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文档简介
泓域咨询MACRO/ 草坪机投资项目立项申请报告草坪机投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12644.82万元,同比增长32.32%(3088.56万元)。其中,主营业业务草坪机生产及销售收入为10799.36万元,占营业总收入的85.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2716.22万元,较去年同期相比增长316.88万元,增长率13.21%;实现净利润2037.16万元,较去年同期相比增长268.82万元,增长率15.20%。二、项目概况(一)项目名称草坪机投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积46029.67平方米(折合约69.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.72%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度178.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46029.67平方米,建筑物基底占地面积28409.51平方米,总建筑面积73187.18平方米,其中:规划建设主体工程53527.01平方米,项目规划绿化面积5236.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费5150.32万元。(七)节能分析“草坪机投资项目建设项目”,年用电量1302995.12千瓦时,年总用水量17163.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.61吨标准煤/年。达产年综合节能量48.27吨标准煤/年,项目总节能率22.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14884.36万元,其中:固定资产投资12333.47万元,占项目总投资的82.86%;流动资金2550.89万元,占项目总投资的17.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19334.00万元,总成本费用15177.14万元,税金及附加252.92万元,利润总额4156.86万元,利税总额4983.14万元,税后净利润3117.64万元,达产年纳税总额1865.49万元;达产年投资利润率27.93%,投资利税率33.48%,投资回报率20.95%,全部投资回收期6.27年,提供就业职位334个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区草坪机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区草坪机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“草坪机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位334个,达产年纳税总额1865.49万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.93%,投资利税率33.48%,全部投资回报率20.95%,全部投资回收期6.27年,固定资产投资回收期6.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的,“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的,而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑,不为流言蜚语所动,今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样,在风险挑战中不断发展壮大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46029.6769.01亩1.1容积率1.591.2建筑系数61.72%1.3投资强度万元/亩178.721.4基底面积平方米28409.511.5总建筑面积平方米73187.181.6绿化面积平方米5236.31绿化率7.15%2总投资万元14884.362.1固定资产投资万元12333.472.1.1土建工程投资万元5759.702.1.1.1土建工程投资占比万元38.70%2.1.2设备投资万元5150.322.1.2.1设备投资占比34.60%2.1.3其它投资万元1423.452.1.3.1其它投资占比9.56%2.1.4固定资产投资占比82.86%2.2流动资金万元2550.892.2.1流动资金占比17.14%3收入万元19334.004总成本万元15177.145利润总额万元4156.866净利润万元3117.647所得税万元1.598增值税万元573.369税金及附加万元252.9210纳税总额万元1865.4911利税总额万元4983.1412投资利润率27.93%13投资利税率33.48%14投资回报率20.95%15回收期年6.2716设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1302995.1218年用水量立方米17163.4019总能耗吨标准煤161.6120节能率22.43%21节能量吨标准煤48.2722员工数量人334第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.72%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度178.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20085.5220085.5253527.0153527.014633.731.1主要生产车间12051.3112051.3132116.2132116.212872.911.2辅助生产车间6427.376427.3717128.6417128.641482.791.3其他生产车间1606.841606.843104.573104.57278.022仓储工程4261.434261.4312779.1112779.11804.552.1成品贮存1065.361065.363194.783194.78201.142.2原料仓储2215.942215.946645.146645.14418.372.3辅助材料仓库980.13980.132939.202939.20185.053供配电工程227.28227.28227.28227.2816.103.1供配电室227.28227.28227.28227.2816.104给排水工程261.37261.37261.37261.3714.404.1给排水261.37261.37261.37261.3714.405服务性工程2698.902698.902698.902698.90169.925.1办公用房1190.181190.181190.181190.1881.635.2生活服务1508.721508.721508.721508.7286.486消防及环保工程761.37761.37761.37761.3753.936.1消防环保工程761.37761.37761.37761.3753.937项目总图工程113.64113.64113.64113.64-38.707.1场地及道路硬化7559.341176.231176.237.2场区围墙1176.237559.347559.347.3安全保卫室113.64113.64113.64113.648绿化工程3021.94105.77合计28409.5173187.1873187.185759.70六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8841.71万元,占计划投资的59.40%。其中:完成固定资产投资6020.77万元,占总投资的68.10%;完成流动资金投资2820.94,占总投资的31.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8841.711.1完成比例59.40%2完成固定资产投资万元6020.772.1完成比例68.10%3完成流动资金投资万元2820.943.1完成比例31.90%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员334人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2271.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元1293.832工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元274.783企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元94.754品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元159.625其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.485.3年工资额万元103.436职工工资总额万元9740.91五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12333.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5759.705150.32178.7212333.471.1工程费用万元5759.705150.3212291.801.1.1建筑工程费用万元5759.705759.7038.70%1.1.2设备购置及安装费万元5150.325150.3234.60%1.2工程建设其他费用万元1423.451423.459.56%1.2.1无形资产万元736.29736.291.3预备费万元687.16687.161.3.1基本预备费万元336.22336.221.3.2涨价预备费万元350.94350.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元12333.4712333.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2550.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12291.808536.599323.9612291.8012291.8012291.801.1应收账款万元3687.542212.522581.283687.543687.543687.541.2存货万元5531.313318.793871.925531.315531.315531.311.2.1原辅材料万元1659.39995.641161.581659.391659.391659.391.2.2燃料动力万元82.9749.7858.0882.9782.9782.971.2.3在产品万元2544.401526.641781.082544.402544.402544.401.2.4产成品万元1244.54746.73871.181244.541244.541244.541.3现金万元3072.951843.772151.063072.953072.953072.952流动负债万元9740.915844.556818.649740.919740.919740.912.1应付账款万元9740.915844.556818.649740.919740.919740.913流动资金万元2550.891530.531785.622550.892550.892550.894铺底流动资金万元850.29510.18595.21850.29850.29850.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14884.36万元,其中:固定资产投资12333.47万元,占项目总投资的82.86%;流动资金2550.89万元,占项目总投资的17.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5759.70万元,占项目总投资的38.70%;设备购置费5150.32万元,占项目总投资的34.60%;其它投资1423.45万元,占项目总投资的9.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12333.47+2550.89=14884.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12333.4782.86%1.1项目建设投资万元12333.4782.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2550.8917.14%3总投资万元万元14884.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11600.40万元,总成本11256.12万元,利润总额344.28万元,净利润225.40万元,增值税344.02万元,税金及附加258.21万元,所得税86.07万元;第二年收入13533.80万元,总成本12738.89万元,利润总额794.91万元,净利润596.18万元,增值税401.35万元,税金及附加232.28万元,所得税198.73万元;第三年生产负荷100%,收入19334.00万元,总成本15177.14万元,利润总额4156.86万元,净利润3117.64万元,增值税573.36万元,税金及附加252.92万元,所得税1039.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19334.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=573.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11600.4013533.8019334.0019334.0019334.001.1草坪机万元11600.4013533.8019334.0019334.0019334.002现价增加值万元3712.134330.826186.886186.886186.8
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