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泓域咨询MACRO/ 摩托车用汽油机投资项目立项申请报告摩托车用汽油机投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7496.50万元,同比增长24.23%(1462.12万元)。其中,主营业业务摩托车用汽油机生产及销售收入为7093.05万元,占营业总收入的94.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1900.03万元,较去年同期相比增长356.23万元,增长率23.07%;实现净利润1425.02万元,较去年同期相比增长285.80万元,增长率25.09%。二、项目概况(一)项目名称摩托车用汽油机投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15974.65平方米(折合约23.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.24%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度167.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15974.65平方米,建筑物基底占地面积9463.38平方米,总建筑面积26677.67平方米,其中:规划建设主体工程20113.33平方米,项目规划绿化面积1574.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1861.52万元。(七)节能分析“摩托车用汽油机投资项目建设项目”,年用电量826597.19千瓦时,年总用水量10371.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.48吨标准煤/年。达产年综合节能量41.86吨标准煤/年,项目总节能率28.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5225.81万元,其中:固定资产投资4005.64万元,占项目总投资的76.65%;流动资金1220.17万元,占项目总投资的23.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10869.00万元,总成本费用8187.51万元,税金及附加108.28万元,利润总额2681.49万元,利税总额3159.63万元,税后净利润2011.12万元,达产年纳税总额1148.51万元;达产年投资利润率51.31%,投资利税率60.46%,投资回报率38.48%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区摩托车用汽油机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区摩托车用汽油机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“摩托车用汽油机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1148.51万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.31%,投资利税率60.46%,全部投资回报率38.48%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15974.6523.95亩1.1容积率1.671.2建筑系数59.24%1.3投资强度万元/亩167.251.4基底面积平方米9463.381.5总建筑面积平方米26677.671.6绿化面积平方米1574.92绿化率5.90%2总投资万元5225.812.1固定资产投资万元4005.642.1.1土建工程投资万元2328.962.1.1.1土建工程投资占比万元44.57%2.1.2设备投资万元1861.522.1.2.1设备投资占比35.62%2.1.3其它投资万元-184.842.1.3.1其它投资占比-3.54%2.1.4固定资产投资占比76.65%2.2流动资金万元1220.172.2.1流动资金占比23.35%3收入万元10869.004总成本万元8187.515利润总额万元2681.496净利润万元2011.127所得税万元1.678增值税万元369.869税金及附加万元108.2810纳税总额万元1148.5111利税总额万元3159.6312投资利润率51.31%13投资利税率60.46%14投资回报率38.48%15回收期年4.1016设备数量台(套)11217年用电量千瓦时826597.1918年用水量立方米10371.0019总能耗吨标准煤102.4820节能率28.10%21节能量吨标准煤41.8622员工数量人229第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.24%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度167.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6690.616690.6120113.3320113.331931.481.1主要生产车间4014.374014.3712068.0012068.001197.521.2辅助生产车间2141.002141.006436.276436.27618.071.3其他生产车间535.25535.251166.571166.57115.892仓储工程1419.511419.514266.824266.82297.992.1成品贮存354.88354.881066.701066.7074.502.2原料仓储738.15738.152218.752218.75154.952.3辅助材料仓库326.49326.49981.37981.3768.543供配电工程75.7175.7175.7175.715.953.1供配电室75.7175.7175.7175.715.954给排水工程87.0687.0687.0687.065.324.1给排水87.0687.0687.0687.065.325服务性工程899.02899.02899.02899.0262.795.1办公用房389.14389.14389.14389.1428.645.2生活服务509.88509.88509.88509.8836.946消防及环保工程253.62253.62253.62253.6219.936.1消防环保工程253.62253.62253.62253.6219.937项目总图工程37.8537.8537.8537.85-34.057.1场地及道路硬化2381.70421.72421.727.2场区围墙421.722381.702381.707.3安全保卫室37.8537.8537.8537.858绿化工程1130.0039.55合计9463.3826677.6726677.672328.96六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3366.24万元,占计划投资的64.42%。其中:完成固定资产投资2497.96万元,占总投资的74.21%;完成流动资金投资868.28,占总投资的25.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3366.241.1完成比例64.42%2完成固定资产投资万元2497.962.1完成比例74.21%3完成流动资金投资万元868.283.1完成比例25.79%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元812.862工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元170.323企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元54.544品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元98.405其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.435.3年工资额万元80.946职工工资总额万元6106.30五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4005.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2328.961861.52167.254005.641.1工程费用万元2328.961861.527326.471.1.1建筑工程费用万元2328.962328.9644.57%1.1.2设备购置及安装费万元1861.521861.5235.62%1.2工程建设其他费用万元-184.84-184.84-3.54%1.2.1无形资产万元-103.60-103.601.3预备费万元-81.24-81.241.3.1基本预备费万元-46.45-46.451.3.2涨价预备费万元-34.79-34.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元4005.644005.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1220.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7326.474570.535686.797326.477326.477326.471.1应收账款万元2197.941208.871758.352197.942197.942197.941.2存货万元3296.911813.302637.533296.913296.913296.911.2.1原辅材料万元989.07543.99791.26989.07989.07989.071.2.2燃料动力万元49.4527.2039.5649.4549.4549.451.2.3在产品万元1516.58834.121213.261516.581516.581516.581.2.4产成品万元741.80407.99593.44741.80741.80741.801.3现金万元1831.621007.391465.291831.621831.621831.622流动负债万元6106.303358.474885.046106.306106.306106.302.1应付账款万元6106.303358.474885.046106.306106.306106.303流动资金万元1220.17671.09976.141220.171220.171220.174铺底流动资金万元406.72223.70325.38406.72406.72406.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5225.81万元,其中:固定资产投资4005.64万元,占项目总投资的76.65%;流动资金1220.17万元,占项目总投资的23.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2328.96万元,占项目总投资的44.57%;设备购置费1861.52万元,占项目总投资的35.62%;其它投资-184.84万元,占项目总投资的-3.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4005.64+1220.17=5225.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4005.6476.65%1.1项目建设投资万元4005.6476.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1220.1723.35%3总投资万元万元5225.81二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5977.95万元,总成本12615.15万元,利润总额-6637.20万元,净利润88.31万元,增值税203.42万元,税金及附加-4977.90万元,所得税-1659.30万元;第二年收入8695.20万元,总成本16966.46万元,利润总额-8271.26万元,净利润-6203.44万元,增值税295.89万元,税金及附加99.41万元,所得税-2067.82万元;第三年生产负荷100%,收入10869.00万元,总成本8187.51万元,利润总额2681.49万元,净利润2011.12万元,增值税369.86万元,税金及附加108.28万元,所得税670.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10869.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=369.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5977.958695.2010869.0010869.0010869.001.1摩托车用汽油机万元5977.958695.2010869.0010869.0010869.002现价增加值万元1912.942782.46

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