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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxxPE电工管材项目立项申请报告年产xxxPE电工管材项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5934.40万元,同比增长33.21%(1479.38万元)。其中,主营业业务PE电工管材生产及销售收入为5169.78万元,占营业总收入的87.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1508.70万元,较去年同期相比增长375.02万元,增长率33.08%;实现净利润1131.53万元,较去年同期相比增长200.46万元,增长率21.53%。二、项目概况(一)项目名称年产xxxPE电工管材项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积23471.73平方米(折合约35.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.83%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度181.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23471.73平方米,建筑物基底占地面积12634.83平方米,总建筑面积30278.53平方米,其中:规划建设主体工程19973.62平方米,项目规划绿化面积1698.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2487.98万元。(七)节能分析“年产xxxPE电工管材项目建设项目”,年用电量1107879.46千瓦时,年总用水量4964.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.58吨标准煤/年。达产年综合节能量43.13吨标准煤/年,项目总节能率26.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7509.47万元,其中:固定资产投资6385.93万元,占项目总投资的85.04%;流动资金1123.54万元,占项目总投资的14.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9577.00万元,总成本费用7299.27万元,税金及附加131.59万元,利润总额2277.73万元,利税总额2723.49万元,税后净利润1708.30万元,达产年纳税总额1015.19万元;达产年投资利润率30.33%,投资利税率36.27%,投资回报率22.75%,全部投资回收期5.90年,提供就业职位133个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地PE电工管材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地PE电工管材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxxPE电工管材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位133个,达产年纳税总额1015.19万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.33%,投资利税率36.27%,全部投资回报率22.75%,全部投资回收期5.90年,固定资产投资回收期5.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、9月6日,在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发改委政研室主任、委新闻发言人严鹏程表示,从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。严鹏程说,改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23471.7335.19亩1.1容积率1.291.2建筑系数53.83%1.3投资强度万元/亩181.471.4基底面积平方米12634.831.5总建筑面积平方米30278.531.6绿化面积平方米1698.71绿化率5.61%2总投资万元7509.472.1固定资产投资万元6385.932.1.1土建工程投资万元2402.312.1.1.1土建工程投资占比万元31.99%2.1.2设备投资万元2487.982.1.2.1设备投资占比33.13%2.1.3其它投资万元1495.642.1.3.1其它投资占比19.92%2.1.4固定资产投资占比85.04%2.2流动资金万元1123.542.2.1流动资金占比14.96%3收入万元9577.004总成本万元7299.275利润总额万元2277.736净利润万元1708.307所得税万元1.298增值税万元314.179税金及附加万元131.5910纳税总额万元1015.1911利税总额万元2723.4912投资利润率30.33%13投资利税率36.27%14投资回报率22.75%15回收期年5.9016设备数量台(套)9217年用电量千瓦时1107879.4618年用水量立方米4964.0319总能耗吨标准煤136.5820节能率26.19%21节能量吨标准煤43.1322员工数量人133第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.83%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度181.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8932.828932.8219973.6219973.621743.191.1主要生产车间5359.695359.6911984.1711984.171080.781.2辅助生产车间2858.502858.506391.566391.56557.821.3其他生产车间714.63714.631158.471158.47104.592仓储工程1895.221895.226698.196698.19425.152.1成品贮存473.81473.811674.551674.55106.292.2原料仓储985.51985.513483.063483.06221.082.3辅助材料仓库435.90435.901540.581540.5897.783供配电工程101.08101.08101.08101.087.223.1供配电室101.08101.08101.08101.087.224给排水工程116.24116.24116.24116.246.464.1给排水116.24116.24116.24116.246.465服务性工程1200.311200.311200.311200.3176.195.1办公用房572.64572.64572.64572.6436.895.2生活服务627.67627.67627.67627.6741.826消防及环保工程338.61338.61338.61338.6124.186.1消防环保工程338.61338.61338.61338.6124.187项目总图工程50.5450.5450.5450.5469.687.1场地及道路硬化3464.64623.07623.077.2场区围墙623.073464.643464.647.3安全保卫室50.5450.5450.5450.548绿化工程1435.5250.24合计12634.8330278.5330278.532402.31六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4521.85万元,占计划投资的60.22%。其中:完成固定资产投资3122.76万元,占总投资的69.06%;完成流动资金投资1399.09,占总投资的30.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4521.851.1完成比例60.22%2完成固定资产投资万元3122.762.1完成比例69.06%3完成流动资金投资万元1399.093.1完成比例30.94%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员133人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元524.992工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元127.033企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元30.224品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元55.065其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.115.3年工资额万元47.646职工工资总额万元4727.06五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6385.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2402.312487.98181.476385.931.1工程费用万元2402.312487.985850.601.1.1建筑工程费用万元2402.312402.3131.99%1.1.2设备购置及安装费万元2487.982487.9833.13%1.2工程建设其他费用万元1495.641495.6419.92%1.2.1无形资产万元877.53877.531.3预备费万元618.11618.111.3.1基本预备费万元312.97312.971.3.2涨价预备费万元305.14305.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元6385.936385.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1123.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5850.603650.855273.595850.605850.605850.601.1应收账款万元1755.18965.351404.141755.181755.181755.181.2存货万元2632.771448.022106.222632.772632.772632.771.2.1原辅材料万元789.83434.41631.86789.83789.83789.831.2.2燃料动力万元39.4921.7231.5939.4939.4939.491.2.3在产品万元1211.07666.09968.861211.071211.071211.071.2.4产成品万元592.37325.81473.90592.37592.37592.371.3现金万元1462.65804.461170.121462.651462.651462.652流动负债万元4727.062599.883781.654727.064727.064727.062.1应付账款万元4727.062599.883781.654727.064727.064727.063流动资金万元1123.54617.95898.831123.541123.541123.544铺底流动资金万元374.51205.98299.61374.51374.51374.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7509.47万元,其中:固定资产投资6385.93万元,占项目总投资的85.04%;流动资金1123.54万元,占项目总投资的14.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2402.31万元,占项目总投资的31.99%;设备购置费2487.98万元,占项目总投资的33.13%;其它投资1495.64万元,占项目总投资的19.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6385.93+1123.54=7509.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6385.9385.04%1.1项目建设投资万元6385.9385.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1123.5414.96%3总投资万元万元7509.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5267.35万元,总成本2291.23万元,利润总额2976.12万元,净利润114.62万元,增值税172.79万元,税金及附加2232.09万元,所得税744.03万元;第二年收入7661.60万元,总成本3101.81万元,利润总额4559.79万元,净利润3419.84万元,增值税251.34万元,税金及附加124.05万元,所得税1139.95万元;第三年生产负荷100%,收入9577.00万元,总成本7299.27万元,利润总额2277.73万元,净利润1708.30万元,增值税314.17万元,税金及附加131.59万元,所得税569.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9577.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=314.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5267.357661.609577.009577.009577.001.1PE电工管材万元5267.357661.609577.009577.009577.002现价增加值万元1685.552451.713064.643064.643064.643增值税万
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