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泓域咨询MACRO/ 电气层炉投资项目立项申请报告电气层炉投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入7661.67万元,同比增长9.44%(660.63万元)。其中,主营业业务电气层炉生产及销售收入为6822.09万元,占营业总收入的89.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1514.07万元,较去年同期相比增长153.60万元,增长率11.29%;实现净利润1135.55万元,较去年同期相比增长117.11万元,增长率11.50%。二、项目概况(一)项目名称电气层炉投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积12686.34平方米(折合约19.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.52%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度193.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12686.34平方米,建筑物基底占地面积9961.31平方米,总建筑面积18141.47平方米,其中:规划建设主体工程13659.50平方米,项目规划绿化面积1131.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1479.67万元。(七)节能分析“电气层炉投资项目建设项目”,年用电量1152549.39千瓦时,年总用水量7923.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.33吨标准煤/年。达产年综合节能量47.44吨标准煤/年,项目总节能率22.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4767.17万元,其中:固定资产投资3679.04万元,占项目总投资的77.17%;流动资金1088.13万元,占项目总投资的22.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8902.00万元,总成本费用7009.20万元,税金及附加82.07万元,利润总额1892.80万元,利税总额2235.95万元,税后净利润1419.60万元,达产年纳税总额816.35万元;达产年投资利润率39.70%,投资利税率46.90%,投资回报率29.78%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位185个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区电气层炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区电气层炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电气层炉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位185个,达产年纳税总额816.35万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.70%,投资利税率46.90%,全部投资回报率29.78%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12686.3419.02亩1.1容积率1.431.2建筑系数78.52%1.3投资强度万元/亩193.431.4基底面积平方米9961.311.5总建筑面积平方米18141.471.6绿化面积平方米1131.42绿化率6.24%2总投资万元4767.172.1固定资产投资万元3679.042.1.1土建工程投资万元1443.842.1.1.1土建工程投资占比万元30.29%2.1.2设备投资万元1479.672.1.2.1设备投资占比31.04%2.1.3其它投资万元755.532.1.3.1其它投资占比15.85%2.1.4固定资产投资占比77.17%2.2流动资金万元1088.132.2.1流动资金占比22.83%3收入万元8902.004总成本万元7009.205利润总额万元1892.806净利润万元1419.607所得税万元1.438增值税万元261.089税金及附加万元82.0710纳税总额万元816.3511利税总额万元2235.9512投资利润率39.70%13投资利税率46.90%14投资回报率29.78%15回收期年4.8616设备数量台(套)4617年用电量千瓦时1152549.3918年用水量立方米7923.0819总能耗吨标准煤142.3320节能率22.28%21节能量吨标准煤47.4422员工数量人185第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.52%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度193.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7042.657042.6513659.5013659.501195.841.1主要生产车间4225.594225.598195.708195.70741.421.2辅助生产车间2253.652253.654371.044371.04382.671.3其他生产车间563.41563.41792.25792.2571.752仓储工程1494.201494.202913.282913.28185.492.1成品贮存373.55373.55728.32728.3246.372.2原料仓储776.98776.981514.911514.9196.452.3辅助材料仓库343.67343.67670.05670.0542.663供配电工程79.6979.6979.6979.695.713.1供配电室79.6979.6979.6979.695.714给排水工程91.6491.6491.6491.645.114.1给排水91.6491.6491.6491.645.115服务性工程946.32946.32946.32946.3260.255.1办公用房536.09536.09536.09536.0928.405.2生活服务410.23410.23410.23410.2331.946消防及环保工程266.96266.96266.96266.9619.126.1消防环保工程266.96266.96266.96266.9619.127项目总图工程39.8539.8539.8539.85-67.507.1场地及道路硬化2507.36581.71581.717.2场区围墙581.712507.362507.367.3安全保卫室39.8539.8539.8539.858绿化工程1137.6239.82合计9961.3118141.4718141.471443.84六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3466.65万元,占计划投资的72.72%。其中:完成固定资产投资2446.06万元,占总投资的70.56%;完成流动资金投资1020.59,占总投资的29.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3466.651.1完成比例72.72%2完成固定资产投资万元2446.062.1完成比例70.56%3完成流动资金投资万元1020.593.1完成比例29.44%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员185人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1261.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元745.572工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元173.413企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元50.604品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元78.305其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.615.3年工资额万元52.616职工工资总额万元5118.38五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3679.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1443.841479.67193.433679.041.1工程费用万元1443.841479.676206.511.1.1建筑工程费用万元1443.841443.8430.29%1.1.2设备购置及安装费万元1479.671479.6731.04%1.2工程建设其他费用万元755.53755.5315.85%1.2.1无形资产万元355.65355.651.3预备费万元399.88399.881.3.1基本预备费万元236.48236.481.3.2涨价预备费万元163.40163.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元3679.043679.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1088.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6206.512839.084522.326206.516206.516206.511.1应收账款万元1861.95744.781303.371861.951861.951861.951.2存货万元2792.931117.171955.052792.932792.932792.931.2.1原辅材料万元837.88335.15586.52837.88837.88837.881.2.2燃料动力万元41.8916.7629.3341.8941.8941.891.2.3在产品万元1284.75513.90899.321284.751284.751284.751.2.4产成品万元628.41251.36439.89628.41628.41628.411.3现金万元1551.63620.651086.141551.631551.631551.632流动负债万元5118.382047.353582.875118.385118.385118.382.1应付账款万元5118.382047.353582.875118.385118.385118.383流动资金万元1088.13435.25761.691088.131088.131088.134铺底流动资金万元362.71145.08253.90362.71362.71362.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4767.17万元,其中:固定资产投资3679.04万元,占项目总投资的77.17%;流动资金1088.13万元,占项目总投资的22.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1443.84万元,占项目总投资的30.29%;设备购置费1479.67万元,占项目总投资的31.04%;其它投资755.53万元,占项目总投资的15.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3679.04+1088.13=4767.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3679.0477.17%1.1项目建设投资万元3679.0477.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1088.1322.83%3总投资万元万元4767.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3560.80万元,总成本2056.78万元,利润总额1504.02万元,净利润63.28万元,增值税104.43万元,税金及附加1128.01万元,所得税376.00万元;第二年收入6231.40万元,总成本3046.47万元,利润总额3184.93万元,净利润2388.70万元,增值税182.76万元,税金及附加72.68万元,所得税796.23万元;第三年生产负荷100%,收入8902.00万元,总成本7009.20万元,利润总额1892.80万元,净利润1419.60万元,增值税261.08万元,税金及附加82.07万元,所得税473.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8902.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=261.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3560.806231.408902.008902.008902.001.1电气层炉万元3560.806231.408902.008902.008902.002现价增加值万元1139.461994.05284

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