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泓域咨询MACRO/ 散装水泥罐投资项目立项申请报告散装水泥罐投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7710.55万元,同比增长23.55%(1469.73万元)。其中,主营业业务散装水泥罐生产及销售收入为7044.03万元,占营业总收入的91.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2244.79万元,较去年同期相比增长428.16万元,增长率23.57%;实现净利润1683.59万元,较去年同期相比增长327.79万元,增长率24.18%。二、项目概况(一)项目名称散装水泥罐投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积17728.86平方米(折合约26.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.76%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度175.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17728.86平方米,建筑物基底占地面积13431.38平方米,总建筑面积21983.79平方米,其中:规划建设主体工程13703.46平方米,项目规划绿化面积1639.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1679.76万元。(七)节能分析“散装水泥罐投资项目建设项目”,年用电量1285094.60千瓦时,年总用水量7979.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.62吨标准煤/年。达产年综合节能量58.67吨标准煤/年,项目总节能率22.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5860.10万元,其中:固定资产投资4670.37万元,占项目总投资的79.70%;流动资金1189.73万元,占项目总投资的20.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11298.00万元,总成本费用8521.97万元,税金及附加116.86万元,利润总额2776.03万元,利税总额3275.79万元,税后净利润2082.02万元,达产年纳税总额1193.77万元;达产年投资利润率47.37%,投资利税率55.90%,投资回报率35.53%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位169个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区散装水泥罐行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区散装水泥罐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“散装水泥罐投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位169个,达产年纳税总额1193.77万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.37%,投资利税率55.90%,全部投资回报率35.53%,全部投资回收期4.31年,固定资产投资回收期4.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17728.8626.58亩1.1容积率1.241.2建筑系数75.76%1.3投资强度万元/亩175.711.4基底面积平方米13431.381.5总建筑面积平方米21983.791.6绿化面积平方米1639.89绿化率7.46%2总投资万元5860.102.1固定资产投资万元4670.372.1.1土建工程投资万元1776.452.1.1.1土建工程投资占比万元30.31%2.1.2设备投资万元1679.762.1.2.1设备投资占比28.66%2.1.3其它投资万元1214.162.1.3.1其它投资占比20.72%2.1.4固定资产投资占比79.70%2.2流动资金万元1189.732.2.1流动资金占比20.30%3收入万元11298.004总成本万元8521.975利润总额万元2776.036净利润万元2082.027所得税万元1.248增值税万元382.909税金及附加万元116.8610纳税总额万元1193.7711利税总额万元3275.7912投资利润率47.37%13投资利税率55.90%14投资回报率35.53%15回收期年4.3116设备数量台(套)10517年用电量千瓦时1285094.6018年用水量立方米7979.0519总能耗吨标准煤158.6220节能率22.77%21节能量吨标准煤58.6722员工数量人169第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.76%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度175.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9495.999495.9913703.4613703.461218.071.1主要生产车间5697.595697.598222.088222.08755.201.2辅助生产车间3038.723038.724385.114385.11389.781.3其他生产车间759.68759.68794.80794.8073.082仓储工程2014.712014.715382.215382.21347.942.1成品贮存503.68503.681345.551345.5586.982.2原料仓储1047.651047.652798.752798.75180.932.3辅助材料仓库463.38463.381237.911237.9180.033供配电工程107.45107.45107.45107.457.813.1供配电室107.45107.45107.45107.457.814给排水工程123.57123.57123.57123.576.994.1给排水123.57123.57123.57123.576.995服务性工程1275.981275.981275.981275.9882.495.1办公用房553.00553.00553.00553.0040.985.2生活服务722.98722.98722.98722.9843.916消防及环保工程359.96359.96359.96359.9626.186.1消防环保工程359.96359.96359.96359.9626.187项目总图工程53.7353.7353.7353.7348.197.1场地及道路硬化3446.51748.36748.367.2场区围墙748.363446.513446.517.3安全保卫室53.7353.7353.7353.738绿化工程1107.8638.78合计13431.3821983.7921983.791776.45六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4307.89万元,占计划投资的73.51%。其中:完成固定资产投资3439.81万元,占总投资的79.85%;完成流动资金投资868.08,占总投资的20.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4307.891.1完成比例73.51%2完成固定资产投资万元3439.812.1完成比例79.85%3完成流动资金投资万元868.083.1完成比例20.15%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员169人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1151.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元678.662工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元152.603企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元48.624品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元70.125其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.665.3年工资额万元59.516职工工资总额万元6779.10五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4670.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1776.451679.76175.714670.371.1工程费用万元1776.451679.767968.831.1.1建筑工程费用万元1776.451776.4530.31%1.1.2设备购置及安装费万元1679.761679.7628.66%1.2工程建设其他费用万元1214.161214.1620.72%1.2.1无形资产万元620.24620.241.3预备费万元593.92593.921.3.1基本预备费万元244.63244.631.3.2涨价预备费万元349.29349.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元4670.374670.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1189.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7968.834650.965657.397968.837968.837968.831.1应收账款万元2390.651434.391912.522390.652390.652390.651.2存货万元3585.972151.582868.783585.973585.973585.971.2.1原辅材料万元1075.79645.47860.631075.791075.791075.791.2.2燃料动力万元53.7932.2743.0353.7953.7953.791.2.3在产品万元1649.55989.731319.641649.551649.551649.551.2.4产成品万元806.84484.11645.47806.84806.84806.841.3现金万元1992.211195.321593.771992.211992.211992.212流动负债万元6779.104067.465423.286779.106779.106779.102.1应付账款万元6779.104067.465423.286779.106779.106779.103流动资金万元1189.73713.84951.781189.731189.731189.734铺底流动资金万元396.57237.95317.26396.57396.57396.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5860.10万元,其中:固定资产投资4670.37万元,占项目总投资的79.70%;流动资金1189.73万元,占项目总投资的20.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1776.45万元,占项目总投资的30.31%;设备购置费1679.76万元,占项目总投资的28.66%;其它投资1214.16万元,占项目总投资的20.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4670.37+1189.73=5860.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4670.3779.70%1.1项目建设投资万元4670.3779.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1189.7320.30%3总投资万元万元5860.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6778.80万元,总成本19356.80万元,利润总额-12578.00万元,净利润98.48万元,增值税229.74万元,税金及附加-9433.50万元,所得税-3144.50万元;第二年收入9038.40万元,总成本24638.76万元,利润总额-15600.36万元,净利润-11700.27万元,增值税306.32万元,税金及附加107.67万元,所得税-3900.09万元;第三年生产负荷100%,收入11298.00万元,总成本8521.97万元,利润总额2776.03万元,净利润2082.02万元,增值税382.90万元,税金及附加116.86万元,所得税694.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11298.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=382.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6778.809038.4011298.0011298.0011298.001.1散装水泥罐万元6778.809038.4011298.0011298.0011298.002现价增加值万元2169.222892.293615.363615.363615.363增

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