75990.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19404.94万元,其中:固定资产投资16432.66万元,占项目总投资的84.68%;流动资金2972.28万元,占项目总投资的15.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7193.87万元,占项目总投资的37.07%;设备购置费6663.07万元,占项目总投资的34.34%;其它投资2575.72万元,占项目总投资的13.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16432.66+2972.28=19404.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16432.6684.68%1.1项目建设投资万元16432.6684.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2972.2815.32%3总投资万元万元19404.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9482.85万元,总成本5405.30万元,利润总额4077.55万元,净利润253.65万元,增值税273.26万元,税金及附加3058.16万元,所得税1019.39万元;第二年收入14751.10万元,总成本7563.96万元,利润总额7187.14万元,净利润5390.35万元,增值税425.07万元,税金及附加271.87万元,所得税1796.79万元;第三年生产负荷100%,收入21073.00万元,总成本16670.53万元,利润总额4402.47万元,净利润3301.85万元,增值税607.24万元,税金及附加293.73万元,所得税1100.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21073.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=607.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9482.8514751.1021073.0021073.0021073.001.1输送机万元9482.8514751.1021073.0021073.0021073.002现价增加值万元3034.514720.356
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