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文档简介
泓域咨询MACRO/ 焊接和粘接投资项目立项申请报告焊接和粘接投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入21225.87万元,同比增长25.43%(4303.46万元)。其中,主营业业务焊接和粘接生产及销售收入为17696.24万元,占营业总收入的83.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4938.32万元,较去年同期相比增长1160.36万元,增长率30.71%;实现净利润3703.74万元,较去年同期相比增长505.74万元,增长率15.81%。二、项目概况(一)项目名称焊接和粘接投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积55187.58平方米(折合约82.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.76%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度166.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55187.58平方米,建筑物基底占地面积35187.60平方米,总建筑面积74503.23平方米,其中:规划建设主体工程45607.97平方米,项目规划绿化面积5362.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费5156.62万元。(七)节能分析“焊接和粘接投资项目建设项目”,年用电量753205.06千瓦时,年总用水量32234.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.32吨标准煤/年。达产年综合节能量37.07吨标准煤/年,项目总节能率22.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17235.62万元,其中:固定资产投资13767.94万元,占项目总投资的79.88%;流动资金3467.68万元,占项目总投资的20.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30851.00万元,总成本费用23373.29万元,税金及附加344.52万元,利润总额7477.71万元,利税总额8853.64万元,税后净利润5608.28万元,达产年纳税总额3245.36万元;达产年投资利润率43.39%,投资利税率51.37%,投资回报率32.54%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位597个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心焊接和粘接行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心焊接和粘接产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“焊接和粘接投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位597个,达产年纳税总额3245.36万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.39%,投资利税率51.37%,全部投资回报率32.54%,全部投资回收期4.57年,固定资产投资回收期4.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55187.5882.74亩1.1容积率1.351.2建筑系数63.76%1.3投资强度万元/亩166.401.4基底面积平方米35187.601.5总建筑面积平方米74503.231.6绿化面积平方米5362.97绿化率7.20%2总投资万元17235.622.1固定资产投资万元13767.942.1.1土建工程投资万元6690.322.1.1.1土建工程投资占比万元38.82%2.1.2设备投资万元5156.622.1.2.1设备投资占比29.92%2.1.3其它投资万元1921.002.1.3.1其它投资占比11.15%2.1.4固定资产投资占比79.88%2.2流动资金万元3467.682.2.1流动资金占比20.12%3收入万元30851.004总成本万元23373.295利润总额万元7477.716净利润万元5608.287所得税万元1.358增值税万元1031.419税金及附加万元344.5210纳税总额万元3245.3611利税总额万元8853.6412投资利润率43.39%13投资利税率51.37%14投资回报率32.54%15回收期年4.5716设备数量台(套)14817年用电量千瓦时753205.0618年用水量立方米32234.2819总能耗吨标准煤95.3220节能率22.22%21节能量吨标准煤37.0722员工数量人597第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.76%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度166.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24877.6324877.6345607.9745607.974505.111.1主要生产车间14926.5814926.5827364.7827364.782793.171.2辅助生产车间7960.847960.8414594.5514594.551441.641.3其他生产车间1990.211990.212645.262645.26270.312仓储工程5278.145278.1418781.9218781.921349.282.1成品贮存1319.541319.544695.484695.48337.322.2原料仓储2744.632744.639766.609766.60701.632.3辅助材料仓库1213.971213.974319.844319.84310.333供配电工程281.50281.50281.50281.5022.753.1供配电室281.50281.50281.50281.5022.754给排水工程323.73323.73323.73323.7320.354.1给排水323.73323.73323.73323.7320.355服务性工程3342.823342.823342.823342.82240.155.1办公用房1560.301560.301560.301560.30106.195.2生活服务1782.521782.521782.521782.52105.386消防及环保工程943.03943.03943.03943.0376.216.1消防环保工程943.03943.03943.03943.0376.217项目总图工程140.75140.75140.75140.75370.737.1场地及道路硬化9257.781901.141901.147.2场区围墙1901.149257.789257.787.3安全保卫室140.75140.75140.75140.758绿化工程3021.22105.74合计35187.6074503.2374503.236690.32六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10347.72万元,占计划投资的60.04%。其中:完成固定资产投资6639.47万元,占总投资的64.16%;完成流动资金投资3708.25,占总投资的35.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10347.721.1完成比例60.04%2完成固定资产投资万元6639.472.1完成比例64.16%3完成流动资金投资万元3708.253.1完成比例35.84%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员597人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4061.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元2052.762工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元479.853企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元180.334品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元283.245其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元227.976职工工资总额万元20878.37五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13767.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6690.325156.62166.4013767.941.1工程费用万元6690.325156.6224346.051.1.1建筑工程费用万元6690.326690.3238.82%1.1.2设备购置及安装费万元5156.625156.6229.92%1.2工程建设其他费用万元1921.001921.0011.15%1.2.1无形资产万元1121.351121.351.3预备费万元799.65799.651.3.1基本预备费万元473.57473.571.3.2涨价预备费万元326.08326.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元13767.9413767.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3467.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24346.0514422.0616774.9424346.0524346.0524346.051.1应收账款万元7303.814747.485477.867303.817303.817303.811.2存货万元10955.727121.228216.7910955.7210955.7210955.721.2.1原辅材料万元3286.722136.372465.043286.723286.723286.721.2.2燃料动力万元164.34106.82123.25164.34164.34164.341.2.3在产品万元5039.633275.763779.725039.635039.635039.631.2.4产成品万元2465.041602.271848.782465.042465.042465.041.3现金万元6086.513956.234564.886086.516086.516086.512流动负债万元20878.3713570.9415658.7820878.3720878.3720878.372.1应付账款万元20878.3713570.9415658.7820878.3720878.3720878.373流动资金万元3467.682253.992600.763467.683467.683467.684铺底流动资金万元1155.88751.33866.921155.881155.881155.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17235.62万元,其中:固定资产投资13767.94万元,占项目总投资的79.88%;流动资金3467.68万元,占项目总投资的20.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6690.32万元,占项目总投资的38.82%;设备购置费5156.62万元,占项目总投资的29.92%;其它投资1921.00万元,占项目总投资的11.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13767.94+3467.68=17235.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13767.9479.88%1.1项目建设投资万元13767.9479.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3467.6820.12%3总投资万元万元17235.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20053.15万元,总成本5855.63万元,利润总额14197.52万元,净利润301.20万元,增值税670.42万元,税金及附加10648.14万元,所得税3549.38万元;第二年收入23138.25万元,总成本6560.04万元,利润总额16578.21万元,净利润12433.66万元,增值税773.56万元,税金及附加313.58万元,所得税4144.55万元;第三年生产负荷100%,收入30851.00万元,总成本23373.29万元,利润总额7477.71万元,净利润5608.28万元,增值税1031.41万元,税金及附加344.52万元,所得税1869.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30851.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1031.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20053.1523138.2530851.0030851.0030851.001.1焊接和粘接万元20053.1523138.2530851.0030851.0030851.002现价增加值万元6417.017404.249872.329872.32
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