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泓域咨询MACRO/ 空心钻机投资项目立项申请报告空心钻机投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5156.43万元,同比增长21.57%(914.94万元)。其中,主营业业务空心钻机生产及销售收入为4425.71万元,占营业总收入的85.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1155.25万元,较去年同期相比增长167.90万元,增长率17.00%;实现净利润866.44万元,较去年同期相比增长140.55万元,增长率19.36%。二、项目概况(一)项目名称空心钻机投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积14500.58平方米(折合约21.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.78%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度188.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14500.58平方米,建筑物基底占地面积8088.42平方米,总建筑面积16095.64平方米,其中:规划建设主体工程10786.07平方米,项目规划绿化面积1270.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1473.18万元。(七)节能分析“空心钻机投资项目建设项目”,年用电量1081028.68千瓦时,年总用水量7678.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.52吨标准煤/年。达产年综合节能量42.16吨标准煤/年,项目总节能率21.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5184.50万元,其中:固定资产投资4107.99万元,占项目总投资的79.24%;流动资金1076.51万元,占项目总投资的20.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7881.00万元,总成本费用6040.46万元,税金及附加88.47万元,利润总额1840.54万元,利税总额2182.88万元,税后净利润1380.40万元,达产年纳税总额802.47万元;达产年投资利润率35.50%,投资利税率42.10%,投资回报率26.63%,全部投资回收期5.26年,提供就业职位150个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区空心钻机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区空心钻机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“空心钻机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位150个,达产年纳税总额802.47万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.50%,投资利税率42.10%,全部投资回报率26.63%,全部投资回收期5.26年,固定资产投资回收期5.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14500.5821.74亩1.1容积率1.111.2建筑系数55.78%1.3投资强度万元/亩188.961.4基底面积平方米8088.421.5总建筑面积平方米16095.641.6绿化面积平方米1270.79绿化率7.90%2总投资万元5184.502.1固定资产投资万元4107.992.1.1土建工程投资万元1374.622.1.1.1土建工程投资占比万元26.51%2.1.2设备投资万元1473.182.1.2.1设备投资占比28.42%2.1.3其它投资万元1260.192.1.3.1其它投资占比24.31%2.1.4固定资产投资占比79.24%2.2流动资金万元1076.512.2.1流动资金占比20.76%3收入万元7881.004总成本万元6040.465利润总额万元1840.546净利润万元1380.407所得税万元1.118增值税万元253.879税金及附加万元88.4710纳税总额万元802.4711利税总额万元2182.8812投资利润率35.50%13投资利税率42.10%14投资回报率26.63%15回收期年5.2616设备数量台(套)5717年用电量千瓦时1081028.6818年用水量立方米7678.8819总能耗吨标准煤133.5220节能率21.39%21节能量吨标准煤42.1622员工数量人150第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.78%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度188.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5718.515718.5110786.0710786.071013.281.1主要生产车间3431.113431.116471.646471.64628.231.2辅助生产车间1829.921829.923451.543451.54324.251.3其他生产车间457.48457.48625.59625.5960.802仓储工程1213.261213.263451.223451.22235.802.1成品贮存303.31303.31862.80862.8058.952.2原料仓储630.90630.901794.631794.63122.622.3辅助材料仓库279.05279.05793.78793.7854.233供配电工程64.7164.7164.7164.714.973.1供配电室64.7164.7164.7164.714.974给排水工程74.4174.4174.4174.414.454.1给排水74.4174.4174.4174.414.455服务性工程768.40768.40768.40768.4052.505.1办公用房425.23425.23425.23425.2325.375.2生活服务343.17343.17343.17343.1724.736消防及环保工程216.77216.77216.77216.7716.666.1消防环保工程216.77216.77216.77216.7716.667项目总图工程32.3532.3532.3532.3515.527.1场地及道路硬化2117.21327.34327.347.2场区围墙327.342117.212117.217.3安全保卫室32.3532.3532.3532.358绿化工程898.2931.44合计8088.4216095.6416095.641374.62六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2958.32万元,占计划投资的57.06%。其中:完成固定资产投资1974.27万元,占总投资的66.74%;完成流动资金投资984.05,占总投资的33.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2958.321.1完成比例57.06%2完成固定资产投资万元1974.272.1完成比例66.74%3完成流动资金投资万元984.053.1完成比例33.26%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员150人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1021.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元598.952工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元130.643企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元45.894品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元66.605其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.625.3年工资额万元30.826职工工资总额万元4092.01五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4107.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1374.621473.18188.964107.991.1工程费用万元1374.621473.185168.521.1.1建筑工程费用万元1374.621374.6226.51%1.1.2设备购置及安装费万元1473.181473.1828.42%1.2工程建设其他费用万元1260.191260.1924.31%1.2.1无形资产万元591.16591.161.3预备费万元669.03669.031.3.1基本预备费万元374.25374.251.3.2涨价预备费万元294.78294.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元4107.994107.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1076.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5168.523075.063894.625168.525168.525168.521.1应收账款万元1550.56930.331162.921550.561550.561550.561.2存货万元2325.831395.501744.382325.832325.832325.831.2.1原辅材料万元697.75418.65523.31697.75697.75697.751.2.2燃料动力万元34.8920.9326.1734.8934.8934.891.2.3在产品万元1069.88641.93802.411069.881069.881069.881.2.4产成品万元523.31313.99392.48523.31523.31523.311.3现金万元1292.13775.28969.101292.131292.131292.132流动负债万元4092.012455.213069.014092.014092.014092.012.1应付账款万元4092.012455.213069.014092.014092.014092.013流动资金万元1076.51645.91807.381076.511076.511076.514铺底流动资金万元358.83215.30269.13358.83358.83358.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5184.50万元,其中:固定资产投资4107.99万元,占项目总投资的79.24%;流动资金1076.51万元,占项目总投资的20.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1374.62万元,占项目总投资的26.51%;设备购置费1473.18万元,占项目总投资的28.42%;其它投资1260.19万元,占项目总投资的24.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4107.99+1076.51=5184.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4107.9979.24%1.1项目建设投资万元4107.9979.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1076.5120.76%3总投资万元万元5184.50二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4728.60万元,总成本12271.02万元,利润总额-7542.42万元,净利润76.28万元,增值税152.32万元,税金及附加-5656.82万元,所得税-1885.61万元;第二年收入5910.75万元,总成本14709.07万元,利润总额-8798.32万元,净利润-6598.74万元,增值税190.40万元,税金及附加80.85万元,所得税-2199.58万元;第三年生产负荷100%,收入7881.00万元,总成本6040.46万元,利润总额1840.54万元,净利润1380.40万元,增值税253.87万元,税金及附加88.47万元,所得税460.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7881.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=253.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4728.605910.757881.007881.007881.001.1空心钻机万元4728.605910.757881.007881.007881.002现价增加值万元1513.151891.442521.922521.9225

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