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泓域咨询MACRO/ 冲床模具项目可行性研究报告冲床模具项目可行性研究报告摘要说明该冲床模具项目计划总投资2373.09万元,其中:固定资产投资1831.52万元,占项目总投资的77.18%;流动资金541.57万元,占项目总投资的22.82%。达产年营业收入4292.00万元,总成本费用3345.59万元,税金及附加43.25万元,利润总额946.41万元,利税总额1120.20万元,税后净利润709.81万元,达产年纳税总额410.39万元;达产年投资利润率39.88%,投资利税率47.20%,投资回报率29.91%,全部投资回收期4.84年,提供就业职位63个。认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。.基本情况、建设必要性分析、项目调研分析、项目建设方案、项目选址方案、土建工程设计、工艺可行性、项目环境影响分析、项目安全管理、风险评估、项目节能评价、实施安排方案、项目投资规划、经济效益分析、评价结论等。第一章 建设必要性分析一、项目建设背景1、中国制造2025旨在通过一系列措施和3个十年的努力,力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面,促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力,从而迈入世界制造强国行列。为此,确定了在2025年前,实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程,开展质量提升和服务型制造两项专项行动,并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。2、近日,国务院新闻办公室举行推进中国制造2025深入实施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍,中国制造2025发布实施两年以来,各项工作取得积极进展,为稳定工业增长,加快制造业转型升级发挥了重要作用。3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、2016年中央经济工作会议指出,稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进,是工作方法和工作原则,也是发展的重大原则,必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系,而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。因此,“进”在很大程度上是更加重要的。3、三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 基本情况一、项目概况(一)项目名称冲床模具项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积6896.78平方米(折合约10.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.39%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度177.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6896.78平方米,建筑物基底占地面积5475.35平方米,总建筑面积8138.20平方米,其中:规划建设主体工程6083.58平方米,项目规划绿化面积545.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费660.07万元。(七)节能分析1、项目年用电量1316990.08千瓦时,折合161.86吨标准煤。2、项目年总用水量1963.30立方米,折合0.17吨标准煤。3、“冲床模具项目投资建设项目”,年用电量1316990.08千瓦时,年总用水量1963.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.03吨标准煤/年。达产年综合节能量48.40吨标准煤/年,项目总节能率25.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2373.09万元,其中:固定资产投资1831.52万元,占项目总投资的77.18%;流动资金541.57万元,占项目总投资的22.82%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4292.00万元,总成本费用3345.59万元,税金及附加43.25万元,利润总额946.41万元,利税总额1120.20万元,税后净利润709.81万元,达产年纳税总额410.39万元;达产年投资利润率39.88%,投资利税率47.20%,投资回报率29.91%,全部投资回收期4.84年,提供就业职位63个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区冲床模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区冲床模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“冲床模具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位63个,达产年纳税总额410.39万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.88%,投资利税率47.20%,全部投资回报率29.91%,全部投资回收期4.84年,固定资产投资回收期4.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入2755.10万元,同比增长14.53%(349.53万元)。其中,主营业业务冲床模具生产及销售收入为2288.36万元,占营业总收入的83.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额644.24万元,较去年同期相比增长142.88万元,增长率28.50%;实现净利润483.18万元,较去年同期相比增长100.00万元,增长率26.10%。第四章 项目调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2327.71亿元,比上年增长11.17%。其中,第一产业增加值186.22亿元,增长8.46%;第二产业增加值1443.18亿元,增长7.80%第三产业增加值698.31亿元,增长9.61%。一般公共预算收入297.53亿元,同比增长9.68%,一般公共预算支出598.72亿元,同比增长6.85%。国税收入351.14亿元,同比增长11.04%;地税收入亿元36.45,同比增长7.56%。居民消费价格上涨1.06%。其中,食品烟酒上涨0.62%,衣着上涨1.04%,居住上涨0.63%,生活用品及服务上涨1.01%,教育文化和娱乐上涨0.64%,医疗保健上涨0.86%,其他用品和服务上涨0.66%,交通和通信上涨0.96%。全部工业完成增加值1985.50亿元。规模以上工业企业实现增加值1408.25亿元,比上年增长6.63%。规模以上AA、BB、CC、DD(含冲床模具)等主导行业共完成工业增加值1265.00亿元,增长9.28%。AA完成增加值478.81亿元,增长9.41%;BB完成工业增加值366.56亿元,增长7.19%;CC完成工业增加值207.41亿元,增长10.30%;DD完成工业增加值128.36亿元,增长8.30%。规模以上工业企业实现主营业务收入6415.29亿元,比上年增长10.30%。实现利润总额832.36亿元,比上年增长7.91%。固定资产投资完成3861.66亿元,比上年增长5.48%。其中,建设项目投资完成3398.26亿元,增长10.00%;房地产开发投资完成463.40亿元,增长9.52%。在固定资产投资中,第一产业投资完成193.08亿元,同比增长6.87%;第二产业投资完成2934.86亿元,同比增长8.70%;第三产业投资完成733.72亿元,增长5.10%。高新技术产业投资835.63亿元,增长7.76%。民间投资3990.51亿元,增长8.72%。城市基础设施投资580.81亿元,增长7.88%。重点项目988个,完成投资2192.99亿元,增长5.30%。全市实现社会消费品零售总额1282.21亿元,比上年增长5.21%。城镇实现零售额1114.29亿元,增长6.17%;乡村实现零售额326.87亿元,增长5.13%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元549.41,增长12.15%。实际利用外资54392.49万美元,同比增长55.77%。外贸进出口总值371.92亿元,同比增长55.46%。其中,出口总值241.75亿元,同比增长55.18%;进口总值130.17亿元,同比增长52.64%。二、区域内冲床模具行业市场分析目前,区域内拥有各类冲床模具企业504家,规模以上企业39家,从业人员25200人。截至2017年底,区域内冲床模具产值131595.41万元,较2016年118864.97万元增长10.71%。产值前十位企业合计收入60404.76万元,较去年54394.20万元同比增长11.05%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长8.00%。预计区域内冲床模具行业市场需求规模将达到199233.17万元,利润总额51161.31万元,净利润16247.66万元,纳税14458.60万元,工业增加值69903.33万元,产业贡献率12.65%。第五章 项目选址方案一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.39%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度177.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6896.7810.34亩2基底面积平方米5475.353建筑面积平方米8138.20688.82万元4容积率1.185建筑系数79.39%6主体工程平方米6083.587绿化面积平方米545.768绿化率6.71%9投资强度万元/亩177.13六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第六章 工艺可行性一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计52台(套),设备购置费660.07万元。第七章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1831.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元1831.5277.18%1.1土建工程万元688.8229.03%1.2设备购置万元660.0727.81%1.3其它投资万元482.6320.34%2建设期利息万元-3固定资产投资万元1831.5277.18%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金541.57万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2373.09万元,其中:固定资产投资1831.52万元,占项目总投资的77.18%;流动资金541.57万元,占项目总投资的22.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资688.82万元,占项目总投资的29.03%;设备购置费660.07万元,占项目总投资的27.81%;其它投资482.63万元,占项目总投资的20.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1831.52+541.57=2373.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1831.5277.18%1.1项目建设投资万元1831.5277.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元541.5722.82%3总投资万元万元2373.09二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2575.20万元,总成本20699.89万元,利润总额-18124.69万元,净利润36.99万元,增值税78.32万元,税金及附加-13593.52万元,所得税-4531.17万元;第二年收入3219.00万元,总成本24736.98万元,利润总额-21517.98万元,净利润-16138.49万元,增值税97.91万元,税金及附加39.34万元,所得税-5379.49万元;第三年生产负荷100%,收入4292.00万元,总成本3345.59万元,利润总额946.41万元,净利润709.81万元,增值税130.54万元,税金及附加43.25万元,所得税236.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4292.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=130.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元4292.001.1主营业务收入万元4292.001.2其它收入万元-2增值税万元130.543税金及附加万元43.25(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用3345.59万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加43.25万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=946.41(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=946.4125.00%=236.60(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=946.41(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=946.4125.00%=236.60(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额946.41万元,缴纳企业所得税236.60万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=946.41-236.60=709.81(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=39.88%。(2)达产年投资利税率=47.20%。(3)达产年投资回报率=29.91%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入4292.00万元,总成本费用3345.59万元,税金及附加43.25万元,利润总额946.41万元,企业所得税236.60万元,税后净利润709.81万元,年纳税总额410.39万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元4292.002增值税万元130.543税金及附加万元43.254总成本费用万元3345.595利润总额万元946.416企业所得税万元236.607净利润万元709.818纳税总额万元410.399利税总额万元1120.2010投资利润率39.88%11投资利税率47.20%12投资回报率29.91%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.84年。本期工程项目全部投资回收期4.84年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元709.812投资利润率39.88%3投资利税率47.20%4投资回报率29.91%5回收期年4.84第九章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、2、3、(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第十章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1468.56万元,占计划投资的61.88%。其中:完成固定资产投资1090.57万元,占总投资的74.26%;完成流动资金投资377.99,占总投资的25.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1468.561.1完成比例61.88%2完成固定资产投资万元1090.572.1完成比例74.26%3完成流动资金投资万元377.993.1完成比例25.74%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,根据541.57规划,达产年劳动定员63人。五、员工培训六、项目实施保障第十一章 评价结论1、董登新:通过上述政策,鼓励并引导中小企业创新,促
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