




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建健康检测仪项目立项申请报告新建健康检测仪项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入24321.76万元,同比增长8.57%(1920.28万元)。其中,主营业业务健康检测仪生产及销售收入为20840.28万元,占营业总收入的85.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5527.63万元,较去年同期相比增长604.62万元,增长率12.28%;实现净利润4145.72万元,较去年同期相比增长659.00万元,增长率18.90%。二、项目概况(一)项目名称新建健康检测仪项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43461.72平方米(折合约65.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.88%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度164.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43461.72平方米,建筑物基底占地面积22113.32平方米,总建筑面积66496.43平方米,其中:规划建设主体工程46178.89平方米,项目规划绿化面积4349.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费5816.58万元。(七)节能分析“新建健康检测仪项目建设项目”,年用电量1118619.77千瓦时,年总用水量15939.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.84吨标准煤/年。达产年综合节能量39.16吨标准煤/年,项目总节能率27.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13827.79万元,其中:固定资产投资10725.99万元,占项目总投资的77.57%;流动资金3101.80万元,占项目总投资的22.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25941.00万元,总成本费用20373.37万元,税金及附加266.00万元,利润总额5567.63万元,利税总额6601.58万元,税后净利润4175.72万元,达产年纳税总额2425.86万元;达产年投资利润率40.26%,投资利税率47.74%,投资回报率30.20%,全部投资回收期4.81年,提供就业职位458个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区健康检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区健康检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建健康检测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位458个,达产年纳税总额2425.86万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.26%,投资利税率47.74%,全部投资回报率30.20%,全部投资回收期4.81年,固定资产投资回收期4.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43461.7265.16亩1.1容积率1.531.2建筑系数50.88%1.3投资强度万元/亩164.611.4基底面积平方米22113.321.5总建筑面积平方米66496.431.6绿化面积平方米4349.80绿化率6.54%2总投资万元13827.792.1固定资产投资万元10725.992.1.1土建工程投资万元4659.362.1.1.1土建工程投资占比万元33.70%2.1.2设备投资万元5816.582.1.2.1设备投资占比42.06%2.1.3其它投资万元250.052.1.3.1其它投资占比1.81%2.1.4固定资产投资占比77.57%2.2流动资金万元3101.802.2.1流动资金占比22.43%3收入万元25941.004总成本万元20373.375利润总额万元5567.636净利润万元4175.727所得税万元1.538增值税万元767.959税金及附加万元266.0010纳税总额万元2425.8611利税总额万元6601.5812投资利润率40.26%13投资利税率47.74%14投资回报率30.20%15回收期年4.8116设备数量台(套)14417年用电量千瓦时1118619.7718年用水量立方米15939.2619总能耗吨标准煤138.8420节能率27.93%21节能量吨标准煤39.1622员工数量人458第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、突出自主创新,强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.88%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度164.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15634.1215634.1246178.8946178.893559.301.1主要生产车间9380.479380.4727707.3327707.332206.771.2辅助生产车间5002.925002.9214777.2414777.241138.981.3其他生产车间1250.731250.732678.382678.38213.562仓储工程3317.003317.0013206.4013206.40740.292.1成品贮存829.25829.253301.603301.60185.072.2原料仓储1724.841724.846867.336867.33384.952.3辅助材料仓库762.91762.913037.473037.47170.273供配电工程176.91176.91176.91176.9111.163.1供配电室176.91176.91176.91176.9111.164给排水工程203.44203.44203.44203.449.984.1给排水203.44203.44203.44203.449.985服务性工程2100.772100.772100.772100.77117.765.1办公用房925.74925.74925.74925.7458.305.2生活服务1175.031175.031175.031175.0358.966消防及环保工程592.64592.64592.64592.6437.376.1消防环保工程592.64592.64592.64592.6437.377项目总图工程88.4588.4588.4588.45114.737.1场地及道路硬化5929.471192.021192.027.2场区围墙1192.025929.475929.477.3安全保卫室88.4588.4588.4588.458绿化工程1964.8268.77合计22113.3266496.4366496.434659.36六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12480.40万元,占计划投资的90.26%。其中:完成固定资产投资9943.18万元,占总投资的79.67%;完成流动资金投资2537.22,占总投资的20.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12480.401.1完成比例90.26%2完成固定资产投资万元9943.182.1完成比例79.67%3完成流动资金投资万元2537.223.1完成比例20.33%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员458人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3111.2人均年工资万元5.801.3年工资额万元1844.942工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.992.3年工资额万元466.733企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元113.974品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元221.635其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.875.3年工资额万元152.926职工工资总额万元14640.32五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10725.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4659.365816.58164.6110725.991.1工程费用万元4659.365816.5817742.121.1.1建筑工程费用万元4659.364659.3633.70%1.1.2设备购置及安装费万元5816.585816.5842.06%1.2工程建设其他费用万元250.05250.051.81%1.2.1无形资产万元115.83115.831.3预备费万元134.22134.221.3.1基本预备费万元78.1778.171.3.2涨价预备费万元56.0556.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元10725.9910725.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3101.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17742.1212207.2212069.6617742.1217742.1217742.121.1应收账款万元5322.643459.713725.855322.645322.645322.641.2存货万元7983.955189.575588.777983.957983.957983.951.2.1原辅材料万元2395.181556.871676.632395.182395.182395.181.2.2燃料动力万元119.7677.8483.83119.76119.76119.761.2.3在产品万元3672.622387.202570.833672.623672.623672.621.2.4产成品万元1796.391167.651257.471796.391796.391796.391.3现金万元4435.532883.093104.874435.534435.534435.532流动负债万元14640.329516.2110248.2214640.3214640.3214640.322.1应付账款万元14640.329516.2110248.2214640.3214640.3214640.323流动资金万元3101.802016.172171.263101.803101.803101.804铺底流动资金万元1033.92672.06723.751033.921033.921033.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13827.79万元,其中:固定资产投资10725.99万元,占项目总投资的77.57%;流动资金3101.80万元,占项目总投资的22.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4659.36万元,占项目总投资的33.70%;设备购置费5816.58万元,占项目总投资的42.06%;其它投资250.05万元,占项目总投资的1.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10725.99+3101.80=13827.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10725.9977.57%1.1项目建设投资万元10725.9977.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3101.8022.43%3总投资万元万元13827.79二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16861.65万元,总成本3055.96万元,利润总额13805.69万元,净利润233.75万元,增值税499.17万元,税金及附加10354.27万元,所得税3451.42万元;第二年收入18158.70万元,总成本3231.87万元,利润总额14926.83万元,净利润11195.12万元,增值税537.57万元,税金及附加238.36万元,所得税3731.71万元;第三年生产负荷100%,收入25941.00万元,总成本20373.37万元,利润总额5567.63万元,净利润4175.72万元,增值税767.95万元,税金及附加266.00万元,所得税1391.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25941.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=767.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16861.6518158.7025941.0025941.0025941.001.1健康检测仪万元16861.6518158.7025941.0025941.0025941.002现价增加值万元5395.735810.788301.128301.128301.123增值税万元
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年园艺科普知识考查试题及答案
- 2024年农业职业经理人考试试题及答案
- 2024年农艺师考试变革与创新试题及答案
- 2024北京房山区三年级(下)期末语文试题及答案
- 园艺师考试复习策略试题及答案
- 泵车安全教育试题及答案
- 农业项目评估与实施的最佳实践试题及答案
- 学习花艺设计的有效途径试题及答案
- 农业职业经理人考试在个人职业生涯中的重要性与体现试题及答案
- 植物采收与保鲜技术试题及答案
- 内科学肺炎(课件)
- 左拉精选课件
- 国际外贸模板:装箱单
- LY/T 1831-2009人造板饰面专用装饰纸
- 检验科标本采集手册(新版)
- 人力资源开发与管理-自考课件
- 第7课《大雁归来》课件(共41张PPT) 部编版语文八年级下册
- 农业面源污染进展课件
- DB44-T 2267-2021《公共机构能源资源消耗限额》-(高清现行)
- 广东省韶关市各县区乡镇行政村村庄村名明细
- 挖掘机使用台班记录表
评论
0/150
提交评论